| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №2155, задан 05.09.2017 в 17:27
Добрый день! Индивидуальный предприниматель собирается оказывать транспортные услуги и открывать соответствующие ОКВЭДы. Имеет ли право такое ИП не открывать ЕНВД по данному виду деятельности, а работать на УСН 15%.
|
 |
Имеет. Подробнее |
Вопрос №2154, задан 04.09.2017 в 15:20
Добрый день! Подскажите, в счет-фактуре, строка - к платежно-расчетному документу является обязательным реквизитом к заполнению, если был оплачен аванс поставщику? Практически все наши поставщики эту строку не заполняют, мы уже устали с ними бороться и требовать замены документов, если мы будем принимать счет-фактуры с незаполненной этой строкой, может ли быть такая ситуация, что налоговая у нас ндс по этому документу не примет к зачету? Спасибо
|
 |
Возможный отказ в вычете НДС в рассматриваемом случае будет, по моему мнению, неправомерным. Подробнее |
Вопрос №2152, задан 31.08.2017 в 16:18
В продолжении вопроса 2151:
Работник при приеме должен предоставить ИНН и СНИЛС, он их сам должен получить в ИФНС и ПФР по адресу временной регистрации?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2151, задан 31.08.2017 в 15:54
Добрый день! Какой алгоритм приема на работу гражданина Украины с патентом в г. Краснодаре. Нужно ли подавать в ФМС сведения, заводить трудовую книжку РФ, как облагаются налогами начисленная заработная плата? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2150, задан 30.08.2017 в 17:40
Здравствуйте! Подскажите, если сотрудник не является на работу и нет возможности с ним связаться. На уведомления по почте о прогулах не отвечает. Как можно его уволить за прогулы и через какое время, не нарушая Трудовой Кодекс РФ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2149, задан 30.08.2017 в 17:37
Здравствуйте! В расчете по страховым взносам за 1 кв. 17г. была допущена ошибка. Не начислено единовременное пособие при рождении ребенка сотрудницы. За 1 кв. сдали корректировку. За полугодие тоже сдали корректировку, но только без персонифицированных сведениях о работниках. Подскажите, правильно ли сдан отчет за полугодие 17г.?
|
 |
Правильно. Подробнее |
Вопрос №2148, задан 29.08.2017 в 15:28
Добрый день! Какую отчетность должно сдавать некоммерческое партнерство , по мимо отчетности в ИФНС и ПФР?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2147, задан 29.08.2017 в 11:19
Добрый день!
По ошибке была не всем работникам проиндексирована заработная плата в начале года. Что грозит нашей организации? спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2146, задан 29.08.2017 в 11:16
Добрый день!
Подскажите имеет ли право налоговая инспекция не принять к вычету счет-фактуру, если в ней не верно указан наш адрес, ИНН, КПП, ошибки в названии. Спасибо
|
 |
По моему мнению, имеют. Подробнее |
Вопрос №2145, задан 29.08.2017 в 9:49
Добрый день!
У нас в организации оклады ежегодно в январе повышаются на 1000 рублей всем сотрудникам. Как рассчитывать отпускные работникам? Спасибо
|
 |
Следует руководствоваться пунктом 16 Положения об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Подробнее |
Вопрос №2144, задан 28.08.2017 в 13:01
Добрый день! Подскажите, если единственный учредитель является директором, нужно ли составлять с ним трудовой договор, должностную инструкцию?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2143, задан 28.08.2017 в 12:24
Добрый день!
Обязательно ли организации иметь приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее. Если организация не покупает ни трудовые книжки, ни бланки. Спасибо
|
 |
Организация обязана иметь в наличии бланки трудовой книжки и вкладыша в нее и вести приходно-расходную книгу по учету бланков трудовой книжки и вкладыша в нее. Подробнее |
Вопрос №2142, задан 25.08.2017 в 15:14
Добрый день!
Работник уволился 30 декабря 2016 года, 31 декабря выходной день.
Декабрь 2016 включать в расчетный период для расчета компенсации за неиспользованный отпуск?
|
 |
Не включать. Подробнее |
Вопрос №2141, задан 24.08.2017 в 13:58
Добрый день! Подскажите, как написать претензию ИФНС и стоит ли им писать – может, сразу в суд?
Ситуация в следующем. Физ. лицо обратилось в ИФНС с просьбой о возмещении имущественного вычета за предшествующий год. Основания были, он приобрел квартиру, документы, которые требует ИФНС, предоставил в полном объеме, но они по прошествии 4 месяцев позвонили и сказали, что не возместят по причине не сдачи отчетности 2-НДФЛ налоговым агентом, т.е. предприятием. При чем здесь физик? Есть на руках 2-НДФЛ с печатью и подписью руководителя. В кодексе никаких ссылок не нашли на обязанность агента сдать отчет и связи с возмещением. Как быть? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2139, задан 23.08.2017 в 16:54
В продолжение вопроса 2138.
Другой наш бухгалтер не согласен с этой точкой зрения и приводит в аргументируя Письмом Минтруда России от 15.04.2016 № 14-1/В-351. В котором противоположная позиция.
Что вы думаете? Спасибо
|
 |
Следует согласиться с точкой зрения Минтруда.
Подробнее |
Вопрос №2138, задан 23.08.2017 в 11:17
В продолжение вопроса 2137.
Т.е. при расчете отпускных в 2017 году - работник уходит в отпуск с 01.08.2017 по 28.08. 2017, расчетный период - 11 месяцев, отработаны полностью, а в ноябре 2016 г. был отпуск на 28 календарных дней с 01.11.2016, - для расчета среднедневного заработка будет следующая формула - 29,3*11+29,3/30*1?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №2137, задан 23.08.2017 в 9:32
Добрый день! Возникли вопросы по начислению отпускных с праздничными днями.
Работник был по графику отпусков в отпуске на 28 дней с 01.11.2016 по 28.11.2016
Как нужно было рассчитать отпускные и з/п за ноябрь, если 4 ноября был праздничный день? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2136, задан 21.08.2017 в 12:35
Добрый день, ИП оказывает услуги общепита. Два объекта - кафе без столиков обслуживания. На ЕНВД от количества сотрудников. Желают еще один объект открыть кафе с залом обслуживания посетителей 40 кв.м. Вопрос: При открытии третьего объекта , не повлияют ли количество сотрудников трудоустраиваемых в данное кафе на налог ЕНВД, который мы рассчитываем по первым двум кафе?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2135, задан 18.08.2017 в 12:11
Добрый день! Организация на УСН 6% является турагентом, применяет онлайн-кассу. Нужно по онлайн-кассе пробивать все сумму полученную от покупателя, или только свое вознаграждение? Так как из 40000 полученных денег от покупателя, 5000 является нашим доходом, остальные 35000 перечисляются прямому туроператору.
|
 |
Всю сумму. Подробнее |
Вопрос №2134, задан 16.08.2017 в 12:13
Добрый день! В продолжение вопроса № 2132.
Нашла такую информацию:
Работнику, проработавшему не менее 11 месяцев, полагается компенсация за полный рабочий год (ч. 2 п. 28 Правил, Письмо Роструда от 18.12.2012 N 1519-6-1). Аналогичное правило распространяется на работников, отработавших от 5,5 до 11 месяцев, если они увольняются, в частности, по следующим основаниям (ч. 3 п. 28 Правил): — ликвидация организации либо отдельных ее частей; — сокращение штата работников организации; — призыв работника на военную службу. В своих письмах Роструд указал, что эта норма применяется лишь в том случае, если работник проработал в данной организации меньше года. Компенсация за второй год выплачивается пропорционально отработанному времени (Письма от 04.03.2013 N 164-6-1, от 09.08.2011 N 2368-6-1).
Что вы думаете по этому поводу? Спасибо
|
 |
Я думаю, что Роструд не прав. Подробнее |
Вопрос №2133, задан 16.08.2017 в 10:15
Добрый день. ООО приобретает услуги по администрированию адресного пространства в базе данных RIPE через Интернет у иностранной компании, которая имеет расч. счет в ВТБ банке в Воронеже и в связи с чем была поставлена на учет в налоговом органе с присвоением ИНН и КПП, представительства ин. фирма на территории РФ не имеет. Является ли наша организация налоговым агентом по НДС? Если да, то при услуге по цене 70000 НДС составит 12600, правильно ли мы понимаем? Спасибо
|
 |
Является. Сумма НДС - 10 677,97 руб. Подробнее |
Вопрос №2132, задан 15.08.2017 в 13:38
Добрый день!
Работник работал в организации с 15.09.2015 по 01.08.2017.
Был в отпуске с 01.11.2016 по 28.11.2016 за период работы с 15.09.2015 по 14.09.2016.
1 августа 2017 года он увольняется, за сколько дней ему положена компенсация за неиспользованный отпуск - за 28 или 25,63? Спасибо
|
 |
За 28 календарных дней. Подробнее |
Вопрос №2131, задан 15.08.2017 в 9:18
Добрый день! В продолжение вопроса № 2128. Работник-инвалид 2 группы работает в ООО на основном месте директором на 0,25 ставки, а также по совместительству директором на 0,5 ставки в другом ООО. Также является индивидуальным предпринимателем. У меня возникли вопросы:
1. на 0,25 ставки он должен работать 8,75 часов в неделю? как высчитать, сколько часов он должен отработать за август?
2. на 0,5 ставки он должен работать 17,5 часов в неделю? как высчитать, сколько часов он должен отработать за август?
3. вычет по НДФЛ в размере 500 рублей ему предоставлять и на основном месте работы и по совместительству?
4. льготу 60% по страховым взносам от несчастного случая предоставлять и на основном месте работы и по совместительству? Я правильно понимаю, допустим, заработная плата у директора 10000 , тариф по взносам 0,6%, т.е. на его заработную плату должны быть начислены взносы 36 рублей (60*60%)?
5. если справку об инвалидности директор принес в бухгалтерию в августе, а инвалидность назначена с 29.06.2017 по 01.07.2018, то все льготы предоставляются с августа месяца, т.к. до этого справка не была предоставлена?
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2128, задан 11.08.2017 в 11:54
Добрый день! Подскажите, директору присвоили 2 группу инвалидности. Это как то повлияет на ведение бухгалтерского и налогового учета, может есть какие то льготы. Так же какие -нибудь изменения в трудовом отношении к этому относятся? Он единственный работник с группой инвалидности. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2126, задан 08.08.2017 в 9:50
Добрый день! К вопросу № 2125. По проводкам все понятно. Вопрос в том, должны ли быть равны обороты и сальдо на конец отчетного периода оборотно-сальдовых ведомостей по счету 01 и 02 и ведомость амортизации ОС на конец отчетного периода. Если да, то на основании какого нормативного акта? Разработчики программы утверждают, что они не должны быть равны, т.е сумма лизингового имущества, после перехода права собственности не должны отражаться в ведомости амортизации ОС
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2125, задан 07.08.2017 в 15:32
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, при оприходовании в качестве собственных ОС выкупленное лизинговое имущество находилось на балансе лизингодателя проводки: 1) К-т 001 - 270000; 2) Д-т01 - К-т 02 - 270000. Должна ли эта сумма отражаться в ведомости амортизации на начало и на конец периода, как я понимаю, ОСВ и ведомость амортизации должны быть равны. Если да, то на основании какого нормативного акта? Спасибо.
|
 |
Пункт 11 Указаний об отражении в бухгалтерском учете операций по договору лизинга, утвержденных Приказом МФ РФ от 17.02.1997 № 15 Подробнее |
Вопрос №2124, задан 07.08.2017 в 14:02
Добрый день!
Юридическое лицо выполняет работы по устройству и демонтажу системы водопровода и канализации по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, на объекте капитального строительства. Цена договора менее 3 млн. руб. В силу п. 15.1 Приказа Минрегионразвития от 30.12.2009 № 624 для выполнения данного вида работ подрядчику необходимо быть членом СРО. Согласно п. 2.1. ст. 52 Градостроительного кодекса РФ (в редакции, действующей с 01.07.2017) юридическое лицо, не являющееся членом СРО в области строительства объектов капитального строительства, могут выполнять работы по договору строительного подряда, заключенному с застройщиком, в случае, если размер обязательств по договору не превышает 3 млн. руб.
Вопрос: обязательно ли подрядчику в данном случае быть членом СРО?
|
 |
Не обязательно. Подробнее |
Вопрос №2123, задан 03.08.2017 в 11:41
Добрый день. Подскажите, по условиям договора аренды помещения расторжение его возможно на основании уведомления о расторжении за месяц. Если мы предоставляем уведомление 03.08.2017 г., то арендную плату нам должны посчитать до 02.09.2017 г.? Расчет производится в календарных днях (август2017+ сентябрь2017:арендная плата/30*2дня)?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2122, задан 01.08.2017 в 14:17
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли относить единовременно на затраты авансовый платеж за приобретенный по лизингу автомобиль, который согласно договора должен быть оплачен в течение 5 дней после подписания договора? При окончательном расчете лизинговая компания счет-фактуру дает только на выкупную стоимость, на общую же стоимость приобретенного автомобиля счет-фактуру не дают. То есть дают счета-фактуры на авансовый платеж, на платежи согласно графика и на выкупную стоимость.
|
 |
Нельзя. Подробнее |
Вопрос №2121, задан 31.07.2017 в 14:03
Добрый день. В налоговом расчете авансового платежа по налогу на имущество за 1 полугодие 2017 г. в разделе 3 строка 080 коэффициент 1/4 или 1,3?
|
 |
Ни то, ни другое. Подробнее |
Вопрос №2120, задан 31.07.2017 в 13:14
Добрый день, почему-то недоступно прослушивание семинара.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2119, задан 28.07.2017 в 21:45
Добрый день. К вопросу 2116. Не поняла, зачем подавать корректировку по 6- НДФЛ за 2016 в части исключения 149 рублей из расчета раз в стр.140 ставим НДФЛ удержанный из фактически выплаченного дохода. Получается, что 03.02 мы выплатили зп за январь, удержали НДФЛ, но перечислили не в полной сумме.
Думаю, что тогда достаточно корректировку подать за 1кв и не выделять отдельно 149 руб по строкам как писала ранее и написать письмо на возврат. Как Вы думаете? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2117, задан 28.07.2017 в 11:33
Добрый день. Может ли предприниматель оплачивать товар, который будет приходоваться для дальнейшей перепродажи со своего личного счета, открытого на физическое лицо?
|
 |
Может. Но есть риски. Подробнее |
Вопрос №2116, задан 27.07.2017 в 10:40
Добрый день. На 01.01.2016 года сальдо по НДФЛ из з/п за декабрь 2015 г. к уплате в бюджет было 16172,00. Ошибочно при выплате 12.01.2016 з/п за декабрь 2015 г. был перечислен НДФЛ на 149 руб. больше, т.е 16321,00. В Расчете по НДФЛ за 1квартал 2016 сумма 149,00 оплаченного 12.01.16 НДФЛ указанна как с зп за январь 2016., т.е
стр.100 31.01.2016 стр.130 0,00
стр.110 12.01.2016 стр.140 149,00
стр.120 03.02.2016(когда выплачена зп за январь 2016 и перечислен НДФЛ за январь 2016)
Из Выписки операций по расчету с бюджетом видно, что
Налоговая 31.05.2016 делает запись по сроку уплаты 12.01.2016 "Сторно Погашено поступление до 2016 г. (НДФЛ) сумма 16321,00"
Получается, что налоговая закрыла 2015 г. с учетом оплаты НДФЛ 149,00 за 2016.
Последствия, я так понимаю, 20% штрафа от 149,00 за перечисление НДФЛ из своего бюджета, а не из дохода?
Как выйти из сложившейся ситуации? Писать письмо в налоговую, чтобы вернули 149,00 на л/с фирмы. Теперь за 2016 год идет недоимка в 149,00 рублей и пени начисляют.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2115, задан 26.07.2017 в 20:34
ООО на ОСНО ввиду малой финансово-экономической деятельности за 1 кв 2017г. (203 тыс.руб. по книге продаж) подало в ИФНС 20 апреля 2017г. уведомление об использовании права на освобождения от НДС начиная с 01.04.2017г. Т.о. ООО начиная с 01.04.2017г. выставляет счета и акты без НДС. Вопрос: 1) правомерны ли такие действия с 01.04.2017г.? 2) Какие отчеты сдавать за полугодие 2017г. (декл по НДС, декл. на прибыль) только декл по НДС будет нулевая, а в декларации по прибыли учитываем реализацию в полном объеме без выделения НДС? 3) А что с НДС за 1 квартал 2017г. правомерно ли применение вх счетов-фактур, не нужно ли что-либо пересчитывать?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2114, задан 25.07.2017 в 16:10
Организация заплатила 1400 руб. АО "ПФ"СКБ Контур" за своего сотрудника ,который числится в штате за тарифный план "КЭП для ФЛ", лицензию на право использования СКЗИ (т.е. электронно цифровая подпись). Какие нужно сделать проводки и нужно ли удержать НДФЛ, страховые взносы?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2113, задан 24.07.2017 в 19:59
ИП (УСН6%) желает установить ларек на земельном участке с целью изготовления шаурмы и продажи ее мимо проходящим людям. Кроме того возле ларька хочет установить столики со стульчиками под открытым небом с целью, чтобы желающие могли купить шаурму и принять пищу за столиками. Предполагаемая площадь установки столиков 150 кв.м. Вопрос: Можно ли применить ЕНВД к данному пункту общепита и что будет являться базовой доходностью (площадь или количество работников у ИП)? Можно ли написать расчет для точки общепита размещенной в ГМР г.Краснодар.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2112, задан 24.07.2017 в 8:30
Добрый день! Нам банк начисляет проценты на остаток средств на расчетном счете. Т.е. это доход, увеличивающий налоговую базу по налогу на прибыль. Нужно ли отражать эти суммы в разделе 7 декларации по НДС? Спасибо
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №2111, задан 20.07.2017 в 16:40
Юридическое лицо оказывает туристические услуги на территории Италии. В целях оптимизации налогообложения желает создать ООО на территории РФ и на основании агентского договора (или какого-либо другого договора) осуществлять финансово-экономическую деятельность на территории Италии, но от имени ООО, зарегистрированного в РФ. Возможно ли такое и какую систему налогообложения выбрать? НДС не нужен, т.к. потребители услуг - юр.лица Китая, Кореи, просто физ.лица?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2110, задан 20.07.2017 в 14:40
Добрый день. Наше ООО на ОСН приобрело услугу, оказанную белорусской транспортной компанией. После оказания транспортной услуги белорусская компания выставила нам акты выполненных работ в евро. НДС - 0 %. Не будет ли нарушением со стороны российского законодательства, что в актах вып. работах рубли не указаны? И должны ли мы ставить на учет этого поставщика в своей налоговой и в какой форме? Справка о резидентстве Белоруссии ими предоставлена нам. Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2109, задан 20.07.2017 в 12:01
Добрый день! Российская организация, зарегистрированная на иностранного учредителя (гражданина Украины), директором ООО является гражданин РФ. Возникают ли какие-нибудь дополнительные обязанности у данного ООО? Или такое ООО не отличается от ООО с российским учредителем?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2108, задан 20.07.2017 в 11:45
Добрый день. Приобрели для участия в тендерах ключ для электронной цифровой подписи на площадках. Можно ли его отнести на расходы по УСН?
|
 |
Нельзя. Подробнее |
Вопрос №2107, задан 19.07.2017 в 17:18
Здравствуйте! подскажите, ИП поручает получить денежные средства в банке по чековой книжке человеку (по нотариальной доверенности), не являющимся сотрудником, нужен ли какой то документ при передаче денег ип?
|
 |
Расписка или приходный ордер. Подробнее |
Вопрос №2106, задан 19.07.2017 в 14:04
Добрый день! У нас клиент есть из Беларуси. Он просит справку о налоговом резиденnстве, чтобы избежать двойного налогообложения. Как и где можно ее получить?
|
 |
Порядок выдачи подтверждения статуса налогового резидента изложен в Информационном сообщении ФНС России от 26.02.2008 «О процедуре подтверждения статуса налогового резидента Российской Федерации». Подробнее |
Вопрос №2105, задан 18.07.2017 в 19:30
Здравствуйте! Индивидуальный предприниматель с двумя системами налогообложения (ЕНВД и УСНО) и не имеющий наемных работников, уплачивает страховые взносы в фиксированном размере. Может ли он уменьшить на эти уплаченные страховые взносы налог ЕНВД и аванс по УСНО в этом году?
|
 |
Может. Подробнее |
Вопрос №2104, задан 18.07.2017 в 17:06
Добрый день. Компания на УСН 15%. Можно ли учитывать расходы на открытие расчетного счета, смс-информирование о движении денежных средств, ключ для банк-клиента и услуги банка?
|
 |
Можно. Подробнее |
Вопрос №2103, задан 18.07.2017 в 13:09
Добрый день. Можно ли кулер и воду учитывать в расходах УСН 15 %? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2102, задан 18.07.2017 в 9:23
Добрый день! По технической ошибке 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам были отправлен в ИФНС, где зарегистрировано обособленное подразделение (на отдельный баланс не выделено). Отправляли всегда в налоговую по юр.адресу. Нам теперь подать нулевые корректировки?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2101, задан 17.07.2017 в 19:58
Организация, применяющая УСН с объектом «доходы», перечислила страховые взносы во внебюджетные фонды за декабрь в январе следующего года. Можно ли на их сумму уменьшить налог при УСН к уплате за 1 квартал 2017 г.?
|
 |
Можно. Подробнее |
Вопрос №2100, задан 17.07.2017 в 17:45
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, ИП на ЕНВД без кассового аппарата продает пиво в баре. С какого числа он обязан применять кассовый аппарат?
|
 |
С 31 марта 2017 г. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|