Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №3558, задан 09.06.2021 в 11:49

Добрый день! сотрудник предоставил Б/Л (первичный) с указанием в строке "иное" 31код, т.е. продолжает болеть. Данный бл отправлен в ФСС с указанием № б/л о продлении для начисления выплаты, Все последующие выплаты по болезни ФСС делает самостоятельно? либо работник должен предоставлять все последующие б/л, а работодатель их отправляет реестром в ФСС?
Да, последующие больничные листы работник представляет работодателю для направления их работодателем в ФСС. Подробнее    


Вопрос №3557, задан 01.06.2021 в 22:51

Добрый вечер. ИП находился на УСНО 6%. 25.12.2019г. закрылся и забыл сдать декларацию УСНО. 15.10.2020г. было заново открыто ИП . 02.06.2021г. пришло требование о не сдачи декларации за 2019г. и заблокировали счета. У ИП есть программное обеспечение Контурн . Может ли ИП сейчас сдать декларацию по УСНО за 2019г. по ТКС? И какой код в декларации указывать ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3556, задан 27.05.2021 в 14:54

к вопросу № 3555. Склад не большой отдельный, а как объяснил ИП, "самодельный сарайчик" внутри СТО для хранения.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3555, задан 27.05.2021 в 14:32

Добрый день. Помогите, пожалуйста, разобраться. У ИП СТО, также продают запасные части, витрин нет, только склад. Как правильно квалифицировать объект торговли в целях ПСН? в заявлении нужно указать код объекта, признак, мы полагаем, что у ИП объект стационарной торговой сети, не имеющий торгового зала, но с определением конкретного вида объекта затрудняемся. Если выбрать вариант разносная торговля (торговля с рук..), не возникает ли противоречие с названием вида деятельности согл. закона КК от 18.02.2021 о применении ПСН "Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и разносной торговли)"? Заранее благодарим.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3554, задан 12.05.2021 в 17:54

Добрый день,: 1. ООО «Застройщик», общая система налогообложения, не член СРО 2. ООО «Технический заказчик», общая система налогообложения, член СРО ООО «Застройщик» имеет в собственности земельный участок. Он заключает агентский договор с ООО «Технический заказчик», по которому ООО «Технический заказчик» (Агент) от имени и за счет ООО «Застройщика» (Принципал) согласно п. 22 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ будет выполнять следующие функции: заключение договоров об инженерных изысканиях, о подготовке проектной документации, строительстве, реконструкции, капремонте объектов и подготовка задания на их выполнение; – представление необходимых материалов и документов; – утверждение проектной документации и подписание документов, необходимых для получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; – осуществление иных функций, предусмотренных кодексом. Агентским договором предусмотрено агентское вознаграждение в % эквиваленте за услуги, оказываемые ООО «Техническим заказчиком». Агентский договор будет включать в себя функции ген. Подрядчика. Технический заказчик заключает договора с субподрядчиками на выполнение работ , по распоряжению «Заказчика», КС -3 и КС-2 пере выставляются заказчику, в сопровождении Отчета Агента. ВОПРОС: Могут возникают риски по уплате НДС у «Технического заказчика» со всей суммы передачи формы КС-2 и КС-2 и могут признать агентский договор обычным договором Генерального подряда?
Могут. Подробнее    


Вопрос №3553, задан 07.05.2021 в 18:59

Добрый вечер! Кадастровый номер 23:43:0309004:3469. Стоимость на 01.01.2020г.- 28 716 283,30. Какую налоговую ставку (%) по земельному налогу применять 0,3 или 0,31 за 2020г. ? 2021?
0,31%. Подробнее    


Вопрос №3552, задан 04.05.2021 в 20:54

Вопрос №3551, данный вопрос касался 2020 года
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3551, задан 30.04.2021 в 17:28

ИП находится на УСН 6% и ЕНВД. Вид деятельности: продажа автозапчастей и ремонт автомобилей (СТО). Вопрос по перечислению д/с на р/с со стороны ИП и ООО. Просмотрев информацию на просторах интернета, то выяснили что если юр.лицо оплачивает за СТО, то это попадает под ЕНВД, а если оплачивает за товары, то попадает на УСН. Верно ли это? Ситуация: Если юр.лицо приехало на тех. обслуживание, и в процессе работы потребовались запчасти. То вся сумма будет идти под ЕНВД? Или надо делить отдельно на услугу и на товары?
С 1 января 2021 г. система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход прекратила свое действие. Подробнее    


Вопрос №3550, задан 21.04.2021 в 15:23

Наша организация оказывает услуги по проектированию и комплексному инжинирингу ( взаимозависимой организации), в штате имеются специалисты, которые занимаются отдельно проектированием и специалисты, которые могут осуществлять услуги инжиниринга. По договору проектирования, оказываем услуги по выполнению проектных работ по разным проектам, по данным работам мы сдаем работы заказчику ИНПЗ, со стороны заказчика принимает работы по проектированию по договору инжиниринга наши специалисты службы инжиниринга (другое структурное подразделение нашей организации), в рамках данного договора, принимают не только рабочую документацию, но и полностью сопровождения проекты. Данные работы осуществляют разные структурные подразделения, а также на ИНПЗ отсутствуют специалисты, которые могут осуществлять, как проектировать, так и принимать работы в рамках договора инжиниринга. Данные организационные структуры не дублируются у ИНПЗ. Вопрос в том, не будет ли претензий к ИНПЗ по данным услугам, что проектируют и принимает одна организация.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3549, задан 20.04.2021 в 16:30

Добры день, подскажите пожалуйста, подлежат ли ежемесячной переоценке на последнее число месяца, полученные авансы от покупателей по договору в у.е. , а именно кредит счета 62.32 ? и дебиторская задолженность покупателей по договорам в у.е., на счете 62.31 ? (2021г) Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3548, задан 19.04.2021 в 17:20

Доброго дня, подскажите пожалуйста по новой форме 6-НДФЛ. При заполнении за 1-й кв 2021 года: была выплачена годовая премия за 2020 год 14.01.2021г. Начисленная сумму премии соответственно была отражена в Разделе 1 по строке "020" за 4 кв 2020 года. НДФЛ 13 % с этой премии отражен по троке "040" и по строке "070". Верно ли будет отразить выплаченную премию в разделе 1 отчета за 1 кв 2021 года соответственно по строке "021" срок перечисления налога 15.01.2021 и соответственно сумму налога по строке "022". А в Разделе 2 отчета за 1 кв 2021 года не отражать сумму НДФЛ ни по строке 140 "Сумма налога исчисленная", с этой годовой премии, ни по строке 160 "Сумма налога удержанная" ? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3547, задан 19.04.2021 в 9:57

Добрый день. У предпринимателя или ООО работают только иностранные граждане, работающих по трудовым договорам на основании патента. Как правильно заполнить расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3546, задан 15.04.2021 в 19:42

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, верное ли суждение, что ИП без работников, оказывающий услуги общепита (столовая) до 01.07.2021 г. ввиду отсрочки может не применять ККТ, а в срок до 01.07.2021 должен установить в общем порядке онлайн-кассу с ОФД и пробивать чеки с подробными наименованиями по каждой продаваемой позиции? Есть ли какие-то варианты не применять ККТ при данном видом деятельности? Большое спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3545, задан 06.04.2021 в 13:37

Добрый день. Можно ли отложить в 1 квартале к вычету сумму НДС (налоговые агенты). Код операции 06 и принять во 2 квартале? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3544, задан 06.04.2021 в 12:46

Добрый день, подскажите пожалуйста: продается квартира, которая в собственности менее 3-х лет. При этом она была взята в ипотеку, с процентами банка. Уменьшат ли эти уплаченные проценты банку, налогооблагаемую базу при исчислении НДФЛ 13% ? кроме стоимости квартиры, уплаченной застройщику. 2. В какой срок подавать декларацию 3-НДФЛ как физ. лицу? Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3543, задан 06.04.2021 в 9:23

Консультации. Вопрос № 3542. А если самозанятый будет платить аренду, нам нужно пробивать кассовый чек? А НДФЛ возникает обязанность у Общества?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3542, задан 05.04.2021 в 12:28

Добрый день! ООО имеет в собственности здание. Хотим заключить договор аренды. Арендодатель-ООО , Арендатор- физ.лицо. Какие последствия для арендодателя ? Налоги нужно платить?
Конечно, нужно. Подробнее    


Вопрос №3541, задан 01.04.2021 в 10:06

Добрый день! приобрели автомобиль, если отказаться от заполнения путевых листов(мед. осмотров), то как списывать расходы на ГСМ? амортизацию?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3540, задан 01.04.2021 в 0:02

Огромное спасибо за грамотные ответы.
Благодарю. Стараюсь в меру сил. Подробнее    


Вопрос №3539, задан 31.03.2021 в 16:37

Добрый день! Надо было сдавать 30.03.2021г. нулевую налоговую декларацию по налогу на имущество за 2020г. если нет недвижимости?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3538, задан 31.03.2021 в 11:48

1) ООО Ромашка на УСН 15%. Партнер организации направляется в Москву. Платить расходы мы будем через р/с своей организации, соответственно нам поставщики будут присылать закрывающие акты в виде актов/квитанций по перелету и проживанию. Данные документы мы приходуем, но на расходы по УСН применить не можем. Все верно?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3537, задан 31.03.2021 в 11:37

ИП на УСН 6%. В 2020 году как наиболее пострадавшие от коронавируса получили от государства 2 субсидии: на занятость и на профилактику коронавируса. Сейчас заполняя отчетность возник вопрос, нужно ли эти субсидии включать в доход по УСН? В разных источниках говорят разное. Разъясните, пожалуйста. У нас ОКВЭД 93.29.1 и УСНО (6%)
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3536, задан 31.03.2021 в 9:31

Добрый день. Если по региону (Краснодар) применяется пониженная ставка УСН 3% . У меня ОКВЭД 93.29.1. Применяется ставка 3% с 01.01.2020г. ? И могу уменьшить на 50% налог на страховые взносы?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3535, задан 30.03.2021 в 16:27

Доброго дня! Подскажите пожалуйста по расчету УСН 6% доходы без наемных работников в декларации по форме КНД 1152017. Как правильно отразить суммы уплаченных страховых взносов, если к примеру 1 квартал 2020 г налог с дохода составил 18 000 руб. Страховые взносы оплаченные в 1 кв 2020г - 27 000 руб. Поэтому по строке 140 декларации указываем сумму, не превышающую УСН, а именно 18000 руб. 2 кв. налог с дохода составил 22050. (нарастающим итогом 18000+22050=40050) Страховые взносы во втором квартале не уплачивались. А могу ли я сумму уплаченных взносов также указать нарастающим итогом, а именно по строке 141 указать 27000,00 (ту сумму, которую мы уплатили в первом квартале) ? либо указать 18000 ? и т.д. за год. Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3534, задан 30.03.2021 в 16:17

К вопросу № 3527: подскажите пожалуйста, как понимать пункт 2 статьи 309 НК:"2. Доходы, полученные иностранной организацией от продажи товаров, иного имущества, кроме указанного в подпунктах 5 и 6 пункта 1 настоящей статьи, а также имущественных прав, осуществления работ, оказания услуг на территории Российской Федерации, не приводящие к образованию постоянного представительства в Российской Федерации в соответствии со статьей 306 настоящего Кодекса, обложению налогом у источника выплаты не подлежат." - не освобождает ли этот пункт от уплаты налога на прибыль нас как налогового агента при оплате за услуги по международной перевозке? Транспортные компании, которые перевозят нам грузы не имеют представительств в России? Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3533, задан 30.03.2021 в 13:48

Вопрос №3528 .У меня получается 15,33 (опечаталась, написала 6 к.д.)
Да, компенсация положена за 15,33 дня неиспользованного отпуска. Подробнее    


Вопрос №3532, задан 30.03.2021 в 13:19

На вопрос 3528. Я не пойму, почему 1 рабочий год продлевается на 37 к.д., а не на 47 к.д. Второй рабочий год продлевается на 156 к.д. ,а тогда как учесть период 16.01.2020-22.03.2021- отпуск по уходу за ребенком. Я делаю расчет и у меня получаются другие цифры. Не пойму свою ошибку. По моим данным 6 к.д.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3531, задан 30.03.2021 в 10:34

Добрый день. Организация приобрела легковой автомобиль Mercedes-Benz GLS 400 d 4МАТIС дизель двигатель 2925см3 и 330 л.с.. Правильно ли отнести его к 5 амортизационной группе "Легковой с дизельным двигателем 310.29.10.23"? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3530, задан 29.03.2021 в 20:19

добрый вечер. У меня вопрос по поводу льготного кредита, который не возвращается и списывается за счёт государства. Кредит давали исходя из МРОТ плюс взносы на эту сумму умноженный на кол-во месяцев ( у всех по-разному) . Если вдруг нам спишут этот кредит..., сумма кредита будет облагаться УСН?
Не будет, если соблюдены условия пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ. Подробнее    


Вопрос №3529, задан 29.03.2021 в 15:55

Дополнительно на вопрос 3528, Сотрудник принят 21.,08,2018
См. ответ на вопрос № 3528. Подробнее    


Вопрос №3528, задан 29.03.2021 в 15:52

Добрый день. Подскажите пожалуйста .Сотрудник увольняется 31,03,2021г. Как посчитать компенсацию при увольнении за сколько дней должны выплатить? 22,08,2018-21,10,2018- отпуск без сохранения з/п 22.07.2019г.-12.08.2018г.- трудовой отпуск 22 дня 13.08.2019г.-30.12.2020- Отпуск по беременности и родам 31.12.2020-15,01,2020-(05) доп .отпуск по беременности и родам 16.01.2020-22.03.2021- отпуск по уходу за ребенком. 31 ,03,2021- увольнение
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3527, задан 29.03.2021 в 15:48

Добрый день, подскажите пожалуйста: мы закупаем товары в Грузии и заключаем договор с грузинской транспортной компанией на доставку груза из Грузии в Россию. Какие обязанности у нас возникают? 1.Должны ли мы начислить и уплатить налог на прибыль 10% ка налоговый агент? И подать декларацию по форме "Расчет КНД № 115056"? 2.Какую налогооблагаемую сумму отражать в этой Форме, если расчету в долларах. На день расчетов с поставщиком по курсу ЦБ либо на день покупки валюты по курсу банка?. 3. Мы не подавали эти формы поквартально. Достаточно ли подать форму КНД 115056 - за 2020 год и отразить там все доходы за весь год.? 4. С какого года действует обязанность подачи этой формы?. 5. Обязаны ли мы подавать эту Форму, если мы оплачивали за международные перевозки в страны, с которыми существует соглашение о избежании двойного налогообложения ( в частности Венгрия, Польша, Германия)?. Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3526, задан 26.03.2021 в 16:08

К вопросу №3524. Если такая ситуация с договором, то как учитывать в бухгалтерском учете авансовый платеж в размере 1 млн руб.?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3525, задан 26.03.2021 в 14:27

Добрый день! Согласно УП предприятия организация создает резервы по сомнит долгам и только по БУ (по НУ резерв не делаем) .У нас появилась задолженность по договору займу выданному в размере 100 тыс. Сделала резерв : Д91К 63-100 . Вопрос: в какой момент можно убрать сумму с 63 счета и на какой счет ? Здесь тоже действует срок давности 3 года?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3524, задан 25.03.2021 в 19:21

Добрый день. Договор франшизы подписан в августе, длительность - 3 года, но до сих пор не зарегистрирован, т.к. партнёры ещё не получили права на товарный знак. 1. С какого момента будут считаться 3 года? С момента регистрации или с момента подписания? 2. По договору мы должны платить роялти с 4 месяца работы студии, у нас уже 5ый месяц, т.к. договор не зарегистрирован, мы можем не платить?( не нарушая закон и договор 3. По договору необходимо было перечислить авансом 1 млн рублей, его необходимо отнести на расходы буд.периодов, и вопрос заключается в следующем, если договор полностью не зарегистрирован, но подписан в августе, с какого момента мы имеем право ежемесячно с 1 млн принимать расходы. Когда он будет полностью оформлен и зарегистрирован, или с момента подписания?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3523, задан 24.03.2021 в 23:05

Добрый вечер. Если у ИП две системы налогового учета УСН и Патент как распределить фиксированные страховые взносы за ИП?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3522, задан 23.03.2021 в 14:29

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, по следующей ситуации. Садоводческое некоммерческое товарищество применяет УСН доходы - расходы, используемые средства для осуществления деятельности - поступающие членские и целевые взносы. При въезде в СНТ установлены несколько автоматических ворот. На опорах для ворот размещено оборудование ПАО "Ростелеком", за что ежемесячно поступает оплата 4000 руб. Следует ли эти поступления учитывать в качестве доходов при УСН? Один из воротных комплексов был поврежден автомобилем физ. лица, в результате чего на р/с СНТ поступило страховое возмещение. Ремонт был осуществлен, потребовалась меньшая сумма. Признается ли поступление возмещения доходом при УСН? Какие при этом могут быть расходы в налоговом учете при УСН? Благодарим за ответ.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3521, задан 19.03.2021 в 21:45

Добрый вечер. 11.12.2020 г. в организации была проведена реорганизация в форме присоединения - ООО присоединилось к АО. В этот же день внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности присоединенной организации. Бухгалтерскую отчетность за 2020 год и заключительную бухгалтерскую отчетность (баланс) в ИФНС присоединенная организация не сдала. Как возможно это сделать правопреемнику Какие штрафные санкции за несдачу данного вида отчетности предусмотрены для правопреемника?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3520, задан 19.03.2021 в 15:03

Добрый день. ИП приобрел патент на год. 22.03.2021г.- 56 280. Работаю с наемным работником. 1/3 оплачиваю у 22.03.2021г. в размере 18 760. Также взносы за работника заплатили в размере за 1 квартал 2021г.-19 037,60. Ип взносы заплатил за себя в размере- 10 218,50, 1% за 2019г. заплатили в январе 2021г. в размере- 2 107,11. Как заполнить уведомление об уменьшении стоимости патента на стоимость страховых взносов?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3519, задан 17.03.2021 в 22:05

Добрый вечер. получили субсидию в размере 12130: Как учесть в бухгалтерском и налоговом учете. Какие проводки нужно сделать и как отражаете в отчете о финансовых результатах?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3518, задан 17.03.2021 в 10:18

Добрый день. ИП на патенте, приобретённом на год. Как считаете, можно ли подать уведомление на уменьшение стоимости патента два раза? Первый раз до 31 марта и второй раз 31 декабря. Чтобы уменьшить стоимость патента, надо уплатить сразу фикс взносы на сумму стоимости патента и подать уведомление?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3517, задан 16.03.2021 в 21:53

Добрый день! Организация находится в стадии ликвидации с 25.01.2021. ликвидатором назначен единственный учредитель организации на основании решения единственного учредителя. Зарплата не начисляется и не выплачивается. Нужно ли в таком случае сдавать ежемесячно СЗВ-М на ликвидатора-учредителя? Если не нужно, то нулевой СЗВ-М тоже сдавать не нужно?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3516, задан 12.03.2021 в 11:53

Добрый день, подскажите пожалуйста: мы торговая организация с общей системой налогообложения, закупили у иностранного поставщика товары, в 2018 году в частности на определенную партию товара нам иностранный поставщик выставил Кредит-ноту (это у нас называется скидка). Скидка была предоставлена ввиду заниженных сухих веществ и цветности. В 2018 году бухгалтер не провела эту КредитНоту. На данный момент числится кредиторская задолженность перед этим поставщиком, которая отсутствует по-факту, на счете 60. Подскажите как лучше списать эту задолженность? И нужно ли подавать уточненные декларации за тот период (2018) или отразить в декларации за 2020 год как внереализационный доход?. 2.И по какому курсу евро? на момент выставления КредитНоты или на момент проведения инвентаризации расчетов (провели Инвентаризацию 30 декабря 2020 года) ? Спасибо Вам заранее за ответ!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3515, задан 11.03.2021 в 17:43

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, если сотрудник уволен 31.12.2020, СЗВ-ТД не подано в установленный срок, будет ли штраф за позднее предоставление в 2021 г. если да, то в каком размере? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3514, задан 11.03.2021 в 17:05

Добрый вечер. ИП на УСНО и ЕНВД 2020г. Сдаем отчетность в Ростат 1-предприниматель Как отразить выручку в данной форме по ЕНВД ? Брать выручку из деклараций по ЕНВД?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3513, задан 11.03.2021 в 12:38

Добрый день! Подскажите, в какой строке отчета о Финансовых результатах отражается Резерв по сомнительным долгам (счет 63)?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3512, задан 10.03.2021 в 11:49

Добрый день! К вопросу № 3511. Мною был прочитан вопрос 3477. В нем идет речь о чеках при ПСН. У меня же УСН+ПСН. А это подразумевает раздельный учет выручки и раздельный учет расходов. Нужно ли в данном случае кассовую книгу, ПКО, РКО вести?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №3511, задан 09.03.2021 в 15:54

ИП УСН 15% + патент (розничная торговля). Продажа за наличный расчет производится с использованием ККМ - онлайн. Вопрос: нужно ли на каждый чек пробитый через ККМ формировать ПКО в программе 1 С, распечатывать, кассовую книгу вести?
См. ответ на вопрос № 3477. Подробнее    


Вопрос №3510, задан 09.03.2021 в 15:01

доброго дня, подскажите пожалуйста, мы малое предприятие с общей системой налогообложения. Обязаны ли мы ежегодно проводить инвентаризацию дебиторской кредиторской задолженности, в частности? 2. Перед списанием задолженности, которой более 3-х лет, обязаны ли мы провести инвентаризацию? Или достаточно приказа руководителя? Спасибо!
Для списания долгов с истекшим сроком исковой давности проведение инвентаризации является обязательным. Подробнее    


Вопрос №3509, задан 09.03.2021 в 12:14

Добрый день! Мы - крестьянское фермерское хозяйство (ИП). Освобожденные от уплаты НДС. Приобрели по Договору Лизинга автомобиль. Авто будет находится на нашем балансе (Лизингополучателя). 1. Подскажите пожалуйста, по какой стоимости нужно принять легковой автомобиль к учету по первоначальной балансовой стоимости (без НДС) (Справка о первоначальной балансовой стоимости предмета лизинга) или по стоимости всего Договора Лизинга (в т.ч. НДС) (График лизинговых платежей)?; 2. Нужно ли мне, принимая к учету Автомобиль, по первоначальной стоимости учитывать НДС?.
См. подробный ответ. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-