| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №640, задан 14.12.2012 в 13:35
Группа программистов разработала компьютерную программу и желает ее продавать. Как организовать бухгалтерский учет? Как оприходовать продукт интеллектуального труда на ООО? Какой ОКВЭД сопутствует этому и надо ли о нем заявлять в налоговую инспекцию? На каком счете бух. учета сформировать объект "программа"? Виды предполагаемой деятельности: продажа программы, обновление, обслуживание программы.
|
 |
ОКВЭД 72.2, сообщить в ИФНС нужно, бухгалтерский учет следует вести в соответствии с ПБУ 14/2007 с применением счета 04. Подробнее |
Вопрос №639, задан 13.12.2012 в 10:19
Можно ли списывать подотчетные денежные средства по акту? Что нужно указывать в акте?
|
 |
Нельзя. Подробнее |
Вопрос №638, задан 12.12.2012 в 19:04
ИП прописан в Карасунском округе г. Краснодара, там же зарегистрирован в налоговой. Открывает филиал в Центральном округе и в п. Яблоновском. Надо ли становиться там на налоговый учет?
|
 |
В зависимости от вида деятельности и системы налогообложения. Подробнее |
Вопрос №637, задан 12.12.2012 в 19:01
ИП парикмахерские услуги. Нужно ли проводить аттестацию рабочих мест? Обязательно?
|
 |
Нужно. Подробнее |
Вопрос №636, задан 12.12.2012 в 19:00
ООО является малым предприятием с численностью 2 человека - директор и сторож. Нужно ли проводить аттестацию рабочих мест?
|
 |
Нужно. Подробнее |
Вопрос №635, задан 12.12.2012 в 18:57
ИП на УСН за 2012 год сдает декларацию, баланс, форму № 2? Если да, то надо вести бух. учет?
|
 |
ИП не обязан вести в 2012 г. бухгалтерский учет и представлять в ИФНС бухгалтерскую отчетность за 2012 г. Подробнее |
Вопрос №634, задан 12.12.2012 в 18:52
Ставка налога с транспортных средств за 2012 по Краснодарскому краю (и Северскому району)?
|
 |
См. Закон Краснодарского края от 26.11.2003 № 639-КЗ «О транспортном налоге на территории Краснодарского края». Подробнее |
Вопрос №633, задан 12.12.2012 в 15:29
Вопрос по деятельности ломбардов (предоставление займа под недвиж.имущество, без хранения). Доходами признаются проценты по залогам, но существуют разночтения по счету, на который попадает доход, в одном месте это выручка от обычных видов деятельности 90 счет, в другом - это внереализационные доходы 91 счет. Как все-таки правильно?
|
 |
Правильно - на счете 90. Подробнее |
Вопрос №632, задан 12.12.2012 в 15:24
Организация оплатила со своего р/с обучение ребенка сотрудника. Как правильно оформить это в бух. учете? Какие счета используются? И по какому документу признаются доходы сотрудника на эту сумму?
|
 |
1. Дт 76 (60) Кт 51, Дт 91-2 Кт 76(60). 2. По платежному поручению. Подробнее |
Вопрос №631, задан 11.12.2012 в 15:32
Тарифы на коммунальные услуги на 2013 год?
|
 |
См. сайт Региональной энергетической комиссии - департамента цен и тарифов Краснодарского края http://www.rek23.ru Подробнее |
Вопрос №630, задан 10.12.2012 в 16:50
Как исчисляется по пособие по беременности?
|
 |
См. Закон № 255-ФЗ Подробнее |
Вопрос №629, задан 08.12.2012 в 21:51
Как рассчитать патент? ИП, бытовые услуги, средняя численность 3+1ИП=4человека. Уменьшается ли стоимость патента на суммы, перечисленные ПФР?
|
 |
1. Стоимость патента определяется как 6 процентов потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по конкретному виду предпринимательской деятельности, разделенного на 12 и умноженного на число месяцев действия патента. 2. Не уменьшается. Подробнее |
Вопрос №628, задан 07.12.2012 в 17:40
Организация общественного питания, работающая на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «доходы-расходы», использует эквайринг. В какой момент следует учитывать доходы - на дату оформления кассового чека или на день поступления денежных средств на расчетный счет.
|
 |
На день поступления денежных средств на расчетный счет. Подробнее |
Вопрос №627, задан 07.12.2012 в 15:31
Оплатили тур.путевку работнику. Какими налогами облагается?
|
 |
Стоимость путевки облагается НДФЛ и взносами во внебюджетные фонды. Подробнее |
Вопрос №626, задан 07.12.2012 в 13:35
Имеет ли право работать на субподряде Индивидуальный предприниматель?
|
 |
Да, имеет право. Подробнее |
Вопрос №625, задан 07.12.2012 в 11:51
На расчетный счет пришли деньги от покупателя - иностранной организации, имеющей филиал в г. Краснодаре. Оплата за товар пришла в рублях, валюта контракта - рубли. В платежном поручении контрагент в назначении платежа указал {VO13010}. Наш банк просит предоставить справку о подтверждающих документах и счет, на основании которого была произведена оплата. 1) Должны ли мы представлять справку о подтверждающих документах в банк, если расчеты производятся в рублях? 2) Если да, то какой документ является подтверждающим? 3) Какой указывать код вида подтверждающего документа и код валюты?
|
 |
1. Должны. 2. Согласно Разделу 3 Инструкции Банка России от 04.06.2012 № 138-И. 3. Согласно Приложению № 5 к Инструкции № 138-И и Общероссийскому классификатору валют. Подробнее |
Вопрос №624, задан 06.12.2012 в 11:52
Фиксированные платежи для ИП на 2013 год.
|
 |
35 664,66 руб. Подробнее |
Вопрос №623, задан 05.12.2012 в 15:44
С сотрудником заключен трудовой договор с 21.07.1985 года на неопределенный срок. В июле этого года поехал на похороны брата и возвращаясь домой вышел на одной из остановок с поезда и отстал-потерялся. В настоящее время находится в розыске, до сих пор числится в штате нашей организации. Заработная плата не начисляется. Сегодня отправили запрос в милицию о состоянии заведенного уголовного дела. Прошу разъяснить, каким образом списать указанного человека из списочной численности? Как отчитываться перед Пенсионным фондом?
|
 |
Увольнение возможно только после вынесения судом решения о признании работника безвестно отсутствующим. Подробнее |
Вопрос №622, задан 03.12.2012 в 12:56
Может ли ИП, имеющий мини-гостиницу, перейти с 2013 года с ЕНВД на УСН (6%)? Нужно ли применять ККМ при УСН в гостинице или можно использовать бланки строгой отчетности? ИП ведет учет основных средств?
|
 |
1. Возможно. 2. Можно использовать БСО. 3. Ведет. Подробнее |
Вопрос №621, задан 29.11.2012 в 13:02
Компания-партнер поменяла свое название, банковские реквизиты и юридический адрес остались прежними. Нужно ли составлять новый договор или допсоглашение на поставку продукции с этой компанией или старый договор остается в силе?
|
 |
В силе остается старый договор. Подробнее |
Вопрос №619, задан 26.11.2012 в 15:41
Сотрудник работает по совместительству (0,5% ставки (4 часа в день)) и собирается в декретный отпуск, по основному месту работы числится на 1 ставку (8 часов в день). Могут ли в ФСС возникнуть вопросы по продолжительности рабочего времени? Какие выплаты за счет ФСС необходимо произвести кроме пособия по беременности и родам?
|
 |
1. Не возникнут. 2. Только ежемесячное пособие по уходу за ребенком. Подробнее |
Вопрос №618, задан 19.11.2012 в 17:30
ООО занимается оптовой торговлей шоколадных конфет и кондитерских изделий, привезенных из Турции. Склад заполнен, реализация очень слабая, срок годности истекает. Директор принимает решение о реализации товара по цене закупки или даже ниже, дабы вернуть хоть какие-то деньги. Фирма терпит убытки. 1. Какими документами мы должны обосновать реализацию по ценам ниже закупочных? 2. Как и какими первичными документами списывать товар, если срок годности закончился? 3. Кто должен подписывать в данном случае документы, если фирма состоит из одного сотрудника - директора (зарплата ему не начисляется и не выдается), бух.учет ведется аутсорсинговой компанией.
|
 |
1. Любым распорядительным документом. 2. Актом об утилизации. 3. Директором. Подробнее |
Вопрос №617, задан 13.11.2012 в 0:35
Открываю Турфирму. УСН 6%. Налог будет платиться с полученного дохода от продажи тура? Пример: турист оплатил мне тур 50000 р., я сдаю их в банк на свой счет и перечисляю туроператору, туроператор перечисляет мне 4500 р., за оказанные услуги. Налог УСН будет в данном случае 270 рублей?
|
 |
Налог будет 270 руб. Подробнее |
Вопрос №615, задан 12.11.2012 в 16:50
Подскажите, сколько составляет норма для списания ГСМ для автомобиля CHEVROLET KLAN J 200 на 2012 год?
|
 |
Методическими рекомендациями норм расхода ГСМ для данного автомобиля не установлено, Вы можете утвердить их самостоятельно. Подробнее |
Вопрос №614, задан 09.11.2012 в 13:19
Приобретена квартира военнослужащим из средств перечисленных Министерством обороны (военная ипотека) и частично из собственных. Договор-купли продажи составлен на общую сумму. Имеется свидетельство на право собственности из Юстиции с отметкой «Ипотека в силу закона». На какую сумму можно воспользоваться социальным вычетом при предоставлении налоговой декларации 3-НДФЛ?
|
 |
Имущественный вычет предоставляется в размере фактических расходов на приобретение жилья, уменьшенных на сумму накопительных взносов, сформированных за счет средств федерального бюджета, но не более 2 млн. руб. Подробнее |
Вопрос №613, задан 06.11.2012 в 15:42
ЗАО осуществляет деятельность в сфере общепита - кафе. Использует и платит ЕНВД. Вопрос № 1: необходимо вести бух. учет и ежеквартально сдавать ф.1 и ф.2? Вопрос № 2: если мы хотим с 2013 г. поменять систему налогообложения с ЕНВД на УСН 6%, можно ли это сделать для нашего вида деятельности и нужно ли будет сдавать бух. отчетность?
|
 |
1. Необходимо. 2. Переход возможен. 3. Нужно. Подробнее |
Вопрос №612, задан 06.11.2012 в 15:38
В третьем квартале 2012 г. предприятие заключило договор с бюджетной организацией на проведение строительства объекта. Для этих целей приобрело цемент и частично оплатило за покупку РБУ (растворо-бетонной установки). В октябре 2012 г. договор бюджетная организация расторгает, соответственно и мы возвращаем материалы и перечисленные авансы за РБУ. Вопрос: имеем ли мы право ставить НДС к восстановлению за полученные деньги от бюджетной организации (т.к. оплатили НДС с авансов полученных), НДС за возвращенные материалы (т.к. НДС ставили к возмещению). Т.е. подскажите, на основании каких документов (с-ф, накл., бух.справок и т.п.) и каких проводок нам вернуть в первозданное состояние все сделки? Причем мы готовы вернуть деньги в бюджет и поставщики материалов готовы забрать свои материалы обратно и вернуть нам деньги.
|
 |
Имеете и обязаны. Подробнее |
Вопрос №611, задан 06.11.2012 в 15:24
Приняли финансового директора-женщину на предприятие, где не было трудоустроено ни одного сотрудника, с окладом 35 т.р., через 5 месяцев она вышла замуж за директора и еще через 2 месяца ушла в декретный отпуск. После ухода в декрет никого больше не принимали, но предприятие продолжает работать. Декретные выплатили. Налоги по зарплате все оплачены. Подали документы на возмещение из ФСС, но они обозначили срок проверки 3 месяца. Срок подходит к концу, и мы чувствуем, что возмещать всю сумму ФСС не намерен, т.к. финансовый директор родственник. Вопрос: правомерны ли действия ФСС и какими правовыми документами мы можем защитить свои интересы в суде?
|
 |
1. Правомерны. 2. Федеральные законы от 29.12.2006 № 255-ФЗ, от 19.05.1995 № 81-ФЗ, от 16.07.1999 № 165-ФЗ, от 24.07.2009 № 212-ФЗ. Подробнее |
Вопрос №610, задан 06.11.2012 в 15:17
ИП зарегистрирован в г. Крымске, желает возить мебель из Беларуссии и продавать ее на территории г. Краснодара. Открытые ОКВЭДЫ 52.62, 52.63, 52.42, 52.43. Вопрос: имеет ли право ИП заниматься данным видом деятельности, нужно ли заявлять о себе в налоговой инспекции г. Краснодара и как быть с НДС при пересечении границы (возмещается, оплачивается и т.п.).
|
 |
Право имеет. Остальное - вариативно. Подробнее |
Вопрос №609, задан 06.11.2012 в 15:00
Наша компания хочет реализовывать рис в Казахстан, т.е. экспорт. Ставка НДС в Казахстане 6%, а мы приобретаем товар на территории РФ с НДС 18%. Вопрос 1: Как в этом случае быть с НДС - возмещаем ли мы его по "0" ставке и возмещаем ли вообще? Вопрос 2: Если мы покупаем товар без НДС на территории РФ, а продаем в Казахстан - что тогда с НДС происходит?
|
 |
1. Возмещаем НДС по ставке, указанной в счете-фактура поставщика. 2. Декларируем НДС по реализации на экспорт по ставке 0% без каких-либо вычетов. Подробнее |
Вопрос №607, задан 06.11.2012 в 14:32
По аукциону нам необходимо отгрузить аппарат без НДС (код ОК 005-93 944310, ТН ВЭД 9027 50 000 0), но в его комплектность входит ИБП, программное обеспечение и системный блок, которые мы приобрели с НДС 18%. Отгрузка будет осуществляться одной строчкой без НДС. Можно ли принять НДС к вычету? или необходимо включить в себестоимость аппарата?
|
 |
НДС к вычету не принимается, а включается в себестоимость аппаратуры. Подробнее |
Вопрос №606, задан 31.10.2012 в 17:11
Должность генерального директора продлевается по уставу на основании протоколов учредителей ежегодно. Надо ли заключать трудовые договоры ежегодно?
|
 |
Да, надо. Подробнее |
Вопрос №605, задан 31.10.2012 в 17:04
Подскажите, в штатное расписание должность (совместителя) уборщицы прописывать как 1 ставка - 10 000 руб. или 0,5 ставки - 5 000 руб.?
|
 |
В графе 4 штатного расписания может быть как 1, так и 0,5 (в зависимости от конкретных условий), а в графе 5 в любом случае - полный оклад (10 000 руб.). Подробнее |
Вопрос №604, задан 29.10.2012 в 14:48
Имеет ли право предприятие отказать в предоставлении отпуска по уходу за ребенком до достижения 1,5 лет отцу? Ребенку 2 месяца.
|
 |
Не имеет. Подробнее |
Вопрос №600, задан 18.10.2012 в 16:24
У нас заключен договор с иностранной организацией (Турция) на оказание услуг посредством консультаций по телефону. Нами была сделана предоплата за услуги в размере 70%. 1. Подскажите, можем ли мы возместить НДС, который был нами оплачен с предоплаты? 2. Как правильно рассчитать курсовые разницы? В какой момент они возникнут? Какие проводки?
|
 |
Права на вычет уплаченной в данном случае суммы налога у Вас нет. Курсовые разницы возникнут после оказания услуг контрагентом. Подробнее |
Вопрос №599, задан 17.10.2012 в 13:46
Подскажите пожалуйста ОКВЭД. Оформляю в аренду земельный участок для дальнейшей сдачи парковочных мест (автостоянка).
|
 |
63.21.24 Подробнее |
Вопрос №598, задан 17.10.2012 в 13:38
Подскажите, пожалуйста, ОКВЭД. Открываю ИП. Буду шить одежду по индивидуальному заказу и оказывать услуги по дизайну одежды. Ателье.
|
 |
Пошив одежды - 18.22, 18.23, 18.24. Услуги дизайна - 74.84. Подробнее |
Вопрос №597, задан 12.10.2012 в 12:27
Сотруднице по срокам выдается больничный лист на декретный отпуск. Можно ли ей работать, находясь в декретном отпуске?
|
 |
Нельзя Подробнее |
Вопрос №596, задан 10.10.2012 в 9:41
Наше предприятие зарегистрировано в Краснодаре. В состав входят монтажные участки - обособленные подразделения без образования юридического лица (Туапсинский, Белореченский и Темрюкский). НДФЛ, удержанный с работников, работающих в Белореченске, Темрюке и в Туапсе, перечисляется по месту нахождения участков с указанием в платежных поручениях соответствующих КПП. Прошу ответить: В какой налоговый орган наше предприятие должно представлять сведения о доходах физических лиц по удержанному и перечисленному налогу с работающих в Туапсе, Темрюке и в Белореченске?
|
 |
В отношении работников головной организации сведения должны представляться в налоговую по месту нахождения головной организации, а в отношении работников обособленных подразделений - в налоговую по месту нахождения соответствующего обособленного подразделения. Подробнее |
Вопрос №594, задан 08.10.2012 в 11:14
При ввозе на территорию РФ товара таможня выделила в отдельную группу (код товара 2905392000) и указала НДС 18%, В декларации о соответствии этот товар прописан с кодом ОК005-93 - 93 9100, код ТН ВЭД - 3006 40 000 0, что соответствует 10% НДС. Какой НДС необходимо указывать при реализации? и какой НДС принимать к вычету?
|
 |
При реализации - облагать по ставке 10%. В отношении вычета - в вашем случае возможны варианты. Подробнее |
Вопрос №593, задан 05.10.2012 в 14:12
ИП встал на учет как плательщик ЕНВД в налоговой в апреле 2008 г., на тот момент уведомление не выдавалось. Надо ли его запрашивать?
|
 |
Нет, не надо. Подробнее |
Вопрос №592, задан 05.10.2012 в 14:07
Для ввоза на территорию РФ нами были оплачены консультационные услуги по сертификации (за декларации о соответствии). Подскажите, как отразить данные услуги в бухгалтерском учете?
|
 |
Услуги по сертификации ввозимых товаров включаются в стоимость товаров в соответствии с учетной политикой организации. Подробнее |
Вопрос №591, задан 03.10.2012 в 14:51
Организация на УСН (15%) получила 26.09.2012 г. на расчетный счет оплату акций дополнительного выпуска ценных бумаг (на увеличение уставного капитала). Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг зарегистрирован 28.09.2012 г. в РО ФСФР России в ПР. Какие бухгалтерские проводки следует сделать (использовать счет 75 или 76)? Признается ли доходом данная операция? Бухгалтерские проводки?
|
 |
Дт 75 Кт 80, Дт 51 Кт 75. Доходом не признается. Подробнее |
Вопрос №590, задан 27.09.2012 в 14:14
Организация на УСН 6%. Подлежит ли уменьшению налоговая база на сумму возвращенных ошибочно перечисленных покупателями денежных средств.
|
 |
Подлежит, если ранее эта сумма учитывалась в доходах. Подробнее |
Вопрос №589, задан 27.09.2012 в 14:10
Сотрудница уходит в декрет в декабре 2012 г. Работает у 2-х работодателей: по основному и по совместительству. Расчет по старым правилам. Пособие по БИР положено у каждого работодателя или по совместительству нет? Какой предел среднедневного заработка по старым правилам расчета?
|
 |
Пособие исчисляется по каждому месту работы. Предел в 415 000 руб. установлен в отношении суммы заработка, исходя из которого исчисляются среднедневной заработок и величина пособия. Подробнее |
Вопрос №588, задан 26.09.2012 в 15:12
Учитываются ли в расходах при применении УСНО (15%) расходы на оплату государственной пошлины за совершение действий, связанных с государственной регистрацией выпусков (дополнительных выпусков) эмиссионных ценных бумаг? Бухгалтерские проводки?
|
 |
Да, учитывается. Дт 91-2 Кт 68, Дт 68 Кт 51. Подробнее |
Вопрос №587, задан 26.09.2012 в 11:53
Учитываются ли в расходах при применении УСНО (15%) расходы на оплату внесения записей о размещении ценных бумаг? Бухгалтерские проводки?
|
 |
Нет, не учитываются. Дт 91-2 Кт 60 (76), Дт 19 Кт 60 (76), Дт 60 (76) Кт 51, Дт 91-2 Кт 19. Подробнее |
Вопрос №586, задан 26.09.2012 в 9:20
Учитываются ли в расходах при применении УСНО (15%) расходы на оплату государственной пошлины за государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг?
|
 |
Да, учитываются. Подробнее |
Вопрос №585, задан 19.09.2012 в 12:15
Заключили трудовое соглашение с работником .начисляются ли взносы в ПФР?
|
 |
Начисляются. Подробнее |
Вопрос №584, задан 13.09.2012 в 12:06
Должна ли будет некоммерческая организации применяющая УСНО и не ведущая бух.учет в полном объеме при заполнении бухгалтерского баланса указывать данные за 3 предыдущих года или данные будут указываться начиная с года в котором ведение бух.учета стало обязательным?
|
 |
Да, должна. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|