Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №2048, задан 31.05.2017 в 12:38

Добрый день. Подскажите, деятельность ИП в Краснодаре - технические консультации по кранам и оборудованию - под ЕНВД попадает? Или какие консультации могут попадать под ЕНВД?
Не попадает. Подробнее    


Вопрос №2047, задан 30.05.2017 в 15:29

Добрый день. Организация на ЕНВД (транспортные услуги) приобрела 2-е железнодорожные емкости б/у для хранения диз. топлива, используемого для заправки собственных транспортных средств, по 165 000 р. за 1 шт. Раньше это были железнодорожные цистерны, которые уже списаны из эксплуатации, но хранить топливо в них можно. Из документов на эти емкости есть только договор и УПД, где ничего не написано о годе выпуска данных емкостей, но примерно они 1976 года выпуска. Помогите верно выбрать код ОКОФ и срок амортизации.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2046, задан 30.05.2017 в 12:27

ИП КФХ на ЕСХН не ведет деятельность. На КФХ оформлены земельные участки, которые не работают, т.е. сдаем нулевую декларацию. Сейчас КФХ хочет открыть ларек с шаурмой (общепит) на данном земельном участке. Может ли ИП КФХ заниматься общепитом и какую систему налогообложения выбрать, чтобы не использовать кассовый аппарат - ЕНВД? Если ЕНВД - то с каким физическим показателем?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2045, задан 29.05.2017 в 14:47

Добрый день! Подскажите, мы приобрели газонокосилку для благоустройства территории. Как нам правильно списывать ГСМ? Норму устанавливать в мото-часах? В тех.характеристике нет норм расхода. Или как-то по-другому можно?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2044, задан 29.05.2017 в 14:31

Александр Давидович, добрый день. Помогите, пожалуйста в составлении письма в УПФР. Ситуация описана в письме. Просьба, если необходимо- отредактируйте его, может, добавить ссылки на арбитражную практику, если она есть. ООО _______ (рег.номер в ПФР ___________) получило Акт о выявлении правонарушения в сфере законодательства Российской Федерации об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования № ____от __________2017г и сообщает следующее. ООО _______ 10 апреля 2017 был сдан Отчет СЗВ-М за март 2017. В дальнейшем бухгалтером было обнаружено, что в отчет не были включены сведения об одном человеке ( о физическом лице по договору ГПХ), 19 апреля 2017 бухгалтером был отправлен отчет СЗВ-М за март «ДОП». 25 мая 2017 УПФРФ в Западном внутригородском округе г Краснодара составлен Акт о выявлении правонарушения о привлечении ООО _____ к ответственности, предусмотренной ч 3 сч 17 ФЗ № 17 ФЗ от 01.04.1996 за предоставление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений. В связи с тем, что организация самостоятельно выявила ошибку и предоставила дополняющий СЗВ-М до обнаружения территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации , и в соответствии с п. 39 Инструкции, утв. приказом Минтруда России от 21 декабря 2016 г. № 766н, считаем возможным отмену решения о привлечении Организации к ответственности, предусмотренной ч 3 сч 17 ФЗ № 17 ФЗ от 01.04.1996 за предоставление страхователем неполных и (или) недостоверных сведений. (или должна быть другая формулировка :"....считаем неправомерным привлечение ООО___ к ответственности в виде штрафа в размере 500руб.", т к решения о привлечении к ответственности еще нет, есть акт ,есть протокол и вызов на комиссию для дачи пояснений). Заранее благодарны.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2043, задан 25.05.2017 в 15:03

Добрый день, у нас АНО ДПО (институт дополнительного проф. образования, не государственный). Хотим добавить обучение по программе повышения квалификации среднего медицинского персонала. Какой ОКВЭД будет соответствовать данному виду деятельности? Спасибо.
85.42 «Образование профессиональное дополнительное» Подробнее    


Вопрос №2041, задан 24.05.2017 в 11:21

Добрый день! У нас на предприятии есть работники, которые работают по гибкому графику рабочего времени. Сколько максимально в течение дня они могут работать с перерывами? И также, если работники с вредными факторами, когда рабочая неделя составляет 36 часов, сколько максимально в течение дня они могут работать с перерывами? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2040, задан 24.05.2017 в 10:42

Добрый день, подскажите, пожалуйста. Организация открылась 18.05.2017 г., уставный капитал 10 тыс.руб. По протоколу написано в течение 4 месяцев вносить можно. Доля учредителя 67 % и второго 33%. Может ли учредитель дать беспроцентный займ своей организации, который имеет 67 %, если уставный капитал еще не оплачен? А второй участник, который имеет 33 %, может дать только процентный займ, под какой процент?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2039, задан 24.05.2017 в 8:52

Добрый день! ООО на ОСНО сдало НДС за 1 квартал с подтверждением нулевой ставки НДС по реализации в Казахстан. Все документы отправили по ТКС. Сейчас выявили, что произошла техническая ошибка в программе и мы не включили одну реализацию в книгу продаж (не касается экспортных операций), соответственно занизили НДС, необходимо сдать корректировку. Как быть с подтверждением нулевой ставки НДС, опять отправлять пакет документов с корректировкой?
Повторного представления документов, подтверждающих обоснованность применения ставки 0%, в указанных в вопросе условиях не требуется. Подробнее    


Вопрос №2038, задан 22.05.2017 в 17:56

Добрый день! Интересует ситуация, описанная в вопросе № 2035 от 18.05.2017. И как быть в таких случаях? Не покупать у таких продавцов товар, а то признают недействительной и все? Либо "кинут" - либо плати дважды, либо возвращай товар? И становиться в очередь?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2037, задан 22.05.2017 в 10:45

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ИП на УСН сдает в аренду рекламную поверхность на здании, какой должен быть ОКВЭД?
68.20 Подробнее    


Вопрос №2036, задан 21.05.2017 в 13:00

Добрый день!! ООО хочет взять в аренду авто у своего же ген.директора для его же поездок по рабочим вопросам, ну и соответственно для поездки на работу и с работы. Не возникнут ли вопросы у ИФНС по данному договору? Заранее спасибо
Вопросы у ИФНС могут возникнуть. Подробнее    


Вопрос №2035, задан 18.05.2017 в 19:06

Физ.лицо приобрело у ООО автомобиль TAYOTA LANKRUSER 200 за 4,2 млн.руб. в марте 2017 года. В свою очередь ООО приобрело данный автомобиль в автосалоне за 5,6 млн. руб. в ноябре 2016 г. В договоре купли-продажи ООО указало что остаточная стоимость составила на момент продажи 800 тыс.руб. Сейчас ООО банкротится. Вопросы: 1) Почему такая маленькая сумма остаточная? (это не лизинг ). 2) К какой амортизационной группе относится данное авто и какую сумму можно было за 4 месяца самортизировать? 3) В случае банкротства не признают ли данную сделку мнимой? 4) Какие могут быть "подводные камни" для физ.лица, в случае каких-либо неприятностей у юр.лица? 5) Как и чем можно подстраховаться физ.лицу?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2034, задан 18.05.2017 в 14:43

Здравствуйте! Подскажите, если работник получает зарплату на карточку, находится в другом городе, распечатывать расчетные листки и передавать работнику неудобно.Можно ли рассылать их по электронной почте с подтверждением о получении?Законно ли это?
Можно. Подробнее    


Вопрос №2033, задан 18.05.2017 в 9:17

Добрый день! При сдаче отчетности по взносам за 1 квартал 2017 года получили уведомление с требованием пояснений, т.к у нескольких сотрудников компании (один из них уволен в феврале 2017) существуют расхождения сведений, указанных в ИНН и СНИЛС. На семинарах об изменении отчетности с 01 января 2017 года лекторы упоминали, что ФНС будет сопоставлять данные ИНН и СНИЛС. Однако, как решить проблему при выявлении расхождения данных, рекомендаций не давали. По этим сотрудникам уже ранее сдавали отчеты в Пенсионный фонд. С пенсионным фондом сверила данные на сотрудников. Все данные правильно указаны. Корректировочные отчеты уже подавали дважды, даже писали письма с копиями документов. Сотрудники ИФНС поясняют, что копии документов им не нужны, все равно программа автоматически отправляет уведомление об уточнении. А физ. лица, по которым выявлены расхождения должны явиться с документами в ИФНС по месту регистрации и сверить данные. Закономерны ли требования налоговиков? Прошу дать рекомендацию, что должен предпринять налогоплательщик (или это обязанность физ. лица?), чтобы привести в соответствие данные в ИНН и СНИЛС. Какова процедура с точки зрения ФНС.
Ответ представлен по электронной почте. Подробнее    


Вопрос №2032, задан 16.05.2017 в 11:55

ИП зарегистрирован в ИФНС № 4, деятельность ЕНВД - в ИФНС № 2. Куда сдавать отчетность? Куда платить налог?
В ИФНС № 2 (по месту учета в качестве плательщика ЕНВД) предприниматель обязан представлять декларацию по ЕНВД и уплачивать ЕНВД. Подробнее    


Вопрос №2031, задан 16.05.2017 в 11:49

ООО зарегистрировано в Краснодаре(ОСНО). Хотим открыть обособленное подразделение в Новороссийске. 1.Подавать заявление о создании ОП нужно в свою инспекцию? 2.Сдавать отчетность по НДФЛ в какую инспекцию? 3.Оплачивать налоги куда?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2030, задан 15.05.2017 в 13:26

Добрый день! Подскажите порядок закрытия обособленного подразделения. Заранее спасибо
Рекомендую обратиться на нашу телефонную Горячую линию. Подробнее    


Вопрос №2029, задан 12.05.2017 в 16:57

Добрый день.Подскажите пожалуйста.Сотрудница уходит в декрет . При устройстве принесла две справки с предыдущих мест работы - основное (А) и совместительство (Б). При расчете эти справки учитываем получаем следующее: Фирма (А) доход 2011г. - 126734,59 рублей, кол-во календарных дней, исключаемых из периода - 64; Фирма (Б) доход 2011г. - 37428,76 рублей, кол-во календарных дней, исключаемых - 48; Фирма (А) доход 2012г. - 87138,55 рублей, кол-во календарных дней, исключаемых из периода - 213; Фирма (Б) доход 2012г. - 40279,93 рублей, кол-во календарных дней, исключаемых - 245. Формула расчета, согласно ФЗ №255-ФЗ ст.13, выглядит следующим образом: доход за два календарных года, предшествующих наступлению страхового случая, не превышающем предельной величины этих лет, деленное на 730 (или 731 или 732). Из наших данных получаем: (126734,59+37428,76+87138,55+40279,93) / (731-(64+48+213+245)) = 291581,83/161 = 1811,07 рублей среднедневной заработок. ФСС утверждает, что расчет не верный, т.к. в году 365 дней, а у меня вычет за 2012г. 458 дней. Я говорю, что формула не по годам делит, а берет среднюю 731. Официальных разъяснений, что я кол-во дней должна соотносить сколько в году дней нет нигде. А ФСС говорит, что только потому что в году 365 дней, я должно корректировать справки других работодателей и по одному внести исключаемый период, а по другому нет. Кто прав! Заранее спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2028, задан 12.05.2017 в 15:59

Добрый вечер, подскажите, пожалуйста. Если в 2012 году физ.лицом были приобретены земельные участки, а в январе 2014 года он их продал, не сдав при этом декларацию по форме 3-НДФЛ за 2014 год, существует ли в данной ситуации срок исковой давности в пределах трех лет, и необходимо ли подавать декларацию на сегодняшний день? И касаемо самих земельных участков хотелось бы спросить, если их продажная стоимость значительно ниже кадастровой, расчет налогооблагаемой базы должен производиться от той стоимости, за которую мы их продали, либо необходимо учесть какое-либо соотношение от кадастровой?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2027, задан 12.05.2017 в 15:58

Добрый день. У нас ООО занимается оптовой торговлей с НДС. Хотим организовать там розницу, без НДС, установить кассовый аппарат. Удобно ли будет вести учет в существующем ООО или лучше для розницы использовать ИП? Надо будет вести раздельный учет, но «безнальных» продаж сейчас нет, значит, можно сразу все приходовать на розничный склад и все затраты принимать на 26 сч.? И как можно отказаться от НДС?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2026, задан 12.05.2017 в 14:11

Добрый день, подскажите, пожалуйста, ООО занимается грузоперевозками (дополнительный вид деятельности, на ЕНВД), какой должен быть ОКВЭД?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2025, задан 11.05.2017 в 16:46

Добрый день! В ситуации, если сотрудница обратилась к работодателю по истечении 6 месяцев за выплатой пособия по беременности и родам и работодатель не против, возместит ли ФСС ему потом?
Не возместит. Подробнее    


Вопрос №2024, задан 10.05.2017 в 16:40

Добрый день! В марте 2102 года была проведена аттестация рабочих мест. Осенью 2016 года была проведена специальная оценка условий труда по новым введенным должностям. Получается, что с аттестации 2012 года уже прошло 5 лет. Нам надо проводить специальную оценку на те должности, которые были аттестованы в 2012 году? Спасибо
Надо. Подробнее    


Вопрос №2023, задан 04.05.2017 в 16:50

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. ИП применяет ЕНВД (без работников), зарегистрирован по месту жительства в ИФНС № 1, деятельность будет вести на территории, принадлежащей ИФНС № 2. В какую ИФНС платить фиксированные платежи за ИП? Если в ИФНС № 1, то декларация подается в ИФНС № 2, как уменьшать ЕНВД на произведенные в течение квартала платежи "за себя"?
В ИФНС № 1. На основании платежных документов об уплате взносов. Подробнее    


Вопрос №2022, задан 27.04.2017 в 13:24

Организация на УСН 15% ликвидируется. Есть на остатке основные средства, которые были приобретены в период применения УСН 6% и по которым задолженность перед поставщиком. Для погашения долга денеж.средств нет. Как закрыть задолженность с наименьшими затратами по налогам?
Продайте основные средства, и из оставшихся после уплаты налога денежных средств рассчитайтесь с поставщиком. Подробнее    


Вопрос №2021, задан 26.04.2017 в 20:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Заполнение 6-НДФЛ за 1 квартал 2017 г. 31.01.2017 г. начислена заработная плата 35000,00, премия месячная производственная 15000,00. Выплатили 03.02.2017 г. и удержали НДФЛ. Как заполнить раздел 2? Выделять отдельно зарплату, отдельно премию? Или можно сложить зарплата + премия? Строка 100: 31.01.2017 г., строка 110: 03.02.2017 г., строка 120: 06.02.2017г., строка 130: 50000,00, строка 140: 6500.
Можно сложить. Подробнее    


Вопрос №2020, задан 26.04.2017 в 15:16

К вопросу № 2017, а какие ОКВЭД нужно добавить, если оплачивает юридическое лицо по безналу?
Те же коды, указанные в ответе на вопрос № 2017. Подробнее    


Вопрос №2019, задан 26.04.2017 в 9:32

Добрый день! Подскажите, у нас есть обособленное подразделение, но оно не рабочее. Нужно ли по нему сдавать нулевой расчёт по 6-НДФЛ?
Можете не сдавать. Подробнее    


Вопрос №2018, задан 26.04.2017 в 9:03

Добрый день! Подскажите, у нашего ООО на 31.12.16 в ФСС по страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством переплата 52 тыс. рублей за счет выплаты пособий до июля 2016 года, возмещать мы их не стали(так же в запрошенной выписке из ИФНС данная переплата отражена по КБК страховых взносов до 01.01.2017). В 1 квартале 2017 года, мы по новым КБК начисленные взносы не оплачивали, зачитывали за счет переплаты. Подали расчет по страховым взносам, в расчете отразить переплату на 01.01.17 негде. Сейчас получили требование от ИФНС о неуплате взносов ФСС на материнство. Получается в ИФНС не засчитывают переплату по ФСС? Должны ли они самостоятельно зачитывать или нам нужно написать заявление? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2017, задан 24.04.2017 в 11:06

Добрый день! ИП на УСНО, занимается индивидуальным пошивом штор и сборкой деревянных лестниц (физ. и юр. лицам), оплата нал. и безнал. Магазина, офиса нет, заказы принимаются по телефону, есть только склад, где хранятся материалы, необходимые для сборки. Какие коды нужно добавить в ЕГРНИП? Попадает ли под ЕНВД работа с частными лицами, если да, то какой вид предпринимательской деятельности можно выбрать? Если наличный расчет, то какие документы должны давать клиенту?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2016, задан 24.04.2017 в 10:58

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, возможно ли в судебном порядке взыскать задолженность с контрагента за поставленную продукцию в следующей ситуации: договор заключен 7 ноября 2013 г., частичная оплата в размере 50% по договору получена 7 ноября 2013 г., продукция отгружена 26 декабря 2013 г., есть подписанный руководителем акт сверки взаимных расчетов 12 октября 2016 г.?
Возможно. Подробнее    


Вопрос №2015, задан 21.04.2017 в 12:40

К Вопросу. Очень грамотный ответ № 2008. Огромное спасибо. Еще у нас в собственности есть котельная (объект капитального строительства, ТИП - Здание, Наименование - котельная.) Кад. номер 23:43:0309004:2762. Я так полагаю, что тоже платить налог на имущество. Правильно понимаю? Налоговая не знает, уже обращались.
Если ваша организация применяет УСН, то не надо. Подробнее    


Вопрос №2014, задан 20.04.2017 в 15:29

Добрый день! У нас сложилась следующая ситуация: организация зарегистрирована по основному месту учета в ИФНС № 2 г. Краснодар, обособленное подразделение этой же организации зарегистрировано в ИФНС № 3 г. Краснодар. Так как организация по основному месту учета деятельность более не ведет, принято решение обособленное подразделение закрыть и сделать его основным местом учета в этой же налоговой № 3 (т.е. перевестись из налоговой № 2). Организация находится на режиме ЕНВД и УСН. По работникам подразделения 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам, а также ЕНВД, сдаем в ИФНС № 3. В связи с вышеописанным возникли следующие вопросы: 1) при закрытии обособленного подразделения надо ли сдать отчеты в ИФНС № 3: 6-НДФЛ, 2-НДФЛ, по страховым взносам, и в какие сроки? 2) Так как в ИФНС № 3 мы ставили организацию на учет по ЕНВД как по обособленному подразделению, надо ли сейчас снять его с учета по ЕНВД, и снова поставить в ИФНС 3, только уже по основному месту учета? Как в этом случае сдаются декларации ЕНВД? 3) Так как между датой снятия подразделения с учета и переводом организации по основному месту учета из ИФНС № 2 в ИФНС № 3 пройдет несколько дней (юристы говорят, что одномоментно сделать это невозможно), возникает вопрос: куда отчитываться за эти несколько дней по работникам: в ИФНС № 2 или № 3? 4) В ФСС и ПФ сообщать о закрытии ОП и о смене налоговой и адреса не надо? (в Устав не вносились данные по ОП, р/с и отдельного баланса нет) Большое спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2013, задан 20.04.2017 в 14:58

Добрый день! Скажите, перс.учёт, который ранее сдавался в составе РСВ-1, с 2017 отсутствует? Сейчас в ПФР только СЗВ? Заранее спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2012, задан 20.04.2017 в 11:39

На Вопрос № 2008. Здание сдаем в аренду. Смотрели Приказ Департамента имущественных отношений КК от 23.12.2016 № 2745 и п.1 ст.378.2. Нашего кадастрового номера нет. Нужно ли тогда платить налог на имущество? Кадастровый номер 23:43:0308035:223 (268,252)? Есть другой кадастровый номер 23:43:0308035:226 - но это не наш. Помогите разобраться. Заранее спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2011, задан 20.04.2017 в 9:02

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, к какой амортизационной группе отнести кофемашину стоимостью 767 тыс.руб. - к 3 группе (ОКОФ 16 2930000 - приборы бытовые) либо к 4 группе (ОКОФ 14 2945000 - оборудование технологическое для предприятий торговли и общественного питания)? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2010, задан 17.04.2017 в 16:41

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по следующему вопросу. Предприятие на УСН (6% доходы). Сотрудник написал заявление с просьбой выдать ему материальную помощь в размере 4 000 руб. в связи с тяжелым материальным положением. В Налоговом кодексе четко обозначены основания для выдачи материальной помощи, и такого основания нет. Должен ли сотрудник как-то подтверждать свое тяжелое материальное положение или достаточно заявления? Если предприятие выдаст помощь только согласно заявлению, то тогда нужно ли облагать эти 4 000 руб. НДФЛ, страховыми взносами и взносами по травматизму? Заранее благодарю за ответ!
Достаточно заявления работника. Подробнее    


Вопрос №2009, задан 17.04.2017 в 16:02

Добрый день! Предприятие на УСН (6% доходы). Код вида экономической деятельности - 86.23 (Стоматологическая практика). По результатам специальной оценки в 2017 году в отношении нескольких рабочих мест установлен вредный класс условий труда 3.1. Подскажите, пожалуйста, надо ли на выплаты работникам, занятым на вредных условиях труда, начислять страховые взносы по дополнительному тарифу 2%?
Надо – в соответствии с п.3 ст. 428 НК РФ, т.е. только если на этих рабочих местах осуществляются работы, указанные в пунктах 1 - 18 части 1 статьи 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». Подробнее    


Вопрос №2008, задан 17.04.2017 в 14:11

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Мы находимся на УСНО 6%. На балансе числится здание. Здание уже самортизировалось. Нужно ли платить налог на имущество? Платить от кадастровой стоимости и какой процент? А если еще имеем движимое имущество, налог платится?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2007, задан 17.04.2017 в 10:27

Добрый день. Подскажите пожалуйста, платим за сотрудника за выдачу сертификата, подтверждающего компетентность судебного эксперта в рамках системы добровольной сертификации, зарегистрированной в НП "СРО судебных экспертов" в едином реестре зарегистрированных в системе добровольной сертификации Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Вопрос. Нужно ли платить НДФЛ и взносы? Какие будут проводки с использованием счета 76 и 91?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2006, задан 15.04.2017 в 10:34

Добрый день, подскажите, ИП заключает договора гражданско-правового характера с 2-мя физлицами. Начало договора с 01.02.2017 г. по 30.04.2017 г. Оплата за оказанные услуги будет производиться по окончании договора, т.е. 30.04.2017 г. (авансов нет). С какого числа нужно оформить этих сотрудников? Когда и какие налоги и взносы нужно начислить и оплатить? За какие периоды их нужно включить в СЗВ-М, 6-НДФЛ, в расчет по страховым взносам, 4-ФСС?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2005, задан 14.04.2017 в 9:57

Добрый день, подскажите, какая максимальная сумма расходов за обучение брата может быть для исчисления социального вычета по НДФЛ?
120 000 руб. (в совокупности с вычетами, установленными пп.пп. 3 – 6 п.1 ст.219 НК РФ). Подробнее    


Вопрос №2004, задан 13.04.2017 в 9:22

Добрый день. Организация, выпускающая продукцию (ветпрепараты) закрывается. В январе и феврале с.г. было производство, а в марте - нет, только реализация. При закрытии месяца в 1-С общехозяйственные расходы были распределены только в январе и феврале, а в марте - нет (нет 20 счета). Какими проводками закрыть по дебету 26 счета всю сумму? 2 вопрос. Можно ли оплатить НДС по налоговой декларации за 1 квартал в апреле всю сумму, а не 1/3?
1. Дт 90 Кт 26. 2. Можно. Подробнее    


Вопрос №2003, задан 12.04.2017 в 12:56

Добрый день! Было отправлено требование, дата требования 06.04.2017, квитанцию отправила 11.04.2017. Когда должна ответить по требованию ??? Спасибо.
По моему мнению, не позднее 18.04.2017. Подробнее    


Вопрос №2002, задан 11.04.2017 в 17:52

Добрый день! В феврале месяце уволился работник, при выдаче компенсации за неиспользованный отпуск и з/п за февраль был удержан и уплачен НДФЛ, в марте месяце, в день выдачи з/п за февраль, бухгалтер ошибочно оплатила НДФЛ с з/п уволившегося в феврале сотрудника. Что делать с переплатой по НДФЛ? И как отразить это задвоенное перечисление НДФЛ в декларации 6-НДФЛ? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №2001, задан 11.04.2017 в 17:01

Добрый день! Сотрудник имел разрешение на временное проживание в РФ, сейчас получил вид на жительство в РФ. Нужно ли уведомлять какие-либо органы об изменениях у данного сотрудника?
Следует уведомить территориальный орган МВД РФ. Подробнее    


Вопрос №2000, задан 11.04.2017 в 10:01

Добрый день! В феврале 2017 г. в предприятии сменился учредитель, старый вышел, оставив свои 40% доли предприятию. За 2016 год какой из учредителей должен получать дивиденды: старый, т.к. это его период учредительства, или все-таки новый?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1999, задан 10.04.2017 в 12:45

Добрый день! ООО на УСН имеет в собственности объекты недвижимости. В перечне объектов недвижимого имущества для уплаты налога на имущество по кадастровой стоимости они не значатся, т. е. получается - мы не платим налог на имущество с кадастровой стоимости? и нет необходимости подавать декларацию? Спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1998, задан 10.04.2017 в 10:06

Добрый день, подскажите, для ЕНВД на 2017 г. К1 и К2 не изменились?
Да, не изменились. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-