Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №2870, задан 05.07.2019 в 21:01

Добрый день! Ситуация: штатный сотрудник увольняется. Он получал спецодежду, срок износа 1 год, он уволился через 5 месяцев работы и за ним на счёте 10 числится спецодежда. Издаем приказ чтобы остаточную стоимость удержать из зарплаты. Этого достаточно или нужно ещё заявление взать с сотрудника, что он согласен что у него удержат из зарплаты?
Взять заявление. Подробнее    


Вопрос №2869, задан 04.07.2019 в 17:37

Добрый день! Подскажите, ООО на ОСНО. Покупаем билеты для сотрудников через фирму. Они нам выставляют счет за сами билеты + % за услуги подбора и покупки, счет без НДС, т.к они на УСН. Далее по договору с покупателем он нам должен возместить расходы на перелет сотрудников. Получается мы как-бы перевыставляем счет за перелет без наценки, и проводим реализацию. Как нам правильно это сделать, нужно ли в нашем счете и реализации указывать НДС? и как потом объяснять налоговой почему не сходится база по НДС и прибыли, если проводить в учете без НДС. Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2868, задан 04.07.2019 в 16:33

к вопросу №2866 данные лакомства будут использоваться как дополнение к основному рациону. Лакомства не будут ветеринарным препаратом, лечебным кормом. Данная продукция не будет использоваться в инсектицидных и аналогичных целях. Возможно необходимо провести дополнительные исследования или получить справки которые подтвердят безопасность территории (сырья произведенного на данной территории) и дадут возможность использовать его для производства лакомств? Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2867, задан 04.07.2019 в 14:52

Как ИП на ЕНВД посчитать 1% в ПФР при доходе свыше 300 тысяч рублей в год. У меня вмененый доход 180 тыс.
В соответствии с пп. 4 п. 9 ст. 430 НК РФ. Как сумму строк 100 всех разделов 2 всех налоговых деклараций за календарный год. Подробнее    


Вопрос №2866, задан 04.07.2019 в 13:35

Добрый день! Предприятие имеет намерение открыть производственную деятельность по изготовлению Лакомств для декоративных грызунов (кроликов, шиншилл, хомяков и тп). Лакомства планируем изготавливать согласно собственного ТУ, где в рецептурах применяются в качестве ингредиентов пищевые продукты ( сухофрукты, орехи, сушеные овощи и травы, задекларированные как «чайные напитки» ). Поставщики предоставляют в качестве сопроводительной документации Декларации соответствия качества пищевой продукции, ветеринарно сопроводительные документы отсутствуют. Уместно ли применение в производстве данных ингредиентов с условием того, что наш конечный готовый продукт подлежит лабораторным исследованиям и ветсанитарной экспертизе на соответствие качества кормов для непродуктивных животных с последующим декларированием? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2865, задан 04.07.2019 в 11:13

к вопросу Вопрос №2864, задан 04.07.2019 в 10:56. Член семьи (который не работает в Организации) умершего сотрудника получает материальную помощь (больше 4 тыс.руб). Вопрос: в зарплате как правильно провести такую выплату? на умершего сотрудника? и если да, то в отчете "расчет страховых взносов" на умершего сотрудника показать?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2864, задан 04.07.2019 в 10:56

Добрый день! в Организации умер наш сотрудник. Материальная помощь членам семьи, не работающими в Организации в связи со смертью сотрудника не облагается страховыми взносами и НДФЛ в любом размере? Или В ТАКОЙ СИТУАЦИИ вся сумма материальной помощи не облагается страх.взносами и НДФЛ только членам семьи, которые работают в Организации?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2863, задан 04.07.2019 в 10:44

Добрый день! Нежилое помещение продано 24.01.2019г., в авансовом расчете по налогу на имущество за 1 полугодие 2019г. в стр. 080 необходимо указать коэффициент 0,1666?
0,1667. Подробнее    


Вопрос №2862, задан 03.07.2019 в 15:40

Добрый день. К вопросу № 2859 нужно ли начислять компенсацию за задержку?
Да, нужно. Подробнее    


Вопрос №2861, задан 03.07.2019 в 12:29

Добрый день. Организация находится на ОСНО. Заключили с покупателем договор на сумму 350 000 руб. в т.ч НДС 53 389,83 руб. Покупатель выплатил аванс в сумме 200 000 руб. до 01.01.19 когда еще действовала ставка 18 % НДС. Нам необходимо узнать какую сумму необходимо доплатить покупателю, если руководство хочет не терять 2% разницы. С какой суммы необходимо посчитать эту разницу, с суммы указанной по договору за товар, или с суммы по договору минус аванс 200 000 руб. Бухгалтер рассчитал таким образом: Сумма товара/услуг без суммы НДС получается 296 610,17 ( 350 000 - 53 389,83) Так как НДС увеличился и стал 20% сумма НДС составляет 59 322,03 (296 610,17*20/100) Разница между НДС составила 5 932,20 руб. (59 322,03 - 53 389,83). Сумма по договору увеличивается на 5 932,20 руб., т.е. 355 932,20 руб. Но так как уже сделали предоплату в сумме 200 000 руб. Вам остается доплатить 155 932,20 (355 932,20 - 200 000)
Да, к доплате сумма 155 932,20 руб. Подробнее    


Вопрос №2860, задан 02.07.2019 в 14:56

Добрый день! СЗВ-М за апрель 2019г. исх. сдана в установленные сроки, но не была указана дата увольнения сотрудника, 30.04.2019г. сдана дополняющая СЗВ-М. Может ли ПФР взыскать штраф за нарушение срока предоставления отчетности?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2859, задан 29.06.2019 в 13:31

Добрый день. Доначислили сотруднику в июне доплату за вредные условия работы с января по май 2019 г. А также заменили выдачу молока денежной суммой.Нужно ли доначислить процент за задержку и облагаются ли эти выплаты взносами?
Доплата за работу во вредных условиях труда страховыми взносами облагается, а компенсация стоимости молока – не облагается. Подробнее    


Вопрос №2858, задан 28.06.2019 в 15:46

Добрый день. В обществе принято решение о реорганизации в форме выделения. Реорганизуемое общество ранее воспользовалось правом на возмещение НДС по основным средствам. Подлежит ли восстановлению НДС с объектов основных средств , которые при выделении из организации на общей системе налогообложения переходят к выделяемой организации на УСН? Какая организация должна это делать – реорганизуемая или созданная в процессе реорганизации? По какой стоимости осуществляется восстановление НДС? Может ли общество провести оценку передаваемого имущества независимым оценщиком и возместить НДС по стоимости, указанной в отчете оценщика?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2857, задан 27.06.2019 в 16:45

К вопросу № 2854 от 25.06.2019 что касается предоставления доп.отпуска, подскажите как правильно посчитать сколько полагается человеку дней доп.отпуска за вредные условия труда и каким документов ввести его в программу, если человек принялся на работу 07.11.2011г.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2856, задан 26.06.2019 в 15:50

Добрый день. физическое лицо является инвалидом 2 группы. Вопрос: 1. какие льготы по налогам для организации, где работает инвалид и лично сотруднику. 2. инвалид еще и ИП на УСН, есть ли льготы по налогам ИП-инвалиду? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2854, задан 25.06.2019 в 17:07

Добрый день. Организация 9 лет работала и не проводила аттестацию рабочих мест. В январе 2019 года провели специальную оценку условий труда, по которой некоторым рабочим местам присвоен итоговый класс(подкласс) 3.1 и 3.2.По которым полагается повышенный размер оплаты труда и дополнительный ежегодный отпуск.Атакже молоко. Начисления за вредные условия не начислялись, молоко не выдавалось.Сейчас хотим провести все доначисления за 2019 год. Нужно ли нам доначислять за остальные года и какой штраф нам грозит? Подскажите как начислить и определить размер процента для повышения оплаты труда. А также что делать с молоком, если у организации нет возможности его выдавать, а сотрудники не хотят его получать.Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2853, задан 25.06.2019 в 16:49

Добрый день! Есть долг физического лица перед ООО. Физическое лицо не может вернуть этот долг. ООО может ли продать долг другому физическому или юридическому лицу? Каковы налоговые последствия данной сделки? В продолжении темы. Общая система налогообложения, долг по займу физическому лицу организациейю Долг безпроцентный. Организация хочет продать долг дешевле или вообще простить долг. Какме налоговые последствия по НДС и Прибыли ожидают организацию в том и в другом случаях. Займ по безпроцентному договору 2000000, продаем за 2000 рублей. У продавшего возникает ли НДФЛ когда и с какой суммы?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2852, задан 25.06.2019 в 16:14

Добрый день! Есть долг физического лица перед ООО. Физическое лицо не может вернуть этот долг. ООО может ли продать долг другому физическому или юридическому лицу? Каковы налоговые последствия данной сделки? В продолжении темы. Общая система налогообложения, долг по займу физическому лицу организациейю Долг безпроцентный. Организация хочет продать долг дешевле или вообще простить долг. Какме налоговые последствия по НДС и Прибыли ожидают организацию в том и в другом случаях. Займ по безпроцентному договору 2000000, продаем за 2000 рублей. Возникает ли у приобреталеля физического лица НДФЛ с разницы?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2851, задан 25.06.2019 в 14:39

Добрый день! Есть долг физического лица перед ООО. Физическое лицо не может вернуть этот долг. ООО может ли продать долг другому физическому или юридическому лицу? Каковы налоговые последствия данной сделки? В продолжении темы. Общая система налогообложения, долг по займу физическому лицу организациейю Долг безпроцентный. Организация хочет продать долг дешевле или вообще простить долг. Какме налоговые последствия по НДС и Прибыли ожидают организацию в том и в другом случаях.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2850, задан 25.06.2019 в 14:29

Добрый день. В квартире ранее было прописано 4 человека (являются друг другу членом семьи). За 2 года образовалась сумма долга, управляющая компания подала в суд, с целью изъятия суммы задолженности. В судебном приказе было указано что сумма долга распространяется на прописанных в ранных долях. НО судебные приставы наложили полный арест на всех прописанных (солидарное взыскание). Можно ли как-то зафиксировать одному из прописанных свою долю, и написав ходатайство на рассрочку оплаты задолженности, так как один из прописанных готов оплатить свою долю.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2849, задан 24.06.2019 в 16:35

Добрый день! Есть долг физического лица перед ООО. Физическое лицо не может вернуть этот долг. ООО может ли продать долг другому физическому или юридическому лицу? Каковы налоговые последствия данной сделки? В продолжении темы. Общая система налогообложения, долг по займу физическому лицу организацией
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2848, задан 24.06.2019 в 15:05

Добрый день! Есть долг физического лица перед ООО. Физическое лицо не может вернуть этот долг. ООО может ли продать долг другому физическому или юридическому лицу? Каковы налоговые последствия данной сделки?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2847, задан 24.06.2019 в 11:14

Здравствуйте! В продолжение устного разговора о трудоустройстве 14- летнего подростка, вышлите пожалуйста ссылки на законодательные акты, особенно по поводу разрешения органов опеки и попечительства на трудоустройство.
См. статьи 63 и 69 Трудового кодекса РФ. Подробнее    


Вопрос №2846, задан 24.06.2019 в 9:25

Добрый день! В продолжении вопроса ниже... Между ООО "Ромашка" и ООО "Тепло" нет никаких договорных взаимоотношений. Исходя из вашего ответа, я понимаю, что единственным выходом в данной ситуации, чтобы избежать уплаты НДС по ООО "Тепло" является оформление договора займа между ООО "Ромашка" и ООО "Тепло"? "Добрый день! Вопрос по НДС. ООО "Ромашка" заключила договор и выполнила работы по нему. Все документы выписаны, НДС начислен. Но, так как у ООО "Ромашка" заблокирован р/с, то денежные средства за выполненные работы перечислены ООО "Тепло". В платежном поручении указано: "Оплата выполненные работы по сч. № от ___.___ за ООО "Ромашка". Получается, что и ООО "Ромашка" должна будет заплатить НДС и ООО "Тепло" тоже должна будет показать и уплатить НДС с перечисленных денежных средств. Может ли ООО "Тепло" избежать уплаты НДС с перечисленных денежных средств за ООО "Ромашка" и каким образом? Можно ли опираться в этом случае на формулировку в назначении платежа, так как по факту это деньги ООО "Ромашка", а не ООО "Тепло" Просьба также дать обоснование с ссылкой на законодательные документы"
Да. Подробнее    


Вопрос №2845, задан 21.06.2019 в 15:40

Добрый день! Вопрос по НДС. ООО "Ромашка" заключила договор и выполнила работы по нему. Все документы выписаны, НДС начислен. Но, так как у ООО "Ромашка" заблокирован р/с, то денежные средства за выполненные работы перечислены ООО "Тепло". В платежном поручении указано: "Оплата выполненные работы по сч. № от ___.___ за ООО "Ромашка". Получается, что и ООО "Ромашка" должна будет заплатить НДС и ООО "Тепло" тоже должна будет показать и уплатить НДС с перечисленных денежных средств. Может ли ООО "Тепло" избежать уплаты НДС с перечисленных денежных средств за ООО "Ромашка" и каким образом? Можно ли опираться в этом случае на формулировку в назначении платежа, так как по факту это деньги ООО "Ромашка", а не ООО "Тепло" Просьба также дать обоснование с ссылкой на законодательные документы.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2844, задан 20.06.2019 в 16:24

Добрый день! Подскажите по какой ставке НДФЛ облагать заработную плату по трудовому договору сотруднику-нерезиденту, а так же оплату по среднему заработку за время нахождения в командировке заграницей?
30%. Подробнее    


Вопрос №2843, задан 20.06.2019 в 15:00

Добрый день! 1)Может ли налоговая заставить переводить документы с армянского (или любой другой язык) на русский, если может то на каком основании. 2) На какой срок можно продлит камеральную проверку по возмещению НДС?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2842, задан 17.06.2019 в 13:48

Добрый день! Мы ООО на ОСНО. Мы заключаем договор с покупателем на "организацию обучения пилота". Также мы заключаем договор с поставщиком обучающих услуг, который собственно будет проводить обучение. Поставщик услуг работает без НДС (ООО на УСН). Можем ли мы НДС начислить при реализации услуг нашему покупателю только на сумму превышающую сумму, которую мы оплатим нашему поставщику (как в случае возмещения расходов (без НДС)+ наше вознаграждение (с НДС)?
Рекомендую обратиться за устной консультацией на нашу телефонную Горячую линию. Подробнее    


Вопрос №2841, задан 17.06.2019 в 10:36

Добрый день! Подскажите пожалуйста, ИП без наемных работников, платит ЕНВД, работает 01- бытовые услуги населению, оквэд-сборка мебели. До 2020 года может не устанавливать он-лайн кассы? Какой документ о принятии денежных средств выдавать покупателю? Спасибо
До 1 июля 2021 г. БСО или иной документ, подтверждающий факт осуществления расчета. Подробнее    


Вопрос №2840, задан 13.06.2019 в 22:19

Принято решение о смене ген.директора 14.06.2019г., а документы из единого гос.реестра юр.лиц от 20.06.2019г.(примерно) Вопрос: с какого числа оформить принятия на работу одного директора и увольнение другого 07.06. или 20.06?. Каким числом делать увольнение или прием.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2839, задан 11.06.2019 в 14:01

Добрый день! ИП без наемных сотрудников оказывает услуги ( маникюр, коррекция бровей, ремонт и пошив одежды). Может ли не покупать ККМ для оказания данных услуг за наличный расчет? Где-то в новостях была информация о законопроекте. Вступил ли он в силу? И может можно заменить чем-нибудь, например товарными чеками или БСО?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2838, задан 10.06.2019 в 22:16

Добрый день! Подскажите пожалуйста ни как не могу найти ответ «бухгалтерские проводки выход участника ООО при отрицательных чистых активах и перераспределение его доли оставшимися участниками». Заявление было подано о выходе участника 1 13.05.2019г. , уставный капитал передали в общество с дальнейшим распределением на нового участника. Изменение было зарегистрировано 20.05.2019г. Какими датами отражать операции и бух проводками?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2837, задан 10.06.2019 в 11:01

Добрый день! в 2017 году нами по ИП были оплачены взносы в налоговую по месту ведения деятельности, а должны были оплатить по месту регистрации ИП. Оплатили повторно в нужную налоговую, и теперь уже несколько лет висит переплата, можно ли вернуть неверно уплаченные средства без проведения проверки со стороны налоговой, или второй вариант перевести их в налоговую по месту регистрация или третий вариант: перекинуть их на КБК ЕНВД? спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2836, задан 07.06.2019 в 11:44

Продолжение вопроса 2835. Пример: январь 2019 года - отработано 2/2 по 12 часов - 192 часа, по нормам - 136 часов. Оклад у сотрудника 40 тыс. Как рассчитать правильно сверхурочные часы? и месяц октябрь 2019 года при 12 часовом рабочем дне 2/2 - 180 часов, по нормам 184 часа, как производить расчет з/в из оклада 40 тыс. Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2835, задан 07.06.2019 в 11:40

Добрый день, подскажите пожалуйста, если на производстве работают 2/2 дня по 12 часов, за 2019 год выходит 2184 часа, норма часов при 8 часовом рабочем дне 1970, получается переработка за год 214 часов. Как работодатель должен вести учет и оплату переработок, ежемесячно?
За учетный период, установленный работодателем. Подробнее    


Вопрос №2834, задан 05.06.2019 в 13:01

Добрый день. ИП на УСН без наемных работников получает лицензию на оказание услуг (услуги связи, доступ в Интернет) населению, ЮЛ. Должен ли он применять онлайн-кассу и с какого времени? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2833, задан 05.06.2019 в 11:42

Добрый день! Заключен договор купли продажи от 30 мая 2019 года на приобретение офисного помещения. Произведена оплата платежным поручением 31 мая 2019 года Акт приема-передачи в собственность офисного помещения подписан и счет-фактура выдана 05 июня 2019 года. Прошу пояснить в каком месяце предприятие может отобразить в книге покупок указанную счет-фактуру?
В течение трех лет начиная с мая 2019 г. Подробнее    


Вопрос №2832, задан 05.06.2019 в 10:52

Добрый день. Организация "Ромашка" на ОСН. Как выяснилось в 2018 году ликвидировался кредитор "Ромашки" организация "Лютик". Кредиторская задолженность составляет 4,5 млн. руб. В 2018 у "Ромашки" был убыток 3,4 млн. руб и есть убытки прошлых лет 5,0 млн. Вопрос:Правильно ли понимаю, что налогооблагаемую базу 1,1 мл. можно уменьшить только на 50% за счет убытков прошлых лет? Спасибо
Правильно. Подробнее    


Вопрос №2831, задан 03.06.2019 в 16:48

Добрый вечер! Подскажите, ИП исполнилось 45 лет, в течение какого периода старый паспорт действующий?
В течение 30 дней. Подробнее    


Вопрос №2830, задан 30.05.2019 в 17:37

Добрый день. Подскажите если квартира приобретена по договору дду.Срок сдачи в 2020 году. Нужно ли будет уплатить 13% с продажи квартиры в 2019 году?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2829, задан 30.05.2019 в 17:07

Добрый вечер. Взыскание денежных средств по Постановлению . Взыскатель Департамент имущественных отношений Краснодарского края.(услуги оценки). Сумма осн. долга 5 000,00 пуб. С нам списали с расчетного сета сумму. Какие проводки нужно сделать ? Какая будет статья расходов (отчет о движении д/с)?
Уточните обстоятельства. Подробнее    


Вопрос №2828, задан 30.05.2019 в 13:32

Добрый день. ИН на УСН с наемными работниками. Деятельность по ОКВЭД- присмотр и уход за детьми. Должен ли применять кассу с 01.07.2019 или есть изменения? Спасибо
Должен. Подробнее    


Вопрос №2827, задан 27.05.2019 в 16:09

Добрый день! Организация имеет в одном городе два обособленных подразделения. В каждом подразделении имеются кассовые аппараты для приема оплаты от покупателей. Вид деятельности: общественное питание. Вопрос: если кассир-операционист по окончании смены (дня) сдает выручку сразу в кассу головной организации, то иметь кассу и вести кассовую книгу в обособл. подразделении мы не обязаны? Спасибо!
Обязаны. Подробнее    


Вопрос №2826, задан 27.05.2019 в 13:26

Добрый день. По приезду из командировки сотрудник сдает авансовый отчет в течение 3-х рабочих дней. Сколько рабочих дней есть у бухгалтера, чтобы выдать сотруднику по рко перерасход денежных средств?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2825, задан 27.05.2019 в 10:55

У ИП уволился единственный сотрудник 30.04.2019г. надо ли уведомить ПФР, ИФНС о том, что СЗВ-М за май 2019г., расчет по страховым взносам и 6-НДФЛ 3кв.2019г. предоставляться не будет?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2824, задан 24.05.2019 в 14:32

(Консультации. Вопрос № 2714) .Налоговая не пересчитывает пени и приводит письмо ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПИСЬМО от 5 февраля 2016 г. N ЗН-4-1/1711@ О НАЧИСЛЕНИИ ПЕНИ ПО АВАНСОВЫМ ПЛАТЕЖАМ. Если налог по итогам налогового периода исчислен в меньшей сумме, чем ранее исчисленные авансовые платежи в течение или по итогам отчетных периодов, то для соразмерного уменьшения пеней необходимо сначала произвести перерасчет авансовых платежей соразмерно сумме налога за налоговый период и расчет пеней происходит в автоматизированном режиме на пересчитанную сумму авансовых платежей. ИФНС говорит , что я должна пересчитать авансовые платежи .Я не понимаю как я должна это сделать? И они не могут ответить, говорят ,что программа не воспринимает пересчет пеней в данном случае.Помогите разобраться ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2823, задан 22.05.2019 в 20:22

Арестовали счета судебные приставы из-за долга по коммунальным платежам. Если человек уже как 2 месяца выписан из квартиры, имеют ли право снимать деньги?
Имеют. Подробнее    


Вопрос №2822, задан 22.05.2019 в 12:46

Добрый день! С ООО "Бизнес" заключило договор ООО "Тур" договор уступки прав требования, где ООО "Бизнес" выступает цессионарием, а ООО "Тур" цедентом. Должником является ООО "Ромашка" в данном договоре. Сумма договора цессии 2500000 и сумма задолженности должника также 2500000. Отражение у ООО "Бизнес" провели операции: 1) Д 58 К 76(ООО Тур) - 2500000 - отразили договор уступки 2) Д 76(ООО Тур) К 51 - 2500000 - перечислили д/с за покупку долга 3) Д 91-2 К 58 - 2500000 - отразили расходы по покупке долга. Вопрос: Верны ли проводки которые провел цессионарий, и как отразить теперь в бухгалтерском учете самого должника - ООО "Ромашка" у цессионария, чтобы он висел у нас на 76 счете в качестве дебиторской задолженности, т.к должник с нами еще не рассчитался. Мы должны сумму должника отразить на 91-1 в какой момент? Как договор вступает в силу, или в момент получения суммы долга от должника.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2821, задан 21.05.2019 в 16:58

Добрый день! Подскажите к какой группе основных средств отнести мойку пивных кег? Спасибо
К пятой амортизационной группе. Подробнее    


Вопрос №2820, задан 21.05.2019 в 14:46

Добрый день! Подскажите, мы продали оборудование в 3 квартале 2016 года, произведенное нами на экспорт в Азербайджан, получили ГТД. Но не собрали документы для подтверждения нулевой ставки. Затем 30.09.2017 года мы доначислили НДС , выставили счет-фактуру с НДС 18% , отразили в доп. листе книги продаж за 3 квартал 2016 года, разделе 6 декларации НДС и сдали отчетность. Нам нужно где-то указывать номер ГТД в книге продаж, счет-фактуре при сдаче корректировочной декларации? спасибо
Не нужно. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-