Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №2008, задан 17.04.2017 в 14:11

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Мы находимся на УСНО 6%. На балансе числится здание. Здание уже самортизировалось. Нужно ли платить налог на имущество? Платить от кадастровой стоимости и какой процент? А если еще имеем движимое имущество, налог платится?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2007, задан 17.04.2017 в 10:27

Добрый день. Подскажите пожалуйста, платим за сотрудника за выдачу сертификата, подтверждающего компетентность судебного эксперта в рамках системы добровольной сертификации, зарегистрированной в НП "СРО судебных экспертов" в едином реестре зарегистрированных в системе добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Вопрос. Нужно ли платить НДФЛ и взносы? Какие будут проводки с использованием счета 76 и 91?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2006, задан 15.04.2017 в 10:34

Добрый день, подскажите, ИП заключает договора гражданско-правового характера с 2-мя физлицами. Начало договора с 01.02.2017 г. по 30.04.2017 г. Оплата за оказанные услуги будет производиться по окончании договора, т.е. 30.04.2017 г. (авансов нет). С какого числа нужно оформить этих сотрудников? Когда и какие налоги и взносы нужно начислить и оплатить? За какие периоды их нужно включить в СЗВ-М, 6-НДФЛ, в расчет по страховым взносам, 4-ФСС?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2005, задан 14.04.2017 в 9:57

Добрый день, подскажите, какая максимальная сумма расходов за обучение брата может быть для исчисления социального вычета по НДФЛ?
120 000 руб. (в совокупности с вычетами, установленными пп.пп. 3 – 6 п.1 ст.219 НК РФ). Подробнее    


Вопрос №2004, задан 13.04.2017 в 9:22

Добрый день. Организация, выпускающая продукцию (ветпрепараты) закрывается. В январе и феврале с.г. было производство, а в марте - нет, только реализация. При закрытии месяца в 1-С общехозяйственные расходы были распределены только в январе и феврале, а в марте - нет (нет 20 счета). Какими проводками закрыть по дебету 26 счета всю сумму? 2 вопрос. Можно ли оплатить НДС по налоговой декларации за 1 квартал в апреле всю сумму, а не 1/3?
1. Дт 90 Кт 26. 2. Можно. Подробнее    


Вопрос №2003, задан 12.04.2017 в 12:56

Добрый день! Было отправлено требование, дата требования 06.04.2017, квитанцию отправила 11.04.2017. Когда должна ответить по требованию ??? Спасибо.
По моему мнению, не позднее 18.04.2017. Подробнее    


Вопрос №2002, задан 11.04.2017 в 17:52

Добрый день! В феврале месяце уволился работник, при выдаче компенсации за неиспользованный отпуск и з/п за февраль был удержан и уплачен НДФЛ, в марте месяце, в день выдачи з/п за февраль, бухгалтер ошибочно оплатила НДФЛ с з/п уволившегося в феврале сотрудника. Что делать с переплатой по НДФЛ? И как отразить это задвоенное перечисление НДФЛ в декларации 6-НДФЛ? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2001, задан 11.04.2017 в 17:01

Добрый день! Сотрудник имел разрешение на временное проживание в РФ, сейчас получил вид на жительство в РФ. Нужно ли уведомлять какие-либо органы об изменениях у данного сотрудника?
Следует уведомить территориальный орган МВД РФ. Подробнее    


Вопрос №2000, задан 11.04.2017 в 10:01

Добрый день! В феврале 2017 г. в предприятии сменился учредитель, старый вышел, оставив свои 40% доли предприятию. За 2016 год какой из учредителей должен получать дивиденды: старый, т.к. это его период учредительства, или все-таки новый?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1999, задан 10.04.2017 в 12:45

Добрый день! ООО на УСН имеет в собственности объекты недвижимости. В перечне объектов недвижимого имущества для уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости они не значатся, т. е. получается - мы не платим налог на имущество с кадастровой стоимости? и нет необходимости подавать декларацию? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1998, задан 10.04.2017 в 10:06

Добрый день, подскажите, для ЕНВД на 2017 г. К1 и К2 не изменились?
Да, не изменились. Подробнее    


Вопрос №1997, задан 06.04.2017 в 14:37

Добрый день! Подскажите, расчёт наличными в пределах 100 000 р., в рамках одного договора несколько раз в день позволительно? Т.е. 300 000 р. оплатить за три раза?
Сколько бы ни было платежей наличными по одному договору и в течение какого бы времени они не осуществлялись, их общая сумма в целом не должна превышать 100 000 руб. Подробнее    


Вопрос №1996, задан 06.04.2017 в 11:49

Добрый день! Вопрос по ЕНВД: в декларации в разделе 3 по строке 020 указывать общую сумму уплаченных страховых взносов или только 50%, на которые мы можем уменьшить вмененный доход? (Пример: строка 010 – 204 985, уплачено страховых взносов 514 083, по строке 020 указывать 514 083 или 257 041?) Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1995, задан 06.04.2017 в 11:36

Добрый день! Сроки уплаты авансовых платежей по земельному и транспортному налогу юридическим лицом в Краснодарском крае? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1994, задан 05.04.2017 в 16:46

Добрый день! Сотрудник полиции, вышла из декретного отпуска в возрасте ребенка 9 месяцев,на 7часовой рабочий день. Получает и пособие по уходу за ребенком в возрасте до 1,5 лет и заработную плату за отработанные 7 часов. Вопрос: имеет ли она право на оплачиваемый отпуск, отработав 6 месяцев? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1993, задан 05.04.2017 в 12:44

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно оформить компенсацию за использование личного легкового автомобиля директора в служебных целях (Предприятие ООО на УСН (доходы))? Облагается ли эта компенсация взносами в ПФР, ФСС, ФФОМС, ТФОМС? Освобождается от НДФЛ вся сумма компенсации за использование личного легкового автомобиля в служебных целях? Существует ли какая-то методика расчета компенсации за использование личного легкового автомобиля в служебных целях.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1992, задан 04.04.2017 в 12:44

Добрый день, Подскажите, прочитала на одном бухгалтерском ресурсе, что т. к. кадастровая стоимость земельных участков была утверждена в январе 2017 года, то данные суммы следует применять для расчета земельного налога с 01.01.2018 года. Это действительно так? и измененные ставки применять с 2017 года?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1991, задан 04.04.2017 в 11:55

Добрый день, подскажите, пожалуйста. ТСЖ при заполнении декларации по УСН 6 % должно учитывать поступление оплат от жильцов за жилищно-коммунальные услуги в составе доходов при определении налоговой базы?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1990, задан 30.03.2017 в 10:52

Отчет 4-ФСС за 2016 год сдан в ФСС. Сальдо по стр. 9 "Задолженность за территориальным органом Фонда на конец отчетного (расчетного) периода" за счет превышения расходов (стр.10) составило 16 726,38 руб. Вопрос: в новой форме "Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2017 года" где отразить сумму 16 726,38 руб.?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1989, задан 29.03.2017 в 16:13

Добрый день! ИП по договору займа (процентного) получил от ООО определённую сумму. Часть займа вернул, а часть ООО хочет ему простить. ИП является учредителем ООО (100%). Возможно ли это и каковы последствия?
Прощение долга возможно. Сумма прощенного долга должна быть признана налогооблагаемым доходом предпринимателя. Подробнее    


Вопрос №1988, задан 29.03.2017 в 11:07

Добрый день! Подскажите, субсидии, полученные ИП, являются его доходом? Он на УСН.
Требуется уточнение вопроса: каковы назначение субсидии и основания ее получения? Рекомендую ознакомиться с ответом на вопрос № 1898. Подробнее    


Вопрос №1987, задан 29.03.2017 в 10:51

Добрый день! Можно ли возместить НДС по чеку АЗС?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1986, задан 28.03.2017 в 11:55

Подскажите, пожалуйста. Реорганизация прошла в форме преобразования 06.04.2016 г. Сейчас сдаем баланс за реорганизовываемую организацию. Как заполнить баланс? ИНН и КПП какой организации ставить - ПАО или правопреемника ООО? Отчетный период ставить код 90, я так понимаю? Баланс с 01.01.2016 г. по 06.04.2016 г. заполняем. ОКВЭД ставить, который был в 2016 г. у ПАО или по новому ОКВЭД? Это последняя отчетность, чтоб мы вам не надоедали. Заранее спаcибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1984, задан 28.03.2017 в 10:53

Добрый день! Подскажите, является ли сумма взноса в уставный капитал доходом организации при УСН?
Не является. Подробнее    


Вопрос №1982, задан 24.03.2017 в 10:28

При расчете налога в декларации по налогу на имущество организаций за 2016 г. сумма налога (раздел 1), исчисленная к уменьшению сумма = 88 руб. В 1 кв. 2017 г. амортизация не начислялась, т.к. все имущество самортизировано, а новое не приобретали. Вопрос: в налоговом расчете по авансовому платежу по налогу на имущество организации за 1 квартал 2017 г. сумма 88 рублей отражается (в разделе 1), т.е. переносится или нет? Тогда, куда ее деть? Спасибо.
Не переносится. Учитывается лишь в бухгалтерском учете как переплата по налогу. Подробнее    


Вопрос №1981, задан 23.03.2017 в 21:33

На вопрос 1980. Права требования (включая начисленные проценты), списанные в убытки - это внереализационные расходы или операционные? Для особо одаренных поясните. А если мы продаем долг, но нам деньги не зашли еще, это будет строка какая в отчете о финансовых результатах и какой это доход - внереализационный или операционный? Огромное спасибо.
Прочие расходы. Прочие доходы (строка 2340). Подробнее    


Вопрос №1980, задан 23.03.2017 в 17:31

Подскажите, пожалуйста. Списали приобретенные права по договору уступки, т.к. организация ликвидировалась. Сделали проводку и бух справку. Дт 91 Кт 58. Также списали начисленные проценты Дт 91 Кт 76. Как отразить данные расходы в отчете о финансовых результатах? Это прочие расходы операционные? Правильно мы понимаем? 2-й вопрос. Мы покупаем по договору уступки долг организации (договор займа). Начисляем проценты. Код строки в отчете о фин.результатах?
1. По статье «прочие расходы» (строка 2350). 2. По статье «проценты к получению» (строка 2320). Подробнее    


Вопрос №1979, задан 23.03.2017 в 11:08

Добрый день! ИП по регистрации состоит на учете в ИФНС № 4, как плательщик ЕНВД зарегистрирован в ИФНС № 1, сотрудники работают только по деятельности, относящейся к ЕНВД. 6-НДФЛ платим и сдаем в ИФНС № 1, а куда платить взносы ПФР, ФФОМС, ФСС и сдавать отчетность - в ИФНС № 1 или в ИФНС № 4? Спасибо
В ИФНС № 4. Подробнее    


Вопрос №1978, задан 23.03.2017 в 9:10

Сотрудница имеет двоих детей. Сейчас в отпуске до достижения 3-х лет ребенку. В марте была начислена сумма 3000 рублей (премия в 8 Марта). Как удержать НДФЛ и сколько?
С учетом изложенных в подробном ответе допущений НДФЛ в данной ситуации не исчисляется и не удерживается. Подробнее    


Вопрос №1977, задан 21.03.2017 в 17:43

Подскажите пожалуйста. ПАО 1 реорганизовалось в ООО 1 - 06.04.2016 г. Находимся на УСНО 15%. Как заполнить раздел 2? Строка 210 получилась 1 782 193, строка 220 - 2 336 148. Что ставить в строке 212, 213? (отчетный период получается с 01.01.2016 г. по 06.04.2016 г.)?
По моему мнению, строках 211, 212 и 213 (сумма полученных доходов за полугодие, 9 месяцев и за налоговый период) следует указать доход, фактически полученный к моменту реорганизации, т.е. сумму 1 782 193, а в строках 221, 222 и 223 (сумма произведенных расходов за полугодие, 9 месяцев и за налоговый период) - 2 336 148. Подробнее    


Вопрос №1976, задан 21.03.2017 в 10:49

Добрый день. Какие выплаты и в каких суммах предусмотрены работающей женщине при рождении третьего ребенка?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1975, задан 20.03.2017 в 10:06

Добрый день. Организация по производству лекарственных средств ликвидируется. Неиспользованное сырье сдает специализированной организации для утилизации сырья. На какой счет списать сырье и услуги по утилизации сырья? Как оформить возврат НДС по неиспользованному сырью и проданному оборудованию с не полностью начисленной амортизацией?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1974, задан 20.03.2017 в 8:08

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Организация зарегистрирована в 1 ИФНС г. Краснодара. Имеет недвижимость, которая относится по месторасположению ко 2 ИФНС г. Краснодара. Организация применяет УСН, но с 01.01.2017 г. должна платить налог на имущество с кадастровой стоимости, нашли себя в списках. Вопрос: в какую налоговую мы должны подавать декларацию и соответственно платить сам налог, в 1 ИФНС или во 2 ИФНС?
В ИФНС № 2. Подробнее    


Вопрос №1973, задан 16.03.2017 в 16:37

Добрый день! Подскажите, работник уволился 7 марта, был удержан и перечислен НДФЛ, 15 марта, в день выплаты заработной платы остальным работникам, бухгалтер ошибочно перечислила НДФЛ и за уволенного работника, по которому ранее НДФЛ перечислялся. Что теперь делать с переплаченным НДФЛ? Спасибо
Обратиться в ИФНС с заявлением о возврате ошибочно перечисленной суммы. Подробнее    


Вопрос №1972, задан 16.03.2017 в 16:17

Добрый день, ответьте пожалуйста на вопрос: Налогообложение по договорам ГПХ с физлицами в 2017 г. (НДФЛ, страховые взносы). Прошу Вас направить ответ в форме письма на эл. адрес (для ознакомления сотрудников нашей организации). Укажите, пожалуйста, ссылки на действующее законодательство, письма и разъяснения.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1971, задан 15.03.2017 в 11:21

Добрый день. Подскажите, 6-НДФЛ сдается по месту регистрации ИП? Или по месту регистрации торговой точки (ЕНВД)? А 2-НДФЛ?
По месту учета предпринимателя в качестве плательщика ЕНВД. Подробнее    


Вопрос №1970, задан 14.03.2017 в 14:02

Добрый день! Подскажите, в собственности ООО есть земельный участок и строения, которые строились очень давно, в свидетельствах на эти строения не указано кадастровых номеров. Нам необходимо проверить, включены ли наши строения в реестр для уплаты налога на имущество с кадастровой стоимости. Где нам взять эти кадастровые номера? И ООО на УСН должно ли платить налог на имущество с кадастровой стоимости? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1969, задан 14.03.2017 в 9:57

Добрый день. При ликвидации предприятия бухгалтерские документы с большим сроком хранения сдаются в архив. А у которых прошел срок хранения - уничтожаются самой организацией или сдаются на уничтожение специализированной организации?
Возможны оба варианта. Подробнее    


Вопрос №1968, задан 09.03.2017 в 10:53

ИП размещает депозит денежных средств в банке, в котором обслуживается. Необходимо ли уплачивать НДФЛ либо банк сам удерживает и перечисляет в ИФНС?
Банк сам удерживает НДФЛ и перечисляет его в бюджет. Подробнее    


Вопрос №1967, задан 09.03.2017 в 10:28

Подскажите, дебиторскую задолженность с истекшим сроком годности можно принять для НУ? Возмещение НДС при списании?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1966, задан 09.03.2017 в 10:08

Подскажите, фиксированный платеж за 2016 г. уплачен разово в декабре 2016 г., а также 1% свыше 300 т.р. ПФР в марте 2017 г. Можно ли всю сумму включить в КУДИР и 3-НДФЛ за 2016 г.? Ведется два вида деятельности, делить необходимо пропорционально выручке без НДС?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1965, задан 09.03.2017 в 9:52

Добрый день! Подскажите. ИП на ОСНО. Нужно ли включать в расходы (декабрь 2016 г.) КУДиР себестоимость товара, который оплачен, но не отгружен покупателю?
Не нужно. Подробнее    


Вопрос №1964, задан 06.03.2017 в 11:01

Добрый день!!! ООО на УСН имеет в собственности земельный участок, предназначенный для размещения производственных и административных зданий, строений, сооружений промышленности, коммунального хозяйства, материально-технического, продовольственного снабжения, сбыта и заготовок (абз.12 п.5), платим налог по ставке 0,17. На земельном участке находятся строения, которые мы сдаем в аренду: склады, производственный цех (общепит, только производство продукции, продажа осуществляется арендатором в другом месте). Вопросы: 1.Правильно ли мы применяем назначение земельного участка и налоговую ставку? 2. Если открыть на территории автомойку, нужно ли менять назначение земельного участка, какая будет налоговая ставка? Менять назначение нужно будет на весь участок, либо выделять отдельно, что используется под автомойку, а что под склады, цех? 3. Если открыть на территории кафе, нужно ли менять назначение земельного участка, какая будет налоговая ставка? Менять назначение нужно будет на весь участок, либо выделять отдельно, что используется под кафе, а что под склады, цех? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1963, задан 01.03.2017 в 16:44

Добрый день! Прошу дать разъяснения - обязана ли наша организация в 2017 году сдавать отчет и платить за негативное воздействие на окружающую среду? Организация расположена в многоэтажном доме, офисные помещения, вода, канализация в доме, производства нет. Занимаемся распространением НТД и НТИ, примерно как "книга - почтой". ФГУП. В 2016 году мы сдавали такой расчет и платили налог.
Если ваша организация имеет документальное подтверждение отнесения ее к объектам IV категории, то вносить в бюджет плату за негативное воздействие на окружающую среду и представлять в территориальные органы Росприроднадзора декларацию о плате за негативное воздействие на окружающую среду она не обязана. Подробнее    


Вопрос №1962, задан 28.02.2017 в 15:48

Добрый день, подскажите, пожалуйста, касаемо 1 % в ПФР с доходов, превышающих 300 000 руб. В расчет берется полная выручка полученная от покупателей при реализации им ТРУ, включая НДС, и с разницы от 300 000 до величины полученного дохода, определяется 1%, который должен быть уплачен? Иными словами если сумма общей выручки ИП составила 400 000 руб., то 1% будет составлять - 1 000,00 руб. (400 000 - 300 000 = 100 000 * 1% = 1 000,00 руб.) ? Подобного рода расчет предусмотрен независимо от системы налогообложения (ОСНО или УСН)?
Только для ОСНО. Подробнее    


Вопрос №1961, задан 28.02.2017 в 13:05

Добрый день. Уточнение к вопросу 1953. Авто в лизинг взято на 5 лет, на балансе лизингополучателя. Страховка ОСАГО. Как брать в расходы при УСН 15% страховку?
Единовременно после фактической оплаты. Подробнее    


Вопрос №1960, задан 28.02.2017 в 11:16

Добрый день! Вопрос: приложение 3 расчета по страховым взносам. Задолженность ФСС перед организацией на 31.12.2016 -16000руб. (ежем. пособия по уходу). Документы на возмещение поданы организацией в январе 2017 г. в ФСС. Надо ли указывать эту задолженность в приложении 3 нового расчета или эта сумма не будет отражена в новом расчете (как задолженность и как возмещенная сумма)?
Не надо, т.к. в Приложении 3 Расчета по страховым взносам, утв. Приказом ФНС от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@, не содержится такого показателя. Подробнее    


Вопрос №1959, задан 27.02.2017 в 9:14

Добрый день. Пунктом 1.1. статьи 7 Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» от 30.12.2004 N 214-ФЗ предусмотрено, что «При передаче объекта долевого строительства застройщик обязан передать участнику долевого строительства инструкцию по эксплуатации объекта долевого строительства, содержащую необходимую и достоверную информацию о правилах и об условиях эффективного и безопасного его использования, сроке службы объекта долевого строительства и входящих в его состав элементов отделки, систем инженерно-технического обеспечения, конструктивных элементов, изделий (далее - инструкция по эксплуатации объекта долевого строительства)». Данная норма вступила в силу 01.01.2017 г. (часть 1.1 введена Федеральным законом от 03.07.2016 N 304-ФЗ). Застройщик завершил строительство многоквартирного жилого дома в 2016 году, разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного жилого дома получено в 2016 году. При этом, часть объектов долевого строительства (квартир) передана участникам долевого строительства в 2016 году, часть объектов – в январе 2017 года. Вопрос: правомерно ли требование Росреестра о предоставлении инструкции (в порядке п. 1.1. ст. 7 ФЗ 214) для регистрации права собственности на объекты, принятые участниками долевого строительства по актам приема-передачи в январе 2017 года?
Правомерно. Подробнее    


Вопрос №1958, задан 22.02.2017 в 14:09

Добрый день. Какой код по ОКВЭД2 можно подобрать для установки домофонов и для ремонта домофонов в жилых домах? Спасибо.
43.21, 43.29 или 80.20. Подробнее    


Вопрос №1957, задан 22.02.2017 в 10:29

Добрый день! В декабре 2016 г. ФНС издает приказ от 22.11.16 № ММВ-7-11/633@ о смене кодов доходов (ранее премии относились к 2000 коду, а с 26.12.2016 г. стали относится к кодам 2002, 2003). Вопрос заключается в следующем: как быть с отчетом 2-НДФЛ за 2016 год? Какой код дохода по премиям нужно указывать, ведь с 01.01.2016 г. все премии относились к 2000 коду, а с 26.12.2016 г. к 2002?
Следует указывать обновленные коды. Подробнее    




Страница: 1234567891011121314151617181920212223242526272829303132333435363738394041424344454647484950515253545556575859606162636465666768697071727374757677787980
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-