| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №1588, задан 18.02.2016 в 13:46
ИП на общей системе налогообложения, торговля пищевыми маслами и жирами. Как продавать товар за наличный расчет, не попадая под двойную систему налогообложения? Т.е. не открывая ЕНВД? Какие варианты?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1587, задан 16.02.2016 в 17:22
ООО на УСН 6% желает оказывать услуги по ксерокопированию для населения. Кассовый аппарат не хотим ставить, т.к. очень дорого ЭКЛЗ. Как нам работать по данному виду хоз.деятельности? Добавить ЕНВД или можем какие-нибудь бланки строгой отчетности использовать?
|
 |
Оплату копировальных услуг, оказанных населению, вы вправе оформлять либо бланками строгой отчетности, либо чеками контрольно-кассовой техники – независимо от применяемого режима налогообложения данной деятельности. Подробнее |
Вопрос №1586, задан 16.02.2016 в 17:19
ООО на ОСНО по окончании года обнаружило на своих счетах дебиторку и кредиторку образовавшуюся более 3-х лет назад. Резерва по сомнительным долгам не формировали. Для списания сделали: бухгалтерскую справку, акт сверки, приказ о списании, акт инвентаризации расчетов. Списание произвели на 91 счет. Вопрос: Достаточно ли будет этих документов для списания дебиторки и кредиторки? (В штате организации один директор)
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1585, задан 16.02.2016 в 14:48
ИП приобрел товар, оплатил по р/сч и подарил покупателю. Нужно ли начислять НДС и проводить по БУ, оформлять договор дарения, либо можно это не отражать в 3-НДФЛ, НДС и посчитать, что товар приобретался для личных нужд?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1584, задан 16.02.2016 в 10:12
Возвращаясь к вопросу № 1583 от 15.02.16г. Мне непонятно, я же погашаю убыток не чистой прибылью, а прибылью текущего года, т.е. до уплаты налога на прибыль.
Давайте на примере.
Убыток за 2014 г. составил 346 т. руб. Прибыль текущего года 1 546 т. руб. Налог на прибыль 1 546 - 346 = 1 200 * 20% = 240 т. руб. Чистая прибыль 1 200 – 240 = 960 т. руб.
31.12.2015 г. я делаю проводку Дт 99 Кт 84 346 т. руб., и бухгалтерская прибыль у меня тоже 960 т. Руб., которая при реформации баланса и уйдет в Кт 84 на нераспределенную прибыль. При составлении же отчета о финансовых результатах в прочие расходы попадает только 91 счет и получается, если я не добавлю в прочие расходы сумму 346 т. руб., проведенную в Дт 99 счета, то у меня в форме 2 будет прибыль на этот убыток прошлого года (346 т. руб.) больше. Получается, что я должна убыток прошлого года 346 т. руб. показать в строке "прочие расходы" ф.2.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1583, задан 15.02.2016 в 12:37
Погашение убытков прошлых лет за счет прибыли отчетного налогового периода. Какие сделать бухгалтерские проводки и в какой строке отчета о финансовых результатах (малое предприятие) отразить этот погашенный убыток?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1582, задан 12.02.2016 в 14:06
Подскажите, если фирма реализовала товар в 2015 г., и в этом же году приняла решение о прощении части долга за данный товар, - допустимо это? Или придерутся, что это безвозмездно переданное имущество? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1581, задан 11.02.2016 в 19:08
Оплатили за повышение квалификации сотрудников по программе "Оценочная деятельность" за счет фирмы. Какие сделать бухгалтерские проводки? НДФЛ нужно удерживать с сотрудников?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1580, задан 11.02.2016 в 16:47
Подскажите, сотрудник приостановил свою работу за невыплату з/п более 15 дней. Порядок расчета среднего работка сотруднику аналогичен расчету по командировочным? Заранее спасибо.
|
 |
В соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Подробнее |
Вопрос №1579, задан 11.02.2016 в 13:33
В продолжение вопроса 1577: а для вновь созданных (если в июле 2015 г.) - не более 5 млн. в месяц?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №1578, задан 11.02.2016 в 9:34
У нас вводят новый график работы. Время работы с 9.30 до 18.30, а в пятницу окончание рабочего времени сокращается на 1 час до 17.30. Перерыв для отдыха и питания составляет 50 минут - с 12.30 до 13.20. Как отразить в табеле учета рабочего времени?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1577, задан 11.02.2016 в 9:12
Добрый день! Какую строчку правильно брать в декларации по налогу на прибыль при расчете лимита дохода для уплаты только квартальных авансовых платежей?
|
 |
Строку 010 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль. Подробнее |
Вопрос №1576, задан 10.02.2016 в 14:35
Добрый день! Подскажите, какая разница при увольнении "по собственному желанию" и "по соглашению сторон"? Какие подводные камни могут возникнуть (если таковые имеют место) при увольнении по соглашению сторон? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1575, задан 10.02.2016 в 12:12
Добрый день. Подскажите правильный КБК для уплаты страховых взносов за работников. Нужно ли сдавать 6-НДФЛ, если в ООО числится один директор, но деятельность не ведется и з/п не начисляется?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1574, задан 09.02.2016 в 12:30
Добрый день, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: У нас два ООО, одно другому продавало товар в период с 31.03.2011 по 04.10.2012, оставшийся неуплаченный долг на сегодняшний день составляет 4 млн., последняя оплата производилась в 2014 году. Больше оплачивать долг не планируется. Какие могут возникнуть вопросы у налоговых органов, в том, что одно ООО - не требует возврата долга, а второе ООО - не оплачивает? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1573, задан 08.02.2016 в 16:10
Добрый день! Подскажите, если в договоре указано исполнение обязательств в днях, то о каких днях идет речь (календарных или рабочих)? Заранее спасибо.
|
 |
О календарных днях. Подробнее |
Вопрос №1572, задан 05.02.2016 в 10:50
Добрый день! Подскажите, как правильно поступить - сотрудник находился на больничном с 21.12.2015 г. по 30.12.2015 г., приступить к работе должен 31.12.2015 г. По почте 22.01.2016 г. заказным письмом получили этот самый больничный лист. 31.12.15 прогула нет - он ранее писал отпуск без сохранения, поэтому физически его сам не предоставил.
Вопрос: законно ли будет включить в расчет за январь 2016 г. данный б/л? Если да, то у него будет расчетный период 2015-2014 или 2014-2013 г.г.? В 2015 г. он весь год был в отпуске без сохранения, и выплат у него соответственно не было. Не будет ли из-за этого проблем от сотрудника (из-за 2015 г.)? Заранее спасибо.
|
 |
Незаконно, поскольку у работника в рассматриваемой ситуации нет права на получение пособия по временной нетрудоспособности. Подробнее |
Вопрос №1571, задан 05.02.2016 в 9:46
Добрый день! Подскажите, нужно ли заполнять раздел В листа 3 декларации по налогу на прибыль, если организация (ООО) выплачивает дивиденды только учредителю-физическому лицу? В этом разделе предусмотрен только десятичный код по ИНН, т.е. для организации.
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №1570, задан 04.02.2016 в 15:24
К вопросу 1569 - т.е. Д 26 К 50,51?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №1569, задан 04.02.2016 в 11:37
Добрый день! Подскажите. В отношении ООО введена процедура наблюдения. Ежемесячное вознаграждение, уплачиваемое управляющему, принимаем в расходы в налоговом учете? И должен ли он предоставлять акт нам об услугах своих или достаточно судебного приказа? Заранее спасибо.
|
 |
Расходы признаем. Акт не нужен. Подробнее |
Вопрос №1568, задан 03.02.2016 в 10:36
Добрый день! Подскажите, что входит в балансовую стоимость активов? Какие строки баланса? И как правильно рассчитать размер чистых активов? Заранее спасибо.
|
 |
Строка 1600 баланса. См. Приказ Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н. Подробнее |
Вопрос №1567, задан 02.02.2016 в 15:23
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если при регистрации ООО юридическим адресом мы покажем адрес, где фактически не находимся (а просто будем арендовать маленькую комнату), какими последствиями для нас это может обернуться?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1566, задан 02.02.2016 в 7:33
К вопросу 1564. Cотрудник обратился в трудовую инспекцию о незаконном увольнении и требуют они восстановить его на работе - значит нам надо будет так сделать?
|
 |
Если трудовая инспекция выдала вам официальный документ с требованием о восстановлении сотрудника – вы обязаны такой документ исполнить. Подробнее |
Вопрос №1565, задан 02.02.2016 в 7:26
К вопросу 1564. Мы имели в виду, что если бы увольнение осталось бы в силе - тогда компенсацию отпуска при увеличении как правильно рассчитывать?
|
 |
Следует определять средний заработок исходя из заработной платы, начисленной за период с апреля 2013 г. по март 2014 г. Подробнее |
Вопрос №1564, задан 01.02.2016 в 15:34
Добрый день! Подскажите, у нас сотрудник работал с 2009 г. и фактически начислялась ему заработная плата по 10.03.2014 г., далее он прогуливал без объяснения причин. ООО уволило его по статье за прогулы 22.12.2015 г. (почему не увольняли ранее - это другая история). По почте 22.01.2016 г. получили его больничный лист, где он открыт и болел с 21.12.2015 г.
1) Как нам правильно поступить с этим больничным?
2) При увольнении как рассчитать компенсацию при увольнении - базы за предшествующие 12 месяцев нет, нужно опуститься на более поздний период? Если опуститься в февраль 2014 и ранее, то есть месяца, в котором также нет начислений? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1563, задан 01.02.2016 в 13:31
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации на ОСНО на следующие расходы: озеленение арендуемого офисного помещения - цветы, горшки, земля. Телевизор? Спасибо
|
 |
Можно. Но вероятны налоговые споры. Подробнее |
Вопрос №1562, задан 29.01.2016 в 17:59
В продолжение вопроса № 1557 от 27.01.2016 - в отношении офиса. А какое наказание понесет организация в случае отсутствия организации (ее единоличного исполнительного органа, т.е. директора) по адресу, внесенному в ЕГРЮЛ в качестве адреса места нахождения? И, если, переехав в офис, расположенный в Центральном округе г. Краснодара, мы внесем изменения в ЕГРЮЛ о своем месте нахождения, это значит в предыдущей ИФНС нас снимут с учета, а в Центральном округе поставят? Очередной повод для проверки, не так ли? Заранее спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1561, задан 29.01.2016 в 12:32
Добрый день, подскажите, пожалуйста. ООО не вело деятельность в 2015 году, числится один директор, он находится в отпуске без сохранения з/п. Нужно ли подавать сведения 2-НДФЛ по директору? Спасибо.
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №1560, задан 28.01.2016 в 17:45
Добрый день, имеем ли мы право списания транспортных расходов на 44 счет (мы торговая организация, ОСНО), относящихся к доставке товара, который был отдан на переработку на давальческих условиях? Либо необходимо их относить на накопительный счет 10, затем в общей сумме оприходовать на 43, а затем уже на 41 как товар? И какие документы необходимо получить от давальца при заборе готовой уже переработанной продукции? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1559, задан 28.01.2016 в 17:30
Подскажите, пожалуйста. С 01.01.2015 г. у нас был участок в общей долевой собственности (5144/8647). Кадастровая стоимость 25 030 524. Потом мы оформили в собственность свою часть участка. Получается, площадь стала у нас 5 305 и кадастровая стоимость 25 813 970,85. Свидетельство о государственной регистрации права получили 09.11.2015 г. Вопрос: как в этой ситуации посчитать земельный налог? Как заполнить в декларации раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы земельного налога"? Получается, надо заполнять на каждый кадастровый номер? Или нет?
|
 |
Да, на каждый кадастровый номер. Подробнее |
Вопрос №1558, задан 28.01.2016 в 15:41
Добрый вечер! Наше предприятие сдает в аренду нежилое помещение, находящееся в собственности. Договором аренды предусмотрена арендная плата - постоянная часть и переменная часть (услуги по электроэнергии). Подскажите, пожалуйста, порядок отражения переменной части в бухгалтерском учете. Спасибо.
|
 |
Дт 62 Кт 90 или Дт 62 Кт 91. Подробнее |
Вопрос №1557, задан 27.01.2016 в 23:13
Подскажите, пожалуйста, такой момент. Организация стоит на учете в Прикубанском округе, а фактический адрес в Карасунском, далее планирует арендовать офис в Центральном округе, и при этом она выполняет СМР на объектах, находящихся в разных округах Краснодара и пригородах его. Вопрос: существует ли в таком случае обязанность по открытию обособленных подразделений? Работы на объектах ведутся больше месяца, но без создания там рабочего места (рабочие приехали и вечером уехали). И как с офисом поступить? Заранее спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1556, задан 27.01.2016 в 16:22
ИП продает букеты цветов через интернет-магазин, также у него есть магазин, где выставлены цветы на продажу. Деньги поступают через банковскую систему - эквайринг на расчетный счет ИП как от физ.лиц, так и от юр.лиц. Использует УСН 6%. Вопрос: можно ли под данный вид деятельности использовать ЕНВД для физ.лиц и УСН 15% для юр.лиц?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1555, задан 27.01.2016 в 14:16
Добрый день! У нас ИП на ЕНВД+УСН 6%, сеть небольших кафетериев, арендован производственный цех, готовим продукцию в цеху и в холодильных машинах доставляем по кафетериям (салаты, вторые блюда), в кафетериях их разогревают и продают, также делают коктейли, соки, чай. Сейчас ИП хочет продавать готовую продукцию не только через кафетерии, а также на сторону другим фирмам. Получается, то, что мы будем реализовывать в общепите - будет облагаться ЕНВД, а то, что будет продано на сторону - УСН? Спасибо.
|
 |
Да, именно так. Подробнее |
Вопрос №1554, задан 26.01.2016 в 15:26
Подскажите, предоставлять декларации по транспортному налогу обязаны только те, у кого есть зарегистрированные авто?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №1553, задан 26.01.2016 в 15:19
Добрый день! К вопросу № 1551, заданному 22.01.2016: а как же ст.149 п.3 пп. 22 - реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них? Заранее спасибо.
|
 |
Имущественные права на будущее жилье не равнозначны уже существующему жилью. Это разные объекты, реализация которых облагается НДС по разным правилам. Подробнее |
Вопрос №1552, задан 25.01.2016 в 16:38
Добрый день. Скажите, вы всегда предоставляли памятку на бумажном носителе об основных изменениях в налоговом законодательстве. В данном году ее нет. Может, есть у вас на сайте? Не могу найти.
|
 |
Обзор основных изменений налогового законодательства, вступающих в силу в 2016 г., будет представлен в нашей ближайшей рассылке. Подробнее |
Вопрос №1551, задан 22.01.2016 в 10:07
Добрый день. Подскажите, если организация, являющаяся участником долевого строительства, решит переуступить свою долю (продать) и продаст ее по себестоимости без прибыли, то надо ли эту реализацию отражать в разделе 7 декларации по НДС?
|
 |
Не надо. Подробнее |
Вопрос №1550, задан 21.01.2016 в 17:04
Оплатили поставщику услуги по организации мероприятия (выезд сотрудников на отдых). Как отразить данное мероприятие в бухгалтерском учете? Возникает ли НДФЛ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1549, задан 21.01.2016 в 9:40
Возвращаясь к вопросу № 1548 от 20.01.2015 г. По условиям договора лизинга от 14.08.2015 г. авансовый платеж составил 334 600 руб. Скидка по авансовому платежу – 95 600 руб. Авансовый платеж с учетом скидки 239 000,00 руб., оплачен 14.08.2015 г. В договоре сказано, что разница между суммой авансового платежа и суммой авансового платежа с учетом предоставленной скидки по уплате авансового платежа планируется к возмещению лизингодателем за счет субсидии из ФБ в рамках программы. Субсидию лизингодатель получил, оплачивать лизингополучатель эту скидку не будет. 20.01.2015 г. лизингодатель прислал счет-фактуру на 95 600 руб., в том числе НДС 14 582 руб. с текстом "субсидия на возмещение потерь лизингодателя по предоставлению скидки по уплате авансового платежа по договору финансовой аренды". Как лизингополучателю провести данную операцию по учету? Если НДС в этом случае не подлежит возмещению, то лизингополучатель или вообще ничего не проводит или проводит Дт 76/5 Кт 91/1 95600 и Дт 91/2 Кт 76/5 95 600 и все? Не могу сообразить. Подскажите.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1548, задан 20.01.2016 в 16:12
Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Лизингополучатель получил от лизингодателя счет-фактуру на 95 600 руб., в том числе НДС 14 583,05 руб., - "субсидия на возмещение потерь лизингодателя по предоставлению скидки по уплате авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга)". Субсидию лизингодатель получил, скидка договором предусмотрена. Как должен учесть лизингополучатель данную операцию в своем учете? То, что это является внереализационным доходом, как бы ясно, а как быть с НДС? Подскажите проводки по учету данной операции у лизингополучателя.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1547, задан 18.01.2016 в 14:13
Скажите, отчетность по экологии на предприятии - ответственность за сдачу лежит на бухгалтерии либо назначается ответственный на предприятии (в штате организации нет эколога). Заранее спасибо.
|
 |
Назначается ответственный. Подробнее |
Вопрос №1546, задан 18.01.2016 в 13:46
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, налог на имущество с кадастровой стоимости в Краснодаре так и не принят? Спасибо.
|
 |
Не принят. Подробнее |
Вопрос №1545, задан 15.01.2016 в 12:13
Как показать в декларации по транспортному налогу за 2015 г. сумму налога исчисленную, если транспортное средство было снято с учета 30.06.2015 г.? Общую сумму налога, исчисленную за год, разделить на 4?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №1544, задан 15.01.2016 в 12:03
Сотрудник принят в организацию 01.04.2015 г. b сразу пошел в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Отпуск заканчивается 18.01.2016. А человек написал заявлении об увольнении 31.12.2015 г. Можно ли уволить 19.01.2016 г.? Какие выплаты должны сделать при этом?
Компенсацию должны или нет?
Заработную плату за 1 день рассчитаем.
|
 |
Вы обязаны выплатить работнику только заработную плату за 1 день работы. Подробнее |
Вопрос №1543, задан 13.01.2016 в 10:06
Добрый день. ИП уплатил 1% от выручки в ПФР за 2015 г. в январе 2016 г. Уменьшить УСНО можно за 2015 г. или уже только за 1 кв. 2016 г.?
|
 |
Только за 1 кв. 2016 г. Подробнее |
Вопрос №1542, задан 12.01.2016 в 12:06
Еще хочу уточнить к вопросу № 1541: т.е. декларацию теперь ИП не подает?
|
 |
Да, предприниматели не представляют декларации по земельному налогу. Подробнее |
Вопрос №1541, задан 12.01.2016 в 11:14
Добрый день! Подскажите, ИП сам должен оплатить по итогу 2015 года налог на землю, которую использует в предпринимательской деятельности, или ждать, пока ИФНС пришлет расчет, и тогда уже произвести оплату? Спасибо
|
 |
Физические лица (в т.ч. являющиеся индивидуальными предпринимателями) уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. Подробнее |
Вопрос №1540, задан 11.01.2016 в 15:19
Добрый день . Подскажите можно ли без на то видимых причин взять и перенести вычет по НДС с 3 кв. на 4 кв?. Хотя товар оприходован в 3 кв.по накладной как и полагается на основании т/н и с/ф.? Заранее спасибо.
|
 |
Можно. Подробнее |
Вопрос №1539, задан 11.01.2016 в 13:08
КБК для зарплатных налогов поменялись ли с 2016 г.? Т.е. хотим оплатить налоги за декабрьскую зарплату - куда платить?
|
 |
Не изменились. Платить туда же и так же. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|