| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №2411, задан 23.04.2018 в 11:31
Добрый день!
Вопрос. в 6НДФЛ строка 130 должна быть указана без суммы налогового вычета?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2410, задан 23.04.2018 в 11:27
Добрый день, подскажите, как правильно оформить списание ГСМ при использовании дизельной электростанции?
|
 |
Списание ГСМ при использовании дизельной электростанции следует производить, по моему мнению, в размере фактического расхода ГСМ по акту о списании. Подробнее |
Вопрос №2409, задан 23.04.2018 в 11:09
Добрый день!
ПОДСКАЖИТЕ, пожалуйста.
1. сотрудники получил зарплату а)ПО ДОГОВОРУ ГПХ как окончательный расчет б) по трудовому договору за январь 2018Г. - 15.01.2018г (ПО СРОКУ ОН ДОЛЖЕН БЫЛ ПОЛУЧИТЬ ЕЕ 14.02.2018Г.)., в этот же день 15.01. перечислен ЗА НЕГО НДФЛ. КАК ОТРАЗИТЬ ДАННУЮ СИТУАЦИЮ В 6 НДФЛ, СТР. 100,110,120?
2.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2408, задан 20.04.2018 в 15:55
Подскажите пожалуйста. Сотрудник уволился 31.01.2018г. , в это же день перечислили НДФЛ и зарплату. А 01.02.2018г. заметили, что платежное поручение по выплате дохода сотруднику было отклонена(отказ).Ссылка : в КПП должно стоять 0, а у нас КПП банка указано было.Раньше все проходило .Что теперь делать по заполнению 6НДФЛ ? Получается НДФЛ раньше перечислили,чем была перечислена зарплата.Как заполнить строки 100,110,120.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2407, задан 20.04.2018 в 12:55
Добрый день! Подскажите пожалуйста, с 01.01.2018 движимое имущество III и последующих амортизационных групп (т. е. со сроком полезного использования свыше 3 лет), которое принято на учет с 01.01.2013, льготируется только в том случае, если соответствующая льгота установлена субъектом РФ (п. 1 ст. 381.1 НК РФ).
Если такая льгота не будет установлена, налог на имущество по этому движимому имуществу придется платить. По какой ставке – укажет региональный закон, но в любом случае – не выше 1,1% в 2018 году (п. 3.3 ст. 380 НК РФ в ред., действ. с 01.01.2018). В нашем, Краснодарском крае при расчете налога на имущество за 1 квартал 2018 г, какую ставку применить ? Спасибо большое!
|
 |
1,1%. Подробнее |
Вопрос №2406, задан 20.04.2018 в 11:08
ДОБРЫЙ ДЕНЬ! Заполняю 6-НДФЛ. срок выплаты зарплаты 14 число сл. месяца. в феврале зарплату выплатили 13.02.2018г. в строке№120 показать дату 15.02.2018?
|
 |
14.02.2018. Подробнее |
Вопрос №2405, задан 19.04.2018 в 11:22
ДОБРЫЙ ДЕНЬ!
Заполняю 6-НДФЛ. зарплата за декабрь 2017г. была перечислена 12.01.2018г. и ндфл за декабрь 2017 г. уплачен 12.01.2018г. Срок выплаты зарплаты 14 число, в январе 2018 это воскресенье.
Вопрос: как показать в 6 ндфл в строке 100, 110,120,130,140
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2404, задан 18.04.2018 в 15:27
В продолжение вопроса № 2399,2401. ИП при покупке патента заявил сумму потенциально условного дохода 705.000 руб. (период действия патента 4 квартал 2017г.). По факту получил деньги на расчетный счет 4.000.000 руб. Вопросы: 1. Отчитываться за патент за 4 квартал не надо ни по какой декларации - верно? 2. Дополнительных налогов, даже если сумма доходов превысила заявленный условный доход, не будет? 3. Рассчитать 1% в ПФР с суммы превышающей 300 тыс.руб - это потенц.доход 705.000-300.000=405.000 *1% =4.050 руб. ? 4. Нужно ли составлять книгу доходов и расходов на период действия патента? 5. Если за год было куплена ДВА патента, то надо ДВЕ книги доходов и расходов составлять?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2403, задан 18.04.2018 в 15:11
Добрый день.Подскажите пожалуйста сотрудница числится в организации и в конце июня 2018г. собирается в декретный отпуск. Но она хочет уволится 23 апреля 2018г. Если она уволится кто ей должен выплачивать декретные? Сумма декретных как будет рассчитываться как безработная или будет учитываться заработок с предыдущих работодателей. Соцстрах должен рассчитать получается.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2402, задан 17.04.2018 в 10:08
Добрый день!
Заполняю форму расчет по страховым взносам за 1 квартал 2018года. у нас есть сотрудники, выполняющие работы по договору ГПХ. в приложении 2 "расчет сумм страховых взносов на осс, в строке 020 показываю сумму без учета начислений по договорам ГПХ. ВЕРНО ЛИ ЭТО?
|
 |
Неверно. Подробнее |
Вопрос №2401, задан 16.04.2018 в 12:59
В продолжение вопроса № 2399. В 4 квартале 2017г. ИП заявил сумму условного дохода 705.000 руб. и за патент заплатил 3525 руб., а на расчетный счет поступило 4.000.000 руб. Как считать налог УСН, НДС и 1% с суммы превышающей 300 тыс руб.?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2400, задан 16.04.2018 в 11:13
Добрый день, подскажите пожалуйста. Мы заключили договор на ИТС ПРОФ (Информационно-технологическое сопровождение
программы "1С:Предприятие"), на 6 мес. И нам выставляют Акт выполненных работ единоразово на всю сумму. Имеем ли мы право провести этот акт в учете и отнести на уменьшение налогооблагаемой прибыли. Спасибо Вам заранее за ответ.
|
 |
По моему мнению, нельзя. Подробнее |
Вопрос №2399, задан 12.04.2018 в 15:14
ИП на ОСНО оказывает строительные услуги. Периодически покупает патенты. Например патент с 01.06.2017г. по 31.08.2017г. Получается что часть ВТОРОГО квартала патент, а первые два месяца ВТОРОГО квартала нам надо сдавать декларацию по НДС и за ДВА месяца ТРЕТЬЕГО квартала тоже декларацию по НДС?
|
 |
Да, получается так. Подробнее |
Вопрос №2398, задан 12.04.2018 в 11:38
Добрый день! ООО (торговля пивом) зарегистрировано в ИФНС №4, по адресу регистрации открыт магазин, теперь мы хотим открыть еще один магазин по другому адресу, который также относится к ИФНС №4, возникает ли у Общества обязанность открывать обособленное подразделение или мы можем открыть ЕНВД по новому адресу (для нового магазина)?
|
 |
Надо встать на учет по месту (адресу) создания обособленного подразделения. Подробнее |
Вопрос №2397, задан 12.04.2018 в 10:59
Добрый день! К какой амортизационной группе отнести Емкость для хранения дрожжей оснащенная, относится к пивоваренному оборудованию. Спасибо
|
 |
По моему мнению, к пятой группе. Подробнее |
Вопрос №2396, задан 11.04.2018 в 16:33
Изменились ли в Краснодарском крае коэффициенты К1 и К2 в 2018 году?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2395, задан 11.04.2018 в 14:28
Добрый день! Организация находится на УСН (доходы-6%). Заключили агентский договор с агентом по поиску клиентов. По условиям договора всю полученную от покупателей выручку агент перечисляет на наш расчетный счет, но с удержанием своего вознаграждения. Помогите разобраться, пожалуйста, какую нам сумму включать в налогооблагаемую базу по УСН: сумму поступления денежных средств от покупателей в кассу агента или перечисленную агентом на р/с нашей организации (т.е. за минусом агентского вознаграждения)? И в какой момент признается доход: в момент получения денеж.средств агентом от покупателей или в момент получения на наш р/с от агента? Спасибо.
|
 |
Доходом признается сумма поступления денежных средств от покупателей в кассу (на расчетный счет) агента в момент получения денежных средств агентом. Подробнее |
Вопрос №2394, задан 10.04.2018 в 18:41
Добрый вечер. ИП открывает парикмахерскую на ЕНВД. Касса нужна или можно БСО, тогда какие? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2393, задан 10.04.2018 в 17:28
Добрый день!
Подскажите, приобрели станок б/у в 2016 году за 150 тыс. отнесли к 5 группе, срок использования -84 месяца, в декабре 2017 году провели модернизацию для повышения производительности, изготовления разного вида изделий и проч. Начисление амортизации не останавливалось, начислялось 16 месяцев. С 01.01.2018 должна начислять амортизация уже с модернизированного станка, в БУ начисляем с остаточной стоимости+сумма модернизации/68(84-16). А в НУ - первоначальная стоимость+сумма модернизации/84. И получится , что в НУ станок будет списываться дольше? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2392, задан 09.04.2018 в 15:22
Ип уходит в декрет (УСНО и ЕНВД), есть сотрудники и деятельность будет вестись дальше, на какие выплаты или льготы по налогам может рассчитывать ип, если договора с ФСС нет? Если да, то куда обращаться и какие документы нужны?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2391, задан 09.04.2018 в 14:33
Добрый день!
Учредитель-сотрудник предоставляет беспроцентный краткосрочный займ ООО. Какими проводками отразить поступление займа? Спасибо
|
 |
Дт 50 (51) Кт 66. Подробнее |
Вопрос №2390, задан 09.04.2018 в 11:45
В продолжение вопроса №2388 - ИП обязано установить кассовый аппарат до 01.07.2019г ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2389, задан 09.04.2018 в 9:12
Добрый день!
Ситуация: сотрудник в феврале был в отпуске без содержания. с января 2018 г. ему положен стандартный налоговый вычет на несовершеннолетнего ребенка -182 руб. в марте сотрудник работал весь месяц. Вопрос: стандартный налоговый вычет на ребенка в марте 2018 г. будет составлять 182 руб. или 364 руб.?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2388, задан 06.04.2018 в 14:19
ИП на УСН 6% продает физ.лицам медтехнику для домашнего использования. Может ли ИП работать без кассового аппарата?
|
 |
Применение ККТ необходимо. Подробнее |
Вопрос №2387, задан 06.04.2018 в 13:20
Добрый день! подскажите при экспорте оборудования в страны СНГ платится ли таможенные сборы, пошлины? и сколько? спасибо
|
 |
Размеры таможенных пошлин и сборов при экспорте товаров из Российской Федерации зависят от вида экспортируемых товаров и страны назначения.
Подробнее |
Вопрос №2386, задан 05.04.2018 в 14:59
Добрый день! УСН 15% можно ли отнести на расходы комиссию банка за внесение денежных средств на счет с использованием бизнес-карты?
|
 |
Можно. Подробнее |
Вопрос №2385, задан 05.04.2018 в 8:29
Добрый день! Организация на УСН 6%, оказывает услуги по мониторингу. Многие покупатели не подписывают и не присылают подписанные акты выполненных работ. Какие проблемы могут возникнуть у нас? Получаются не подписаны со стороны покупателя реализации. Как можно избежать проблем? Возможно предусмотреть в договоре пункт, что акты могут быть подписаны в одностороннем порядке?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2384, задан 04.04.2018 в 18:01
Добрый день! По ООО на УСН 6%, образовалась кредиторская задолженность перед покупателем по 62 счету. Данная задолженность должна быть списан по истечении 3 лет. Нужно включать сумму списанной кредиторской задолженности в доходы организации и облагать налогом по УСН 6%?
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №2383, задан 04.04.2018 в 17:51
Добрый день! Подскажите , приобретен плоттер за 67 тыс без НДС. Можно ли прописать в учетной политике пункт, что и в бухгалтерском и налоговом учете , все ОС стоимостью до 100 000 рублей, списывались единовременно в МПЗ, чтобы не возникало в учете временных налоговых разниц. Или может быть можно сделать как-то по другому. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2382, задан 04.04.2018 в 17:26
Добрый день! При продаже недвижимого имущества ООО , какие документы нужно предоставить в МФЦ, кроме договора купли-продажи для совершения сделки?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2381, задан 03.04.2018 в 11:45
Добрый день!
Подскажите к какой группе основных средств отнести станок заточный. Спасибо
|
 |
К пятой. Подробнее |
Вопрос №2380, задан 02.04.2018 в 15:53
Доброго Вам дня! Подскажите пожалуйста, работник , с которым заключен трудовой договор на один год по основному месту работы, написал Заявление 28.02.18, в котором обозначил свою просьбу уволить его так же с 28.02.18г. Бухгалтер уволил сотрудника 28.02.18 г, сделал расчет компенсации за н/о. И по расходному ордеру приготовил денежные средства. Работник за трудовой книжкой явился только аж 13.03.18 уже с новым заявлением с просьбой уволить его 13.03.18г. На работе он не являлся. Забрать трудовую книжку не захотел до сегодняшнего дня. Мы усматриваем в этом злоупотребление. Так как обязаны были выдать трудовую книжку в день увольнения. Если отправим почтой - то получается мы сами же подтверждаем, что пропустили сроки выдачи трудовой книжки. В приказе об увольнении работник отказался расписаться. Как нам правильно выйти из такой ситуации? посоветуйте пожалуйста. Спасибо Вам за ответ.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2379, задан 02.04.2018 в 13:59
Добрый день!
Подскажите пожалуйста , мы продаем пивоваренное оборудование, как отдельным оборудованием, так и завод под ключ (состоящий из разных комплектующих этого оборудования). Подскажите к какой амортизационной группе отнести данное оборудование нашим покупателям? спасибо.
|
 |
К пятой. Подробнее |
Вопрос №2378, задан 02.04.2018 в 9:48
добрый день! Мы планируем заключать договор с контрагентом из Узбекистана на поставку оборудования. Контракт , который необходимо заключить с контрагентов, он чем-то должен отличаться от договора поставки с российскими покупателями, кроме НДС 0%, и оплата в у.е.
Какая процедура взаимодействия с банком? Какие документы еще нужно оформить для таможни и для дальнейшего подтверждения НДС. Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2377, задан 30.03.2018 в 9:57
Добрый день!
Вопрос: сотрудница предоставила листок нетрудоспособности по уходу за ребенком в 2017. с 2014 по 2016 находилась в отпуске по уходу за ребенком. написала заявление на замену годов при расчете больничного. заменить надо на 2012 и 2013 годы. В данной ситуации величину календарных дней брать в расчет для 2012 и 2013 г.г. 730 или 731, т.к. замена годов и 2012 год високосный?
|
 |
730 Подробнее |
Вопрос №2376, задан 28.03.2018 в 18:01
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, мы ООО, уплачиваем ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль. В декларации по налогу на прибыль по строке 180 - сумма налога 2 008 713, ежемесячные авансовые платежи за 4 квартал строка 290 - 632643. При сдаче декларации за 2017 год по строке 210 сумму начисленных авансовых платежей указывать сумму - 2008713 или 2641356 (2008713+632643). Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2375, задан 28.03.2018 в 14:52
ООО на УСН 15% продает физ.лицу (единственному учредителю) нежилое помещение. Подскажите, каков порядок оформления документов? Нужно ли делать отчет об оценке для продажи? Какие могут возникнуть вопросы у ИФНС при продаже помещения ниже остаточной стоимости (убыток в декларации УСН), кроме начисления НДФЛ с материальной выгоды физ.лицу?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2374, задан 28.03.2018 в 11:36
ООО и ИП на УСН 15%, ИП на ОСН обязаны предоставлять расчет по налогу на имущество?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2373, задан 28.03.2018 в 11:13
К вопросу №2352 т.к. себестоимость учесть в состав затрат нельзя, то может ли ИП в 3-НДФЛ без подтверждения расходов учесть 20% от суммы доходов профессиональный налоговый вычет?
|
 |
Может. Подробнее |
Вопрос №2372, задан 27.03.2018 в 10:27
Добрый день!
Можно ли регистры налогового учета по НДФЛ хранить в электронном виде, не распечатывать?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2371, задан 26.03.2018 в 15:46
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться со следующим вопросом: у нас ресторан с залом обслуживания площадью менее 150 кв.м. Применяем ЕНВД. ОКВЭД 56.10. Собираемся организовать доставку обедов (приготовленных в нашем ресторане) клиентам своими силами, а также силами сторонних организаций. Попадает ли эта деятельность под тот же ОКВЭД 56.10? И можно ли по этой деятельности применять ЕНВД в нашем случае? Спасибо.
|
 |
Нельзя. Подробнее |
Вопрос №2370, задан 26.03.2018 в 15:05
Добрый день! По поводу правильности заполнения листка нетрудоспособности, графы "итого начислено":
В пункте 66 ПРИКАЗА Минздравсоцразвития от 29 июня 2011 г. N 624н написано, что "...в строке "ИТОГО начислено р. к." указывается общая сумма, подлежащая выплате застрахованному лицу";
а в письме ФСС РФ от 28.10.2011 №14-03-18/15-12956, п. 11 указано, что графа "итого начислено" указывается без НДФЛ. Как правильно?
|
 |
Правильно – начисленное пособие. Подробнее |
Вопрос №2369, задан 26.03.2018 в 14:00
Добрый день!
Сотрудник в нашей Организации работал в 2017 году с марта по сентябрь на 1 ставку,
а с 01.10.2017 г. был переведен на 0,5 ставки, а с 01.01.2018г. переведен на 1 ставку,
В данной ситуации пособие по нетрудоспособности нужно исчислить исходя из фактического заработка работника или умножать его на 0,5 ставки с 01.10.2017г.?
3. а с 07.10.2017г. на 1 ставке на условиях внешнего совместительства работал в другой Организации и принес справку по форме 182-н. Нужно ли учитывать данную справку?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2367, задан 26.03.2018 в 11:11
Добрый день. наш сотрудник принес листок нетрудоспособности.
Вопросы по листку нетрудоспособности:
1. Должность врача указана «оторино». Верно ли указана должность? Примет ли ФСС данный листок нетрудоспособности?
2. Указанный сотрудник в нашей Организации работал в 2017 году с марта по сентябрь на 1 ставку,
а с 01.10.2017 г. был переведен на 0,5 ставки.
В данной ситуации пособие по нетрудоспособности нужно исчислить исходя из фактического заработка работника или умножать его на 0,5 ставки с 01.10.2017г.?
с 01.01.2018г. сотрудник опять переведен на 1 ставку
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2366, задан 26.03.2018 в 10:50
Может ли физ. лицо (без открытия ИП) сдавать в аренду нежилое помещение ООО? Кто оплачивает НДФЛ и подает декларации? Физическое лицо оплачивает налог на имущество по кадастровой или инвентаризационной стоимости? Как узнать инвентаризационную стоимость?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2365, задан 23.03.2018 в 20:01
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, Некоммерческое партнерство индивидуальных застройщиков коттеджного поселка "Соловьево" перешло на УСН 6% в 2016 году. Отчет сдали "нулевой" так как членские взносы не являются доходом организации, но и при этом предыдущий бухгалтер не заполнил 3 раздел в декларации по УСН. Директор фирмы поменялся, и мы не можем узнать были ли проблемы у сданной декларации. Что нам в таком случае делать? Продолжать не заполнять 3 раздел? Или все же заполнять?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2364, задан 23.03.2018 в 12:53
Добрый день!
К какой группе основных средств отнести плазменный телевизор (приобретали для участия в выставке, после повесили в офисе, демонстрировать покупателям виртуальный тур на нашем сайте).
Плоттер и компьютер, спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2363, задан 23.03.2018 в 10:22
Добрый день! Купили составляющие для компьютера на сумму 80 тыс , и сами его собрали. Нам нужно собирать основное средство, либо ставить все составляющие на счет 10.6?
|
 |
Поступайте так, как предусмотрено учетной политикой. Подробнее |
Вопрос №2362, задан 22.03.2018 в 16:34
Добрый день, Покупаем товары для производства готовой продукции, так же канцтовары, какие-то офисные расходы, в счет-фактурах указан ГТД. Обязательно ли нам ставить на приход материалы и указывать для каждого ГТД, если мы из этого производим какую-то продукцию и используем в офисных расходах.
|
 |
Приходовать надо, указывать ГТД нет необходимости. Подробнее |
Вопрос №2361, задан 22.03.2018 в 16:31
Добрый день! Подскажите, наши монтажники летали на объект к покупателю, договор с покупателем предусматривает, что перелет и проживание оплачивается отдельно.
Нам сторонняя фирма подбирает авиабилеты и выставляет агентский сбор без НДС, мы оплачиваем, получаем акт выполненных работ и на эту же сумму, перевыставляем счет нашему покупателю, он нам оплачивает. Какие документы мы должны выставить на перелет покупателю? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|