Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №1436, задан 27.08.2015 в 9:57

Добрый день! Исполнитель ООО (ОСНО) (резидент РФ) оказывает услуги по проведению тренингов. Заказчик ООО (ОСНО) (резидент РФ). В договоре несколько мероприятий, одно из которых на территории Грузии. Вопрос: могут быть в этом случае нюансы по начислению НДС? Или начислять надо в обычном порядке по ставке 18% на дату оказания услуг и подписания акта выполнения работ и услуг? Заранее спасибо!
НДС следует начислять в обычном порядке по ставке 18% на дату оказания услуг и подписания акта выполнения работ и услуг. Подробнее    


Вопрос №1435, задан 26.08.2015 в 14:10

Подскажите, была ли обязанность в 2013 г. выписывать счет-фактуру без выделения суммы НДС при реализации жилой квартиры, а также металлолома? Заранее спасибо
Да, такая обязанность в 2013 г. была. Подробнее    


Вопрос №1434, задан 26.08.2015 в 14:02

Подскажите, имеет ли право ИФНС камералить в августе 2015 г. декларацию за 4 кв. 2013 г. и требовать по ней объяснения и документы? Мы заявляли льготу по продаже жилой недвижимости. Заранее спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1433, задан 21.08.2015 в 11:30

В продолжение вопроса № 1417, заданного 31.07.2015. Скажите, пожалуйста, в п.6 Постановления Правительства РФ от 24.12.2007 № 922 есть такая оговорка как «равный расчетному». Не значит ли это, что мы должны «опуститься» ровно на такой же период, а не на март 2011 г. и ниже 11 мес.? И если из этих 12 месяцев начиная с июня 2014 г. по июль 2013 г. будет, к примеру, прогул в один месяц, то мы должны кол-во дней не выбрасывать (кол-во месяцев в расчете будет 11, а по дням 12 месяцев). Заранее спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1432, задан 18.08.2015 в 8:55

Добрый день. У нас в Уставе прописано что трудовой договор не заключается с генеральным директором, если он является и единственным учредителем. Могу ли заключить с ним договор? Никто еще не принят в организацию. Кто же тогда управляет организацией?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1431, задан 13.08.2015 в 10:35

Добрый день. На вопрос 1430. Я правильно поняла - возврат займа 2 340 000,00 (по договору уступки) включается в доход при УСНО 6%? Многие пишут, что только проценты считаются доходом.
Да, включается в доход. Подробнее    


Вопрос №1430, задан 12.08.2015 в 19:39

Добрый день. Мы находимся на УСНО (6%). Наша организация приобрела у ООО за 15 тысяч рублей право требования (договор займа, основной долг 8 595 000,00 и проценты 119 490,90). Сумма долга составляет 8 714 490,90. Должник нам заплатил 11.08.2015 г. 2 340 000,00 (часть долга без процентов). Как следует сделать в этом случае проводки? И является ли возврат суммы займа моим доходом при УСНО 6%? Д 51 К 76 - 2 340 000,00, Д 76 К 91 - 2 340 000,00, Д 91 К 58 - 15 000,00 списана стоимость приобретенного права требования. Но они же нам не все погасили. Правомерно мне списать стоимость приобретенного права в размере 15 000 руб. на расходы (11.08.2015 г.)? Помогите разобраться.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1429, задан 12.08.2015 в 16:07

ООО (ОСН) является собственником помещения в БЦ. Заключен договор на предоставление эксплуатационных и коммунальные услуг с управляющей компанией, причем при выставлении первичных документов на эксплуатационные расходы УК указывают НДС 18%, а на коммунальные без НДС, прописывая, что это возмещение, эл.-эн. - ссылаясь, что они не являются производителями эл.-эн. Правомерно ли это? В случае если будем сдавать в аренду часть своего помещения, как нам оформлять первичные документы? Надо ли облагать НДС?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1428, задан 12.08.2015 в 11:00

Добрый день! Подскажите, пожалуйста: 1. При продаже основного средства по остаточной стоимости - какие возникают налоги, и какие могут быть вопросы от проверяющих органов, по поводу продажи по остаточной стоимости, если она ниже рыночной, и если на ряд специализированного оборудования с учетом износа сложно определить рыночную стоимость, например: пароконвектомат RATIONA, поступление 20.09.2013, сумма 612 140,45, в том числе НДС 93 377,36, срок полезного использования 61 мес., амортизация начислялась 20 месяцев, сумма амортизации – 170 086,20, остаточная стоимость – 348 676,89? 2. При продаже самортизированного основного средства - какие возникают налоги, и какие могут быть вопросы от проверяющих органов, по поводу продажи по низкой стоимости, или если она ниже рыночной, и если на ряд специализированного оборудования с учетом износа сложно определить рыночную стоимость, например: рефрижераторный контейнер Carrier Micro Link-2, сумма 300 000, в том числе НДС – 45 762,71, остаточная стоимость 0 руб., будем продавать за 50 000 р.? 3. При продаже не списанного инвентаря ниже закупочной стоимости - какие возникают налоги, и какие могут быть вопросы от проверяющих органов, по поводу продажи по низкой стоимости?
При продаже имущества налоги исчисляются в общеустановленном порядке согласно нормам НК РФ Подробнее    


Вопрос №1427, задан 12.08.2015 в 8:05

Добрый день! Я купила (приобрела) квартиру в октябре 2014 года. Могу ли я возместить НДФЛ не только за 2014 год, но и за предыдущие года работы? Спасибо.
Только если Вы получаете пенсию. Подробнее    


Вопрос №1426, задан 11.08.2015 в 8:43

Добрый день! Подскажите, какой код вида операции по НДС необходимо выбирать, если наш покупатель применяет ЕНВД? спасибо.
01 либо 26. Подробнее    


Вопрос №1424, задан 10.08.2015 в 11:33

ИП является плательщиком ЕНВД. Нарушен ли статус "вмененщика", если товар продается по товарному чеку другому ИП?
Такой риск имеет место. Подробнее    


Вопрос №1423, задан 07.08.2015 в 13:35

Здравствуйте! ООО (наша компания), когда было на ОСНО, купило акции другой компании за 3,611 млн. руб. В 2015 г. ООО (наша компания) перешло на УСНО (15%), и решили продать акции (ОАО) другой компании. Как учесть доходы и расходы в этом случае? Я так понимаю: когда нам поступят деньги на р/с от продажи акций - это будет мой доход? А расход можно признать по мере реализации или нет?
Если вы сможете доказать, что акции изначально приобретались организацией для целей перепродажи, то при продаже стоимость их приобретения можно признать в расходах. Подробнее    


Вопрос №1422, задан 05.08.2015 в 15:52

Здравствуйте! В компанию поступили оборудование, инвентарь и ОС, которые выданы в пользование материально-ответственным лицам. Можно ли списать на затраты сумму, а само оборудование учесть на за балансовом счете? Заранее благодарна за ответ.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1421, задан 05.08.2015 в 15:21

Здравствуйте! Компания взяла в аренду автомобиль у гражданина Казахстана. Имеется временное разрешение на проживание до 2018 г. Какой НДФЛ нужно начислить - 13% или 30%. И нужно ли уведомлять миграционную службу? Заранее благодарна.
В зависимости от статуса (резидент или нерезидент) физического лица. Подробнее    


Вопрос №1419, задан 05.08.2015 в 11:38

Здравствуйте! ОСН. Как учесть израсходованный материал при выполнении строительных работ по гражданско-правовому договору? Стройматериал приобретало физ.лицо. Выплачена сумма по договору 100 000,00 руб. (в т.ч. за стройматериал 40 000,00 руб.). С какой суммы начислять страховые взносы?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1418, задан 04.08.2015 в 10:50

Здравствуйте! Организация заключает с работником договор аренды транспортного средства без экипажа и платит арендные платежи. Но сам автомобиль находится не в собственности у сотрудника, а у его жены, и сдает он нам на праве рукописной доверенности. Правильно ли это? Или нужно заключить договор аренды ТС с собственником? Заранее спасибо за ответ.
Правильно, но только если в доверенности прямо оговорено право сдачи автомобиля в аренду или право распоряжения автомобилем. Подробнее    


Вопрос №1417, задан 31.07.2015 в 20:12

Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации. Сотрудник увольняется 21.07.2015 г. При расчете компенсации у него нет заработка начиная с 01.04.2014 г., соответственно за 12 месяцев, предшествующих месяцу увольнения, нет базы для расчета среднего заработка, а до 01.04.2014 г. он работал, но опять же - месяц через два. Нужно брать в расчет более поздние периоды или нет?
Нужно брать более ранний период. Подробнее    


Вопрос №1416, задан 31.07.2015 в 13:50

Добрый день! Подскажите, есть ли сейчас обязанность уведомлять ИФНС и ПФР об открытии р/с?
Сейчас у налогоплательщика и плательщика страховых взносов нет обязанности сообщать контролирующим органам об открытии (закрытии) счета в банке. Подробнее    


Вопрос №1415, задан 30.07.2015 в 14:43

Добрый день! Пришло письмо из налоговой о том, что по данным нашей налоговой отчетности установлено снижение поступления НДФЛ с наемных работников в 1 полугодии 2015 г. по сравнению с 1 полугодием 2014 г. Приглашают для выяснения причин и просят дать письменные пояснения. Подскажите, пожалуйста, как правильно сформулировать ответ на данный запрос налоговой службы. Спасибо!
Укажите фактически причины снижения сумм исчисленного и удержанного НДФЛ. Подробнее    


Вопрос №1414, задан 30.07.2015 в 11:08

Добрый день, у нас такой вопрос: Мы закупаем у поставщика чай, он приходит с одним наименованием, приходуем мы у себя в программе с другим наименованием, более понятным для клиентов и нас, в скобках ставим наименование от поставщика и артикул. При продаже чая покупателю выдается чек с новым наименованием и клеится на пакетик этикетка с таким же наименованием. Например: пришел чай от поставщика Королевский Гибискус артикул 912155, в учете оприходовали его как Чай черный Каркаде (Королевский Гибискус артикул 912155), при покупке покупатель получает чек с наименованием Чай черный Каркаде и клеится этикетка с таким же наименованием. Мы хотим у Вас спросить, можем ли мы так приходовать товар? Может быть, нужен приказ руководителя о переименовании товара? И какие вопросы могут возникнуть со стороны проверяющих органов? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1413, задан 30.07.2015 в 9:58

Добрый день! Вопрос про отпускные: Работник уходит в отпуск с 01.08.2015 по 28.08.2015, отпускные выдали 29.07.2015, каким числом начислять в учете отпускные? и в каком месяце брать в расходы по прибыли? спасибо.
В июле. Подробнее    


Вопрос №1412, задан 29.07.2015 в 21:38

ИП на УСНО. В 2013 г. был НДС (нужно было для клиентов), декларация была сдана и налог уплачен. В апреле 2015 г. позвонили из налоговой и заставили написать письмо о снятии с учета, как плательщика НДС. Вопрос: в 2013, 2014, 2015 гг. на КБК НДС был оплачен НДФЛ (ошибка в платежках в КБК, а назначение платежа как НДФЛ), в ИФНС № 2 написали письмо с просьбой перекинуть платежи с НДС на НДФЛ, письменного ответа они уже полтора месяца не дают, а устно отвечают, что разные бюджеты и исправить уже ничего нельзя. Подскажите, пожалуйста, правы ли налоговики и как нам быть в этой ситуации.
Советую обратиться с жалобой на неправомерные действия (бездействие) ИФНС в вышестоящий налоговый орган (УФНС по Краснодарскому краю). Подробнее    


Вопрос №1411, задан 29.07.2015 в 10:21

Добрый день! Мы (ИП Г.В.А) получаем от поставщика ТТН, где в строке покупатель: ИП Г.В.А., его юридический адрес, а в строке грузополучатель - ИП Г.В.А. и адрес доставки указан адрес склада нашего покупателя. Перевозчик ООО. Наш покупатель требует, чтобы мы выписывали ему ТТН от себя, хотя мы к доставке не имеем прямого отношения, договор с перевозчиком заключает наш поставщик. Мы предложили нашему покупателю предоставлять им копию ТТН, которую получаем мы от поставщика, на что они не согласились. Подскажите, как правильно обосновать нашу позицию, на какие документы сослаться? Спасибо.
См. нормы, содержащиеся в главе 40 Гражданского кодекса РФ, в главе 2 Устава автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта (Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ) и в Правилах перевозок грузов автомобильным транспортом, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.04.2011 № 272. Подробнее    


Вопрос №1409, задан 28.07.2015 в 9:30

Добрый день! У нас ИП на ЕНВД, сеть небольших кафетериев, раньше мы закупали готовую продукцию (салаты, вторые блюда) у поставщика и в кафетериях их разогревали и продавали, также делали коктейли, соки , чай. Сейчас руководитель хочет арендовать производственный цех, и готовить продукцию в цеху, и в холодильных машинах доставлять по кафетериям. Продавать изготовленную продукцию будем только в своих кафетериях, сторонним организациям не будем. Система налогообложения у нас останется так же ЕНВД?
Да, останется ЕНВД. Подробнее    


Вопрос №1408, задан 27.07.2015 в 17:20

Добрый день. ООО приобрело 17.02.2015 г. а/м Газель. Какую отчетность мы должны были сдать по транспортному налогу и в какие сроки? Т.к. мы этот момент упустили. Спасибо.
Налоговую декларацию по транспортному налогу за 2015 г. нужно будет представить не позднее 01.02.2016 г. Подробнее    


Вопрос №1407, задан 27.07.2015 в 9:50

Сотрудница проработала с 1.07.2015 по 25.07.2015, 25.07.2015 неожиданно скончалась. Как правильно уволить и выплатить причитающуюся за 25 дней зарплату её родственникам (мужу)? Нужно ли начислять компенсацию за неиспользованный отпуск?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1406, задан 24.07.2015 в 18:59

Добрый день. Иностранный поставщик недопоставил нам товар по контракту, на который был открыт Паспорт сделки. Требование вернуть нам нашу переплату - проигнорировал. Какие должны быть наши действия? Таможня нас штрафует за нарушение валютного законодательства. Требует объяснительную, а также требование наше нашему поставщику о возврате переплаты. Поменяется ли сумма штрафа, если такое требование имеется / не имеется? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1405, задан 24.07.2015 в 11:55

Учредители нашей фирмы не резиденты. Приезжая в нашу страну на переговоры, а также для контроля деятельности фирмы, проживают в гостинице, которую оплачивает фирма, а также оплачивает их расходы по сотовой связи. Можно ли относить расходы по гостинице и связи на затраты предприятия, и если можно, то на основании чего?
По моему мнению, нельзя. Подробнее    


Вопрос №1404, задан 24.07.2015 в 11:55

В 1 кв. 2015 г. НДС к возмещению 23 т.р., во втором кв. 29 т.р. к уплате. Отражается ли НДС к возмещению в декларации за 2 кв., и какую сумму надо перечислить в ИФНС?
Не отражается. Безопаснее перечислить 29 т.р. Подробнее    


Вопрос №1403, задан 23.07.2015 в 13:30

Положено ли сотруднику пособие на погребение за счет ФСС в случае смерти его близкого родственника?
Положено – при наличии к тому установленных оснований. Подробнее    


Вопрос №1402, задан 21.07.2015 в 9:05

Ситуация такая: у нашего акционерного общества есть в собственности акции другого общества на сумму 3 500 000. Акции были куплены по договору купли-продажи в 2012 году. Сейчас это ООО ликвидировано. Наши аудиторы сказали, что эти акции можно после переоценки списать с баланса как неликвидные. А если мы спишем по балансу, то как быть с реестром акционеров? Какие следует сделать проводки? Какой документ направлять регистратору, чтобы он исключил нас из реестра?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1401, задан 17.07.2015 в 19:20

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ИП приобрел трактор и не зарегистрировал его в ГИБДД. Имеет ли он право ввести в эксплуатацию и принять к вычету НДС?
Имеет. Подробнее    


Вопрос №1400, задан 17.07.2015 в 16:25

Добрый день. Подскажите, как правильно поступить в следующей ситуации и можно ли вообще так? ООО должно денег за займ физику, не может вернуть. Решило перевести этот долг на другое ООО, которое ему должно в счет взаиморасчетов. Кредитор согласен, и согласен новый должник. Все готовы подписать соглашение о переводе. Если так можно, то какие проводки должны быть у первоначального должника?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1399, задан 17.07.2015 в 8:45

Добрый день. Можно ли продать нашу дебиторку за половину ее суммы? Какие последствия могут быть от занижения (по-другому никак не вернуть)?
Можно. Подробнее    


Вопрос №1398, задан 15.07.2015 в 11:46

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Приобрели земельный участок у Департамента имущественных отношений КК в 2013 г. за 450 тыс. руб. В бухгалтерском учете оприходовали за эту цену. Но в публичной карте кадастровая стоимость стоит 23 млн. и расчет земельного налога делали из 23 млн. руб. и платили в бюджет. Надо ли доводить в бухгалтерском учете стоимость земельного участка с 450 тыс. руб. до 23 млн. руб.?
Не надо. Подробнее    


Вопрос №1397, задан 14.07.2015 в 11:21

Добрый день. Подскажите: п. 4 Указания ЦБ РФ № 3073-У предусматривает, что возврат заемщиком займа физическому лицу может быть осуществлен только за счет наличных денег, поступивших в кассу заемщика с его банковского счета. А в ситуации, когда нам вернули выданный ранее нами займ физ.лицу наличкой в кассу, можем ли мы его отдать сразу же нашему кредитору (физику за заем)? Или нужно сделать внесение средств на р/с и тут же их снять?
Внести наличные денежные средства на расчетный счет и получить их снова. Подробнее    


Вопрос №1396, задан 13.07.2015 в 18:29

Добрый день! К вопросу 1390. Находимся на УСНО (15%). Заплатили НДС с аванса за услуги иностранному лицу. Я так понимаю - НДС не следует не включать в расходы? И надо ли выписать мне счет-фактуру самой себе и зарегистрировать ее в книге продаж?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1395, задан 13.07.2015 в 13:17

Добрый день! Указание ЦБ РФ от 07.10.2013 № 3073-У относится к отношениям между юридическими лицами и предпринимателями. А если юрлицо оформит займ у физлица свыше 100 т.р. через кассу и также вернет - это подпадает под это определение?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1394, задан 13.07.2015 в 11:19

Добрый день! Прошу ответить на вопрос. Каким последним днем должна быть выписана счет-фактура за выполненные строительно-монтажные работы, если Справка о стоимости выполненных работ КС-3 подписана 10 июня 2015 года? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1393, задан 13.07.2015 в 11:04

Подскажите, пожалуйста: ООО на ОСН приобрело оборудование, отражало в составе ОС и начисляло амортизацию, оно еще не полностью с амортизировано. Сейчас принято решение продать физическому лицу. Вопрос: есть ли какие-нибудь подводные камни? Сомнения - что сделка с физическим лицом, потому что «физикам» будем продавать почти все оборудование, которое было на балансе.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1392, задан 11.07.2015 в 12:28

Добрый день! При УСНО 15% курсовые разницы признаются расходом?
Не признаются. Подробнее    


Вопрос №1391, задан 10.07.2015 в 17:36

Добрый день! Движение денежных средств к какому виду деятельности относится (текущая, операционная, инвестиционная, финансовая): 1) возврат неиспользованных денежных средств на покупку валюты? 2) НДС с валютных операций, исчисленный самостоятельно? 3) покупка валюты?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1390, задан 10.07.2015 в 17:07

Добрый день! Мы находимся на УСНО 15%. 1. Наша организация выступает в роли налогового агента, а поэтому обязана исчислить, удержать и перечислить сумму НДС в бюджет при осуществлении расчетов с иностранной компанией (п. 4 ст. 173 НК РФ). При этом исчисленная и удержанная сумма НДС уплачивается в бюджет одновременно с перечислением иностранному контрагенту денежных средств (абз. 2, 3 п. 4 ст. 174 НК РФ). Мы перечислили авансом иностранной компании за консультационные услуги сумму в размере 2 365 467,07 руб., заплатили НДС (самостоятельно) 425 784,07 руб. Правильно ли я сделала проводки: Д 76.05 К 68.02, Д 68 К 51, Д 91.3 К 76.5? 2. Комиссия банка за валютные операции включается ли в расходы при УСНО? 3. Возврат на расчетный счет денежных средств, не использованных на покупку валюты, является ли доходом при УСНО (валюта по курсу ЦБ была посчитана)? 4. Декларация по НДС - заполняем только раздел 2 (сумма налога для налогового агента)? 5.Обязана ли иностранная компания выставить мне счет-фактуру на аванс или нет? 3. Возврат д/с на расчетный счет неиспользованных средств на покупку валюты.Является ли доходом при УСНО (валюта по курсу ЦБ была посчитана)? 4. Декларация по НДС заполняем только раздел два (сумма налога для налогового агента) ? 5.Обязана ли иностранная компания выставить мне счет-фактуру на аванс или нет?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1389, задан 10.07.2015 в 15:18

Поясните, пожалуйста, кого штрафуют при нарушении предела расчета наличными свыше 100 000 р. - "оплачивающего" или "получающего"? Заранее спасибо
В настоящее время оштрафовать могут каждую из сторон. Подробнее    


Вопрос №1388, задан 10.07.2015 в 9:45

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, установлена ли законодательно максимальная наценка, которую мы можем устанавливать при розничной реализации чая (например, закупаем чай за 500 руб. за кг, а будем продавать за 45 000 руб. за кг). Спасибо.
Не установлена. Подробнее    


Вопрос №1387, задан 09.07.2015 в 16:02

В продолжение вопроса 1385. Налоговики ссылаются еще на Письмо ФНС России от 11.02.2013 № ЕД-4-3/2013 «О применении положений пункта 6 статьи 105.3 НК РФ в части самостоятельной корректировки налоговой базы по налогу на прибыль». Какой обоснованный ответ можно дать налоговикам, если не представлять уточненную декларацию?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1386, задан 09.07.2015 в 15:06

Подскажите, подпадают ли под критерий пп.8 п.2 ст.105.1 НК РФ организации, когда одно и то же лицо в одной организации ген.директор, а в другой он же находится в составе учредителей?
Формально - не подпадают. Подробнее    


Вопрос №1385, задан 09.07.2015 в 14:48

Добрый день! Подскажите, налоговая требует дать пояснения и представить уточненную декларацию по налогу на прибыль за 2014 г., и указать по стр.107 Приложения № 1 к Листу 02 сумму корректировки в случае получения займов, предусмотренную ст.ст. 105.12 и 105.13 НК РФ, и изменить стр. 020 Листа 02 (внереализ. доходы) Организацией на ОСНО был получен беспроцентный займ от учредителя в сумме 450 000,00 руб. Цель займа - пополнение оборотных средств. Займ возвращен в сроки согласно договору. Согласно Письма МФ РФ от 14.07.2009 г. № 03-03-06/1/465 беспроцентные займы не увеличивают налоговую базу по налогу на прибыль. И являются ли эта сделка между взаимозависимыми лицами? Спасибо.
Требования налоговой инспекции незаконны. Подробнее    


Вопрос №1384, задан 09.07.2015 в 13:36

Подскажите, пожалуйста, какие последствия неуведомления ИФНС о контролируемых сделках? Заранее спасибо.
Штраф 5 000 руб. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-