Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №2769, задан 28.03.2019 в 15:34

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сдали всю отчетность за 2018 год. И сейчас обнаружили, что в 3 квартале 2018 года при реализации товаров не был взят в зачет НДС с предварительной оплаты т.к реализация идет в разрезе договоров и ошибочно провели не на тот договор по которому была предоплата и получается, что у нас на счете 76АВ и 62.02 зависли суммы, которых быть не должно. Руководитель согласен не ужене брать в зачет НДС с авансов, какими проводками его можно списать уже в 1 квартале 2019 , чтобы не висело сальдо по этим контрагентам на 76АВ и 62.02 и не сдавать уточненные декларации по НДС, прибыли и Ф1, Ф2. Спасибо
Дт 91 Кт 76АВ. Подробнее    


Вопрос №2768, задан 27.03.2019 в 10:43

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по отчету о прибылях и убытках: 1. в течении 2018 года продали основное средство , проводки по НДС с этой операции Д91.02-К68.02 - прочие доходы и расходы - 7 627,12 2. Нами были оплачены штрафы и пени по НДС за предыдущие года , отразили следующими проводками: Д91.02-К68.02 - прочие расходы (непринимаемые для НУ) - 89431,78. При формировании отчета о прибылях и убытках по строке 2350-прочие расходы - эти расходы отнимаются из расходов в сумме 97058,90, и по строке 2340-прочие доходы так же, сумма доходов уменьшается на эту же сумму 97058,90. Подскажите, это верное заполнение отчета о прибылях и убытках? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2767, задан 26.03.2019 в 21:40

6 НДФЛ сдаем . Зарплата 31.10.2016 по 31,03,2017 ежемесячно начислялась 10 тыс. руб, , выплатили 28.12.2018г. Как отразить в разделе 1 и в разделе 2 данного отчета. Именно код строки 100, 110,120,130. Ранее в отчете 6 НДФЛ за 2016 ,2017 показывали , начисленный налог , но не удержанный .Нужно ли сдавать справку 2 НДФЛ за 2018г. ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2766, задан 26.03.2019 в 10:51

2760. Добрый день! Но я же уволила 12.03.2019г. Ген. директора и приняла 13.03.2019г. нового Ген.директора согласно решения. Что теперь делать , принять опять старого директора ? Получается что смена Ген директора не прошла? Отказ получили 20.03 .2019г. Получается я должна уволить нового 20.03,2019г. и принять старого 21.03.2019г. Кто должен подписывать документы за период с 13.03.2019г. по 20.03.2019г.?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2765, задан 26.03.2019 в 10:28

Добрый день! Подскажите пожалуйста какой коэффициент К2 использовать для расчета ЕНВД продуктового магазина (площадь зала 30 кв.м) на ул. Игнатова (мрн Гидрострой)
0.46 Подробнее    


Вопрос №2764, задан 26.03.2019 в 9:28

Добрый день! Подскажите, у нас есть экспортные валютные контракты. Уже подошла дата отгрузки по контракту(ранее валютный контракт был поставлен на учет в банке, получали авансы от покупателя, подавали сведения о валютных операциях своевременно), но мы не успеваем изготовить оборудование, составили доп. соглашение на продление срока отгрузки, но наш покупатель не подписывает данное доп. соглашение. Соответственно, в банк мы его не можем предоставить, и изменить сведения о валютном контракте. Какие нам грозят штрафы и санкции по закону ( со стороны банка, ИФНС, Таможни и кого еще?). Спасибо большое
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2763, задан 25.03.2019 в 20:42

Возникла следующая ситуация: Сотруднику был предоставлен очередной отпуск авансом. В течение года он увольняется. За дни отпуска предоставленные авансом было произведено удержание. Получается , что в справке 2-НДФЛ в месяце увольнения по коду дохода "2012-отпускные выплаты" будет сумма с минусом. В программе налогоплательщик при контроле документа выводится замечание -" сумма дохода не может быть отрицательной, по одной из строк необходимо отредактировать". Что необходимо делать в таких случаях.
По моему мнению, в данном случае следует откорректировать на сумму удержания суммы начисленных и выплаченных отпускных. Подробнее    


Вопрос №2762, задан 25.03.2019 в 17:18

Добрый день! Ребенок посещает детский сад с 2017 года и занимается по адаптированной программе для детей с ограниченными возможностями (имеется заключение психолого-медико-педагогической комиссии). С начала 2019г. был переподписан договор о его пребывании в детском саду, но отчисления из детского сада не было. Надо ли приносить новое заключение ПМПК, если предыдущее было выдано сроком на 4 года?
По моему мнению, не надо. Подробнее    


Вопрос №2761, задан 25.03.2019 в 14:48

Добрый день! 01.03.2019 принят сотрудник. Составлен дополнительный график отпусков : с 09.09 по 22.09.19 на 14 дней и с 05.11. по 18.11.2019 на 14 дней. Это верно? И можно ли вторую часть отпуска перенести в график отпусков уже на следующий год ?
Верно. Можно. Подробнее    


Вопрос №2760, задан 25.03.2019 в 14:41

На вопрос 2738. Добрый день! 12.03.2019г. было решение о прекращение полномочий Ген. директора и избрание нового Ген.директора. Были заполнены формы и документы сданы в налоговую 12.03.2019г. Ответ получили 20.03.2019г. отказ , в связи с тем что новый ген директор числится в другой компании и отчеты не сдавались. Но я же уволила 12.03.2019г. Ген. директора и приняла 13.03.2019г. нового Ген.директора согласно решения. Что теперь делать , принять опять старого директора ? Получается что смена Ген директора не прошла? Помогите разобраться .
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2759, задан 25.03.2019 в 14:25

Добрый день! ИП на УСН 15% при открытии р/счета оплачена комиссия за оформление карточки с образцами подписей и оттиска печати, в расходы можно принять?
Можно. Подробнее    


Вопрос №2758, задан 21.03.2019 в 16:39

Добрый день, прошу помочь. У нас ДНТ. которое находится на УСН 15%. ДНТ занимается перевыставлением коммунальных услуг населению, вознаграждение за работу обслуживающего персонала производится из ежегодных членских взносов. Что будет являться доходом и расходом для ДНТ при учете в декларации по УСН и как правильно заполнить 3 раздел декларации (отчет о целевом использовании имущества)?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2757, задан 21.03.2019 в 16:02

Добрый день, подскажите, как правильно заполнить декларацию по УСН для ТСЖ на 15%. ТСЖ занимается перевыставлением коммунальных услуг населению за вознаграждение (заработную плату). Правильно ли мы понимаем, что коммунальные услуги не учитываются при расчете НБ? Если да, то что должно включаться в НБ и что должно указываться в 3 разделе (отчете о целевом использовании имущества)? Заранее спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2756, задан 21.03.2019 в 13:14

Доброго дня! ООО на общей системе налог-я подало в суд на дебитора. По решению суда исковые требования удовлетворены а также есть решение суда о взыскании основного долга ,числящегося на 62 счете и решение о взыскании неустойки в таком же размере. Решение от 09.08.18г. Дебитор обжаловал это Решение, потянул время, и апелляционный суд опять решил оставить Решение предыдущего суда без изменений . Решение 12.10.18г. Основной долг 900 000 руб и неустойка 900 000 руб. 1. Правильно ли начислять неустойку 12.10.18 г или правильно 09.08.18 ? Д-т 62.01 К-т 91.01 - 900 000,00 руб. НДС не облагается. 2. В декабре 2018 г мы продали долг за 500 000 руб. И сделали такие проводки: Д-т 62.01 К-т 91.01 начислен доход по договору цессии 500000,00 и Д-т 91.02 К-т 62.01 списан основной долг 900 000 руб + списание неустойки 900 000 руб. на расходы. Спасибо Вам заранее!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2755, задан 21.03.2019 в 12:51

Добрый день. Опишите, пожалуйста, порядок замены ликвидатора в процессе ликвидации ООО. Организация находится в стадии ликвидации с 29.01.2018г. по настоящее время. Какие наши действия в данном случае? Через какое время ИФНС может снять с учета организацию или по решению суда делать о продлении срока?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2754, задан 21.03.2019 в 12:30

Вопрос №2753, если ИП не будет открывать р/с и принимать наличные через кассу, будут ли вопросы у налоговой?
Полагаю, что вопросы могут быть. Подробнее    


Вопрос №2753, задан 20.03.2019 в 18:41

Тренер фитнес клуба хочет открыть ИП. Какую систему лучше подобрать? Нужно ли ставить кассовый аппарат, если у нее не будет сотрудников? Выгодна ли патентная система в данном случае?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2752, задан 20.03.2019 в 9:56

Добрый день! Подскажите по возмещению НДФЛ при покупке квартиры: 1. Первая квартира куплена в 2012 году стоимостью 1 650 000, продана в мае 2017 года. НДФЛ возмещался за 2013-2016 года. Общая сумма заработка по 2-НДФЛ за эти года составила 680 000 рублей. Могу ли я продолжать подавать заявление на возмещение за 2017,2018 года, даже не смотря на то, что квартира продана. 2. Подскажите, может ли гражданин Украины, имеющий РВП, у которого удерживают 13% НДФЛ на работе получить вычет на купленную квартиру? Спасибо
1. Можете. 2. Может. Подробнее    


Вопрос №2751, задан 19.03.2019 в 18:13

Очень понятные и грамотные ответы.Огромное спасибо
Спасибо. Рекомендуйте нас своим коллегам. Подробнее    


Вопрос №2750, задан 19.03.2019 в 15:04

Подскажите, пожалуйста, имеет ли принципиальное значение для налоговой инспекции нумерация справок 2-НДФЛ? У нас 20 сотрудников. Дело в том, что я уже отправила отчёт 2-НДФЛ, но потом обратила внимание, что Контур проставил "странную" нумерацию справок, то есть не 1,2,3 и т.д., а вот так: начало справки 17,18 и т.д. Или аннулировать отчет и исправить нумерацию справок. Нарушение ли это или нет?
По моему мнению, ошибка в нумерации формы 2-НДФЛ критичной не является. Подробнее    


Вопрос №2749, задан 19.03.2019 в 10:57

Добрый день! подскажите,страховые взносы в размере 1% от суммы дохода свыше 300 000 рублей для расчета берется выручка без НДС? (ИП на ОСНО)
Доход учитывается без НДС. Подробнее    


Вопрос №2748, задан 18.03.2019 в 20:20

Спасибо огромное, аудиторы которые нас проверяют сказали , что Организации на спецрежиме при выплате дивидендов тоже нужно сдать декларацию по прибыли (абз. 2 п. 1 ст. 289 НК). В такой ситуации она исполняет обязанности налогового агента (п. 5 ст. 346.11 НК). Заполните лист 03, подраздел 1.3 и приложение 2. Сроки подачи деклараций по налогу на прибыль в налоговую инспекцию едины для всех. Налоговые агенты обязаны сдать расчет: за I квартал – не позднее 28 апреля отчетного года; за полугодие – не позднее 28 июля отчетного года; за девять месяцев – не позднее 28 октября отчетного года; за год – не позднее 28 марта следующего года. В строке «по месту нахождения (учета) (код)» укажите код, который показывает, кто подает декларацию. Например: 214 – обычная организация. Я с вами абсолютно согласна .Спасибо огромное.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2747, задан 18.03.2019 в 20:14

За какой месяц организация должна отражать в справке 2-ндфл разовая премия - по месяцу начисления или по месяцу выплаты? Например 28.02.2018г. начислена, выплата произведена 05.03.2018г. Как это будет отражаться в справке 2 НДФЛ ? 1С.8.3 сторнирует начисления в феврале, и ставит начисления в марте ?
Указанная в вопросе премия подлежит отражению в форме 2-НДФЛ как доход, полученный в марте 2018 г. Подробнее    


Вопрос №2746, задан 18.03.2019 в 17:42

Добрый день на Вопрос №2614, я поняла что следует предоставить в ИФНС Титульный лист (Лист 01) и Приложение N 2 к налоговой декларации. При этом в Титульном листе (Листе 01) по реквизиту "по месту нахождения (учета) (код)" указывается код "235". Приложение N 2 к налоговой декларации представляется в налоговые органы только за налоговый период», т.е. до 28 марта 2019г. . Или нужно было сдавать за 9 месяцев ? Ведь дивиденды были выплачены (Выплата произведена за минусом ндфл 21.08.2018г) ? Мне нужно понять ,чтобы не было больше правонарушений? Извините за беспокойство .
Только за год. Подробнее    


Вопрос №2745, задан 18.03.2019 в 15:27

Добрый день на Вопрос №2614, я поняла что следует предоставить в ИФНС Титульный лист (Лист 01) и Приложение N 2 к налоговой декларации. При этом в Титульном листе (Листе 01) по реквизиту "по месту нахождения (учета) (код)" указывается код "235". Приложение N 2 к налоговой декларации представляется в налоговые органы только за налоговый период», т.е. до 28 марта 2019г. А если не заполнять декларацию , а сдать справку 2 НДФЛ с учетом дивидендов. Правомерно это, и будет ли штраф за несдачу декларации ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2744, задан 15.03.2019 в 18:22

Здравствуйте! Кто от организации заключает трудовой договор с генеральным директором? По протоколу общего собрания назначали его на должность 2 учредителя (ген. дир. на тот момент не являлся учредителем). Интересует шапка трудового договора и раздел с реквизитами и подписями.Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2743, задан 15.03.2019 в 15:17

ООО предоставляет арендные услуги автомобилей и находится на УСН 15%, применяет кассовый аппарат. Поступления по кассовому аппарату мы должны принимать в декларации по УСН?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2742, задан 15.03.2019 в 14:46

Добрый день! ООО находится на УСН 6%, при списании кредиторской и дебиторской задолженности, должны ли мы их учитывать в доходы и в расходы, если по банку это не видно
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2741, задан 15.03.2019 в 10:29

Добрый день! Подскажите пожалуйста , для оформления увольнения директора-учредителя (доля 33,33%), нужно ли согласие двух других учредителей, протокол общего собрания и пр.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2740, задан 15.03.2019 в 9:46

Здравствуйте! 1. Какую ответственность несет работодатель, если он принял сотрудника на работу без трудовой книжки (не первое место работы, и книжка не утерена). Если есть штрафы, то какие? 2. Если сотрудник работал, но по его просьбе запись в трудовую не вносилась какие последствия при проверке.
Ст. 5.27 КоАП РФ. Подробнее    


Вопрос №2739, задан 14.03.2019 в 14:20

Добрый день! Подскажите пожалуйста, может ли организация выписать доверенность на физ. лицо, не являющееся сотрудником данной организации, на подписание первичных документов (транспортных и товарных накладных поставщиков, а также транспортных накладных на отправку товара в страны ЕЭС)? Должна это быть нотариально заверенная доверенность или достаточно обычной доверенности организации с печатью и подписью руководителя?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2738, задан 13.03.2019 в 9:17

Добрый день! 12.03.2019г. было решение о прекращение полномочий Ген. директора и избрание нового Ген.директора. Были заполнены формы и документы сданы в налоговую 12.03.2019г. С какого числа нужно уволить старого Ген. директора и с какого числа будет принят новый Ген. директор ? Ведь в выписке новый директор отразиться позже ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2737, задан 13.03.2019 в 8:58

ИП заключило с физ лицом договор на услуги по поиску поставщиков, срок действия договора началось с января месяца, а оплаты будут производится только в апреле, мы должны сдавать в ПФР СЗВ-М данные по физ лицу начиная с января месяца?
Должны. Подробнее    


Вопрос №2736, задан 12.03.2019 в 18:25

Если мы являемся цессионарием по договору уступке требования, и нам приходят деньги от должника, то поступления являются нашим доходом? И так как мы находимся на УСН 6% мы должны платить налог?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2735, задан 12.03.2019 в 14:07

Добрый день! Ситуация : Сотрудница в ООО находится в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет. Сейчас ей осталось его дополучить за 7 месяцев,но фирма прекратила деятельность, директор уволился и выплачивать пособия просто нечем. Вопрос: Если она уволится по собственному желанию и устроится например к ИП на 0,1 ставку, она может претендовать на оставшиеся ей недополученные пособия? Какие документы нужно собрать для нового работодателя ? ФСС возместит потом? Может быть упустила что либо. Если можно, то подробно.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2734, задан 12.03.2019 в 11:45

ИП на ОСНО может учесть в расходах оплату по сублицензионному договору о предоставлении прав на пользование базы данных tenderland для поисках и аналитики аукционов на площадках?
Может. Подробнее    


Вопрос №2733, задан 12.03.2019 в 10:59

Добрый день! В выписке ЕГРН от 09.02.18 кадастровая стоимость 100 т.р., а в выписке ЕГРН от 24.01.2019 -200 т.р. При расчете налога на имущество за 2018г. какая кадастровая стоимость недвижимости учитывается, как налоговая база?
100 тыс. руб. Подробнее    


Вопрос №2732, задан 05.03.2019 в 16:54

Добрый день! Подскажите пожалуйста: в декларации по налогу на имущество за 2017 год нужно ли указывать среднегодовую стоимость Основных средств 2 й амортизационной группы (компьютеры, телефоны) в Разделе 2. А по строке 160 "Код налоговой льготы" указать 2010257. и соответственно по строке 170 так как это имущество не облагается налогом на имущество . И соответственно эта стоимость переходит в декларацию за 2018 год на 01.01.2018 г. 2). Нужно ли включать в декларацию в Раздел 2 в среднегодовую стоимость автомобиля, который мы приобрели 27.12.2107 года ? Или нет. Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2731, задан 05.03.2019 в 15:39

Добрый день! Подскажите,пожалуйста, подробный расчет размера больничного. Сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком до 01.10.2017 года. Сейчас в марте месяце был взят больничный, а именно с 04 по 11 марта 2019 года. В 2018 году сотрудница проработала все дни и ее сумма заработной платы за 12 месяцев составила 300 000 руб. В 2017 году она проработала январь, февраль и март и ее заработная плата составила за эти месяцы 75 000 руб. Возможна ли замена этих годов (2018 и 2017) на более ранние, в которых сумма заработной платы более высокая?Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2730, задан 05.03.2019 в 14:58

К Вопросу №2727, если мы списываем на доходы организации мы должны платить налоги, если мы находимся на УСН 6 %
Должны. Подробнее    


Вопрос №2729, задан 05.03.2019 в 12:25

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сотрудница была в отпуске по уходу за ребенком до 01.10.2017 года. Сейчас она взяла больничный по уходу за ребенком с 4 по 11 марта 2019 года. При расчете больничного, в расчет берется заработная плата за 2017,2018 год. В 2017 году она работала всего 3 месяца. Мы должны из 365 дней исключить дни нахождения в отпуске по уходу за ребенком? Так же подскажите еще такой момент, может ли сотрудница написать заявление использовать для расчета не 2017 год, а более ранний год, до беременности, т.к доход у нее был больше. И она может заменить только 2017, а 2018 использовать. Может ли заменить и 2017,2018? Спасибо
Не должны. Может. Подробнее    


Вопрос №2728, задан 05.03.2019 в 11:23

Добрый день! На балансе фирмы 1 числится автомобиль, поставленный на учет как основное средство в 2014 г. По состоянию на 31.12.18 остаточная стоимость составляет 156 тыс рублей. Фирма 2 планирует приобрести этот автомобиль. Какие налоги необходимо начислить и уплатить фирме 1 и 2 в случаях: 1) безвозмездной передачи от 1 к 2; 2)реализации по остаточной стоимости от 1 к 2; 3)реализации по рыночной стоимости; 4) передаче безвозмездно учредителю фирмы 1 5) реализации по остаточной стоимости учредителю фирмы 1
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2727, задан 04.03.2019 в 15:45

Организация заглючила договор займа с %, но в этом году мы узнали, что организация у которой мы брали займ была ликвидирована. Как теперь быть? Необходимо списывать долг? Если да, то как?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2726, задан 04.03.2019 в 15:43

Добрый день! В НКО поступают денежные средства в виде членских взносов. Какими проводками правильно отразить начисления и взносы в кассу и на р/с ? Ранее бухгалтер делал проводки: Д-т 51(50) К-т 86, Д-т 86 К-т 84.02
Дт 50,51 Кт 76 и Дт 76 Кт 86. Подробнее    


Вопрос №2725, задан 01.03.2019 в 15:40

Здравствуйте! Предпринимкатель на патенте. Какую отчетность сдает? Достаточно ли ведение книги учета доходов и расходов?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2724, задан 01.03.2019 в 13:02

Добрый день. Подскажите пожалуйста. Заключен договор лизинга на оборудование. 1) Предмет лизинга на балансе лизингополучателя. 2)Срок лизинга- 24 мес. 3) Общая сумма лизинговых платежей - 2022504,56 в т.ч. НДС 18%-308517,64. 4) Авансовый платеж - 350000, в т.ч. НДС 18% - 53389,83 (этот платеж по договору и по графику платежей будет 1 лизинговый платеж на него выставлена сч/фак.) 5) Стоимость предмета лизинга - 1750000 в т.ч.НДС 18% 6) срок полезного использования - 85 мес.7) Коэффициент ускорения амортизации - 3,00. 8) Выкупная стоимость на момент окончания договора , она не входит в общею сумму лизинговых платежей 9) Ежемесячный лизинговый платеж по графику - 69687,69 в т.ч. НДС 18%-10630,33 ( по графику первый лизинговый платеж = авансовый платеж 350000 + 69687,69, в т.ч.НДС 18% Проводки: 25.11.2018 Дт 60ав - Кт51 - 350000 / оплачен аванс 28.11.2018 Дт 08 - Кт 76/лизинг - 1713986,92 / оприходовано оборудование Дт 19 - Кт 76/лизинг - 308517,64 / отражен НДС по оборудованию.полученному Дт 01 - Кт 08 - 1713986,92 / оборудование оприходовано и введено в эксплуатацию 25.12.2018 Дт 76/лизинг - Кт 51 - 69687,69 / перечислен лизинговый платеж 31.12.2018 Дт/аренда - Кт 60ав - 350000 / зачтен аванс в счет лизингового платежа по графику Дт 68 - Кт 19 - 53389,83 / принят к вычету НДС по авансу(1 лизинговый платеж, по счет/фактуре Дт20 - Кт 02 - начислена амортизация Дт76/аренда - Кт76/лизинг - 69687,69 / начислен ежемесячный лизинговый платеж(счет/фактура Дт68 - Кт19 - 10630,33 / НДС к возмещению по лизинговому платежу(часть от НДС по полученному оборудованию НДС по авансу 350000 в ноябре к возмещению не ставили. Вопрос: правильность проводок? Стоит ли применять ускоренную амортизацию? Как правильно начислять амортизацию в бух. и налоговом учете? обязательно открывать субсчета по счету 76 аренда и лизинг? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2723, задан 28.02.2019 в 10:34

Добрый день! Подскажите пожалуйста организация находится с ноября 2018г. в стадии добровольной ликвидации. 28 февраля приняли решение об утверждении ликвидационного баланса (это последний этап остался). Как сдать СЗВМ стаж за 2019г. Какой нужно указать период и код исчисляемого стажа.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2722, задан 25.02.2019 в 13:18

Добрый день! Подскажите пожалуйста, ранее был принят к учету 13.03.2018 года Станок токарно-винторезный 16А20ФЗ, отнесен к 5 амортизационной группе . 09.01.2019 года приобретена система ЧПУ для модернизации этого станка стоимостью 955630,61 в том числе НДС. Подскажите, как правильно поставить провести модернизацию, какие должны быть бухгалтерские проводки, к какой амортизационной группе отнести новое ОС. Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2721, задан 25.02.2019 в 9:30

Здравствуйте! При переоценке земли с 2018 года кадастровая стоимость земельного участка оказалась ниже на 40%. Можно ли доказать и как (в целях исчисления земельного налога), что и ранее 2018 года кадастровая стоимость должна быть такой же?
Кадастровую стоимость обжаловать можно, но смысла в этом нет. Подробнее    


Вопрос №2720, задан 21.02.2019 в 17:16

Здравствуйте! Необходимо выплатить дивиденды учредителю ООО. ООО на УСНО 6%. Каков порядок? Правильно ли я понимаю сумма выплат отражается на 84 счете на конец года?
Обязательства общества по выплате дивидендов участникам отражаются в бухгалтерском учете на дату принятия такого решения, т.е. в текущем году (году принятия решения о выплате дивидендов). Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-