| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №530, задан 25.05.2012 в 16:41
Надо ли начислить НДС с неустойки за пользование чужими денежными средствами, которую уплатил покупатель по решению арбитражного суда, если реализация товаров покупателю была без НДС?
|
 |
Не надо. Подробнее |
Вопрос №529, задан 25.05.2012 в 16:13
Очень интересует вопрос трудоустройства наемных работников из Узбекистана. Приняты на работу по срочному договору с 7 декабря 2011 года по 05 ноября 2012 г. Как я должна правильно их оформить на работу после истечения 182 дней? Должна ли я прервать договор, который заключили ранее, и на срок до 05 ноября 2012 заключить новый срочный договор? А что будет, если я оставшееся время буду продолжать взымать с них 30% НДФЛ, не взимая остальных налогов? Так как они не хотят, чтобы я их регистрировала по фондам (ПФР, ФСС). Заранее спасибо за ответ.
|
 |
Для расторжения действующего и заключения нового трудового договора, а также для удержания из доходов иностранных работников НДФЛ по повышенной ставке законных оснований нет. Подробнее |
Вопрос №528, задан 24.05.2012 в 14:34
Наша организация сама вывозит продукцию от поставщиков на своем грузовом автомобиле. Продавцы отказываются выписывать нам товарно-транспортные накладные. Дают в качестве сопроводительного документа лишь накладную ТОРГ-12. Сможем ли мы подтвердить факт поступления товара на склад и списать его стоимость в расходы без заполнения ТТН (форма № 1-Т)? Кроме этого разъясните, на основании каких документов начислять заработную плату водителю и производить списание ГСМ на тонно-километры.
|
 |
Формы ТОРГ-12 достаточно. Начисление заработной платы отражают в ведомостях, списание ГСМ осуществляется на основании путевых листов и чеков. Подробнее |
Вопрос №527, задан 22.05.2012 в 13:12
Индивидуальный предприниматель применяет 2 системы налогообложения: общую (с выделением НДС) и ЕНВД. Вправе ли мы не выдавать кассовый чек (отсутствует кассовый аппарат), если клиент по счету-фактуре платит наличными?
|
 |
В вопросе содержится недостаточно данных. Смотрите ст. 2 Закона № 54-ФЗ. Подробнее |
Вопрос №526, задан 17.05.2012 в 12:13
Работник ознакомлен с графиком отпусков, написал заявление на отпуск в соответствии с графиком за 2-е недели, однако начальник в отпуск его не отпускает, заявление не подписывает. Может ли работодатель не отпустить работника в отпуск, правомерно ли это? Как бороться?
|
 |
Действия работодателя неправомерны. Следует обратиться с жалобой на работодателя в Государственную инспекцию труда по КК. Подробнее |
Вопрос №525, задан 15.05.2012 в 16:26
Облагаются ли страховыми взносами выплаты, предусмотренные коллективным договором? В частности, выплата по рождению ребёнка у сотрудника?
|
 |
Единовременная выплата работнику при рождении ребенка не облагается взносами в пределах 50 000 руб. Подробнее |
Вопрос №524, задан 14.05.2012 в 17:26
У ИП открыта парикмахерская, ОКВЭД 93.02, в мае 2011 года было подано заявление об открытии ЕНВД, как оказание бытовых услуг населению (код вида предпринимательской деятельности - 01). С 01.07.2012 г. ИП планирует по тому же адресу (в соседнем кабинете) осуществлять ремонт оргтехники (заправка, замена картриджей, замена запчастей и комплектующих в принтерах, факсах и т.д.). Я думаю, что ОКВЭД в этом случае подходит 72.50. Нужно ли подавать еще одно заявление об открытии ЕНВД, как оказание бытовых услуг населению, если все то же самое, как и в 1-м заявлении, только ОКВЭД разный? Если да, то сдавать одну декларацию или две, т.к. только на первом листе можно указать разный ОКВЭД.
|
 |
Подавать новое заявление не нужно. Декларация сдается одна, с двумя разделами 2 (по одному на каждый вид деятельности) и одним ОКВЭД-ом на титульном листе, соответствующим основному виду деятельности. Подробнее |
Вопрос №523, задан 14.05.2012 в 13:22
Штраф за нарушение правил охраны труда согласно субподрядного договора уменьшает налогооблагаемую базу?
|
 |
В связи с недостаточностью информации ответить однозначно не представляется возможным. В зависимости от конкретных обстоятельств следует руководствоваться либо пунктом 3 ст. 270 НК РФ, либо подпунктом 13 пункта 1 ст. 265 НК РФ. Подробнее |
Вопрос №522, задан 12.05.2012 в 14:34
На какой КБК по НДФЛ за наемных работников в 2012 году должен перечислять ИП?
|
 |
18210102010011000110 Подробнее |
Вопрос №521, задан 11.05.2012 в 8:27
Прошу сообщить сроки сдачи декларации по земельному налогу и ставки земельного налога в Краснодаре.
|
 |
Срок - не позднее 1 февраля следующего года, ставки – в зависимости от предназначения земельных участков. Смотрите подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №520, задан 06.05.2012 в 12:34
Фирма, оказывающая нам услуги по перевозке, в апреле 2012 года по почте прислала нам документы на оказание услуги за декабрь 2010 года. Можем ли мы принять эти расходы при исчислении налога на прибыль и сумму НДС в налоговые вычеты?
|
 |
Можете. Подробнее |
Вопрос №519, задан 04.05.2012 в 16:49
В 2011 году работник, являющийся учредителем ООО и имеющий 62% доли в уставном капитале, по договору уступки приобрел долг ООО. В мае этого года учредитель принял решение простить долг. Возникает ли обязанность у ООО по уплате налогов (Налог на прибыль и НДС) и НДФЛ у работника-учредителя?
|
 |
Сума долга должна быть включена в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, оснований для исчисления НДС и НДФЛ нет. Подробнее |
Вопрос №518, задан 04.05.2012 в 13:01
Включается ли в налогооблагаемую базу разработка проектно-рабочей документации, выполняемая поставщиком?
|
 |
В зависимости от назначения и порядка использования этой проектно-рабочей документации. Подробнее |
Вопрос №517, задан 03.05.2012 в 15:59
Как списать незавершенное производство (08 счет), если оно уже пришло в негодность и не подлежит восстановлению? Какие документы нужно оформить? Какие проводки?
|
 |
Необходимо отразить в учете проводкой Дт 91 Кт 08 и оформить ряд документов. Подробнее |
Вопрос №516, задан 03.05.2012 в 15:49
При расчете пособия по беременности и родам по старым правилам исключаются ли дни учебного отпуска (второе высшее) без сохранения заработной платы?
|
 |
По моему мнению, это зависит от конкретных условий получения образования работником. Подробнее |
Вопрос №515, задан 02.05.2012 в 11:07
Правильно ли сделаны проводки, выведен финансовый результат и заполнено Приложение № 3 к Листу 2 Декларации по Прибыли в приведенном ниже примере?
Сумма реализации ОС 900.000 рублей
В БУ: Восстановительная стоимость - 1.000.000, амортизация - 200.000
В НУ: Первоначальная стоимость - 800.000, налоговая амортизация - 160.000
Сумма переоценки в БУ- 200.000 рублей
Бухгалтерский учет
Дт Кт
62 91 - 900.000 - выручка
91 68 - 137.288 - НДС с выручки (900.000 :1,18 х18)
02 01 - 200.000 - списана амортизация
91 01 - 800.000 - списана остаточная стоимость (1.000.000-200.000)
99 91 - 37.288 - убыток от продажи ОС
83 84 - 200.000 - перенос суммы дооценки при выбытии ОС
Налоговый учет
Декларация по прибыли Приложение № 3 к Листу 2
Выручка от реализ. аморт. имущ. - код строки 030 - 762.712 (900.000-137.288)
Остат. ст-ть реализ.аморт.имущ. - код строки 040 - 640.000 (800.000-160.000)
Прибыль от реализ. аморт.имущ. (без учета убытков) - код строки 050 - 122.712 (762.712-640.000)
|
 |
На мой взгляд, правильно. Смущает только равенство сумм начисленной бухгалтерской амортизации и переоценки. Подробнее |
Вопрос №514, задан 27.04.2012 в 0:06
Какое время работник может не уходить в отпуск, не нарушая ТК?
|
 |
Отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. Подробнее |
Вопрос №513, задан 27.04.2012 в 0:02
Работница по совместительству отработала менее 6 месяцев, заработная плата согласно отработанному времени (гибкий график, по записи клиентов), сейчас уходит в декрет, должна ли она получить пособие по беременности и родам согласно больничному листу, как произвести расчет?
|
 |
Поскольку в вопросе не приведено достаточных данных, рекомендую обратиться к нормам действующего законодательства. Подробнее |
Вопрос №512, задан 25.04.2012 в 17:20
У нас в договоре лизинга транспортного средства, в условиях договора, выделено несколько сумм отдельными пунктами.
1) Общая сумма Договора - 571 978,00, включая НДС (18/%), в т.ч. авансовый платеж - 103 900,00, включая НДС (18/%), лизинговые платежи - к оплате после подписания акта приема-передачи 468 078,00, включая НДС (18/%)
2) Выкупная стоимость 1 500,00, включая НДС (18/%)
3) Комиссия за передачу предмета лизинга не взимается, если не будет просрочек по лизинговым платежам за период договора - 10 000,00, включая НДС (18/%)
4) Комиссия за внесение изменений в Договор по нашей инициативе 3 000,00, включая НДС (18/%)
Из акта приема-передачи ОС-1 и копии договора покупки Лизингополучателем: сумма, затраченная на приобретение предмета Договора, равна 519 500,00, включая НДС (18/%) 79 245,76
5) Лизингополучатель возмещает затраты Лизингодателю на страхование (КАСКО) предмета Договора в следующем порядке:
Первый год 26 158,70, включая НДС (18/%)
Второй год 12 585,83, включая НДС (18/%)
6) Лизингополучатель возмещает затраты Лизингодателю затраты по оплате страховой премии ОСАГО - в первый год в размере 9 234,00
Вопросы:
1) Правильно мы считаем первоначальную стоимость ОС в бухгалтерском учете равной 484 727,11 (общая сумма договора без НДС) или мы должны включить и Выкупную стоимость ОС, т.е. 1 500,00 (без НДС), и она будет равняться 48 6043,30. И еще, затраты на регистрацию в ГБДД, тоже увеличат первоначальную стоимость ОС, через 08 счет?
2) Первоначальная стоимость ОС в налоговом учете равна только сумме приобретения предмета договора Лизингодателем, а именно 519 500,00 за вычетом НДС = 440 254,24?
3) Как правильно отразить в учете возмещение КАКСКО (по годам)
4) Как правильно отразить в учете возмещение ОСАГО
5) При каких условиях, мы можем уменьшить срок полезного использования ОС (в договоре указан срок 61 месяц) в бухгалтерском и налоговом учете?
|
 |
Смотрите подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №511, задан 24.04.2012 в 22:29
Какое наказание или какой штраф грозит (ИП на вмененке) предприятию, если сотрудники не пишут заявление на отпуск и не хотят ходить? За сколько лет нужно выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск при увольнении?
|
 |
Штраф до 5 т.р. или приостановление деятельности. Компенсация при увольнении уплачивается за все неиспользованные отпуска. Подробнее |
Вопрос №510, задан 23.04.2012 в 16:18
Если ГУП КК не создаст резерв отпусков на 31.03.2012 г. по ПБУ 8/2010, какие будут, на Ваш взгляд, последствия для предприятия и лично для руководителя, главного бухгалтера?
|
 |
Бухгалтерская отчетность может быть признана недостоверной, предприятие может быть привлечено к административной ответственности, должностные лица - к административной или дисциплинарной. Подробнее |
Вопрос №509, задан 23.04.2012 в 16:09
Подскажите, пожалуйста, срок сдачи отчета органами исполнительной власти Краснодарского края, осуществляющими координацию и регулирование деятельности ГУП в соответствии с пп.2) п.2 Постановления главы администрации Краснодарского края от 11.04.2006 г. № 248 в департамент имущественных отношений Краснодарского края.
|
 |
Все зависит от того, какую именно дату понимать под отчетной датой, упомянутой в пп.2 п.2 Постановления. Вам следует обратиться за соответствующим разъяснением в департамент имущественных отношений Краснодарского края. Подробнее |
Вопрос №508, задан 23.04.2012 в 11:41
Какой прожиточный минимум по Краснодарскому краю для трудоспособного населения и пенсионеров за 2011 год и 1 квартал 2012 года?
|
 |
Величина прожиточного минимума устанавливается ежеквартально. В 2011-2012 гг. динамика изменения следующая. Подробнее |
Вопрос №507, задан 20.04.2012 в 9:34
Последний срок возврата НДС.
|
 |
Сроки возврата НДС налогоплательщику зависят от результатов камеральной проверки. Подробнее |
Вопрос №506, задан 18.04.2012 в 15:09
ООО (общая система налогообложения) планирует приобрести объект недвижимости для расширения торговых и офисных площадей, как для собственный нужд, так для сдачи в аренду. Приобретать имущество планируем за счет заемного банковского кредита и беспроцентного займа от единственного учредителя.
Вопрос:
- есть ли в нашем случае какие-либо риски при принятии к вычету НДС?
- какими документами и действиями мы можем подкрепить свое право на возмещение НДС?
- нужно ли делить учет ОС на 01 и 03 в зависимости от использования ОС для собственных нужд или сдача в аренду?
- как учесть расходы по приобретению недвижимости (затраты на гос. регистрацию и т.п.) для расчета налога на прибыль?
|
 |
Смотрите подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №505, задан 16.04.2012 в 22:11
ИП, парикмахерские услуги. Хочу принять на работу визажиста, будет работать по записи клиентов (клиент записался, пришла, отработала 2 часа и ушла). Как правильно заполнить трудовой договор? Режим работы? Расчет з/платы?
|
 |
Смотрите подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №504, задан 16.04.2012 в 12:06
Ежегодно (поквартально) платим на основании выданного разрешения на использование в РФ радиочастотного спектра определенную сумму. Следует ли плату за использование радиочастотного спектра рассматривать как разновидность обязательного федерального неналогового сбора, относить на счет 68 раз в квартал и уменьшать налог на прибыль? Договора нет, акта нет.
|
 |
Указанную плату следует рассматривать как обязательный платеж неналогового характера и учитывать в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией. Подробнее |
Вопрос №503, задан 13.04.2012 в 7:54
ИП: Как рассчитать физический показатель для расчета ЕНВД, если на предприятии оформлено 6 человек, из них 1 в дородовом отпуске, 2 человека отработали по 100 час и 3 человека по 80 часов?
|
 |
Следует руководствоваться Указаниями по заполнению формы федерального статистического наблюдения N П-4. Для конкретного расчета указанных в вопросе данных недостаточно. Подробнее |
Вопрос №502, задан 11.04.2012 в 12:23
Предприятие ГУП КК получает доход равномерно по месяцам. В 3 квартале требуется большой объем ремонта ОС. Пункт 72 ПВБУиБО, утв. Приказом МФ РФ № 34н, отменен. Собрать деньги на ремонт складов надо. Подскажите, что делать, чтобы не платить неоправданно большой налог на прибыль и отчисления в краевой бюджет от чистой прибыли за 1, 2 кварталы? Ремонтов ОС за последние 3 года было мало из-за нехватки средств.
|
 |
Следует обращаться в администрацию края с просьбой об освобождении Вашего предприятия от уплаты в краевой бюджет части чистой прибыли. Подробнее |
Вопрос №501, задан 10.04.2012 в 19:26
Какой пакет документов и какие мероприятия необходимы для работы с персональными данными сотрудников?
Парикмахерские услуги.
|
 |
Чтобы получить первоначальное представление о требованиях закона и их выполнении, посмотрите запись нашего семинара. Подробнее |
Вопрос №500, задан 10.04.2012 в 19:21
Я ИП, осуществляю парикмахерские услуги в помещении которое в моей собственности, должна ли я платить налог на имущество?
|
 |
Если Вы являетесь плательщиком ЕНВД, Вы освобождены от уплаты налога на имущество, используемое в деятельности, облагаемой ЕНВД. Подробнее |
Вопрос №499, задан 09.04.2012 в 22:54
Малое предприятие на общем налогообложении. Нужно ли применять ПБУ 18?
|
 |
Отказ от применения допускается, но должен быть закреплен в учетной политике. Подробнее |
Вопрос №498, задан 09.04.2012 в 22:54
Малое предприятие на общем налогообложении. Нужно ли сдавать авансовые декларации по налогу на прибыль?
|
 |
Нужно. Подробнее |
Вопрос №497, задан 05.04.2012 в 11:03
Работница сразу после окончания отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет увольняется. Как рассчитать компенсацию за неиспользованный отпуск? (она не была в отпуске 2 года, предшествующие отпуску по беременности)
|
 |
Средний заработок - за 12 месяцев, предшествующих уходу в отпуск по беременности и родам. «Отпускной» стаж - исходя из фактически отработанного времени, за которое отпуск не предоставлялся (2 года), и времени нахождения работницы в отпуске по беременности и родам. Подробнее |
Вопрос №496, задан 03.04.2012 в 16:35
«Вмененщиков» обязали вести кассовую книгу, нужно ли отчитываться ИП и вести 71 счет?
|
 |
В отношении отчетности требуется уточнение. ИП обязан вести учет расчетов с работниками, если им выплачиваются подотчетные суммы. Подробнее |
Вопрос №495, задан 03.04.2012 в 16:34
Какой пакет документов необходим для работы с персональными данными сотрудников?
|
 |
Пакет документов меняется в зависимости от вида деятельности и состава персональных данных. Кроме того, одного пакета документов не достаточно для выполнения требований законодательства. Подробнее |
Вопрос №494, задан 03.04.2012 в 16:32
Можно ли затраты декабря 2011 года учесть в марте 2012 г.? Или нужно проводить в декабре и сдавать уточненную декларацию по налогу на прибыль?
|
 |
У Вас есть два варианта действий, наиболее предпочтительным представляется подача уточненной декларации. Подробнее |
Вопрос №493, задан 03.04.2012 в 16:31
В каком размере можно уменьшить налогооблагаемую базу по прибыли в 2012 году, погашая убытки прошлых лет?
|
 |
НК РФ не содержит ограничений. Подробнее |
Вопрос №492, задан 03.04.2012 в 16:29
ЕНВД уменьшается на страховые взносы в каком размере?
|
 |
В соответствии с п.2 ст. 346.32 НК РФ, не более чем на 50%. Подробнее |
Вопрос №491, задан 03.04.2012 в 16:28
ОКВЭД 93.02 на ЕНВД. Какие ставки страховых взносов в 2012 году?
|
 |
Общие ставки, установленные законом. Льготных тарифов по данной деятельности не предусмотрено. Подробнее |
Вопрос №490, задан 30.03.2012 в 15:06
Какова процентная ставка по земельному налогу?
|
 |
Зависит от места нахождения участка и категории (назначения) земель. Подробнее |
Вопрос №489, задан 29.03.2012 в 14:10
Работник в больнице, б/л еще не принес. Как это будет отражено в перс. отчетности?
|
 |
Будут отражены лишь данные за фактически отработанное им в 1 кв. 2012 г. время. Подробнее |
Вопрос №488, задан 29.03.2012 в 13:41
Организация попадает под пониженные тарифы (ОКВЭД 64.2), однако выручка по другому виду деятельности (ОКВЭД 51.65.5) превысила. Из порядка заполнения РСВ-1 "В поле «Код по ОКВЭД» указывается код согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред.1) (далее - ОКВЭД) по основному виду экономической деятельности плательщика." Вопрос: Основным код считать по выручке или по данным налогового учета (выписка)?
|
 |
Мое личное мнение - следует указывать тот ОКВЭД, который значится в выписке из ЕГРЮЛ. Подробнее |
Вопрос №487, задан 29.03.2012 в 13:17
Остались невыплаченными 18 копеек ТФОМС, что делать? Оплата ж была в целых рублях?
|
 |
Следовало округлить сумму до рублей при начислении. Теперь - списать эти 18 коп. на свои доходы. Подробнее |
Вопрос №486, задан 27.03.2012 в 10:54
ИП сдал уточненную декларацию по ЕНВД в сторону увеличения налога. Сумма доплаты налога оплачена в день подачи уточненной декларации, а пени оплачены через 2 дня. Правомерно ли начисление штрафа за несвоевременную уплату пени, и если правомерно, то в каком размере? 20% от суммы доначисления или налога всего?
|
 |
Начисление штрафа правомерно, в размере 20% от доначисленной суммы налога. Подробнее |
Вопрос №485, задан 23.03.2012 в 9:03
Предприятие применяет УСН, 6 % от доходов. В 2010 году по строке 280 мы можем уменьшить налог на сумму уплаченных взносов на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний (в пределах начисленных сумм)? А также при уплате взносов за 2010 год до 15.01.2011 года включаем эту сумму в строку 280 или нет?
|
 |
Можете. Суммы включаются. Подробнее |
Вопрос №484, задан 21.03.2012 в 10:37
Предприятие находится на ЕНВД, занимается розничной торговлей. Один из контрагентов предлагает заключить договор о предоставлении нами услуг в виде размещения рекламной информации в торговом зале об их продукции. Будут ли полученные нами доходы считаться связанными с видом деятельности, облагаемым ЕНВД, либо придется уплачивать налог на прибыль с полученных доходов?
|
 |
По моему мнению, такие доходы не могут считаться доходами, полученными в рамках ЕНВД. Подробнее |
Вопрос №483, задан 14.03.2012 в 12:24
Предприятие занимается розничной торговлей и платит ЕНВД. Хотим летом закрыть магазин и прекратить розницу, а оставшийся товар начать продавать юр.лицам и участвовать в торгах. Можем ли мы попасть под УСНО в середине 2012 года, или только ОСН, а на УСНО подать заявление с октября месяца на 2013 год?
|
 |
Только с 2013 г. Подробнее |
Вопрос №482, задан 05.03.2012 в 22:55
1. Включать в расчет среднего заработка для расчета больничного отпускные выплаты и компенсацию за неиспользованный отпуск в 2012? 2. Включать в расчет среднего заработка для оплаты отпуска (ноябрь) суммы начисленных отпускных, т.е. отпуск был, например, в феврале 14 дней, а потом 14 дней в ноябре?
|
 |
1. Да, включать. 2. Нет, не включать. Подробнее |
Вопрос №481, задан 05.03.2012 в 14:52
Уточнение к вопросу № 479 от 01.03.2012.
«Указанный Вами банковский депозит следует квалифицировать как финансовые вложения (п. 3 ПБУ 19/02).
В бухгалтерском учете он отражается на счете 58 (зачисление средств на депозит: Дт 58 Кт 51, возврат депозита - Дт 51 Кт 58)»
А счет 55 «Специальные счета в банках» субсчет 3 «Депозитные счета» (Приказ Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и инструкции по его применению") нельзя использовать? Заранее благодарю.
|
 |
Счет 55 также можно использовать. Два разных документа регламентируют данный вопрос в равной степени, выбор зависит от специфики организации и предпочтений бухгалтера. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|