Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №1588, задан 18.02.2016 в 13:46

ИП на общей системе налогообложения, торговля пищевыми маслами и жирами. Как продавать товар за наличный расчет, не попадая под двойную систему налогообложения? Т.е. не открывая ЕНВД? Какие варианты?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1587, задан 16.02.2016 в 17:22

ООО на УСН 6% желает оказывать услуги по ксерокопированию для населения. Кассовый аппарат не хотим ставить, т.к. очень дорого ЭКЛЗ. Как нам работать по данному виду хоз.деятельности? Добавить ЕНВД или можем какие-нибудь бланки строгой отчетности использовать?
Оплату копировальных услуг, оказанных населению, вы вправе оформлять либо бланками строгой отчетности, либо чеками контрольно-кассовой техники – независимо от применяемого режима налогообложения данной деятельности. Подробнее    


Вопрос №1586, задан 16.02.2016 в 17:19

ООО на ОСНО по окончании года обнаружило на своих счетах дебиторку и кредиторку образовавшуюся более 3-х лет назад. Резерва по сомнительным долгам не формировали. Для списания сделали: бухгалтерскую справку, акт сверки, приказ о списании, акт инвентаризации расчетов. Списание произвели на 91 счет. Вопрос: Достаточно ли будет этих документов для списания дебиторки и кредиторки? (В штате организации один директор)
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1585, задан 16.02.2016 в 14:48

ИП приобрел товар, оплатил по р/сч и подарил покупателю. Нужно ли начислять НДС и проводить по БУ, оформлять договор дарения, либо можно это не отражать в 3-НДФЛ, НДС и посчитать, что товар приобретался для личных нужд?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1584, задан 16.02.2016 в 10:12

Возвращаясь к вопросу № 1583 от 15.02.16г. Мне непонятно, я же погашаю убыток не чистой прибылью, а прибылью текущего года, т.е. до уплаты налога на прибыль. Давайте на примере. Убыток за 2014 г. составил 346 т. руб. Прибыль текущего года 1 546 т. руб. Налог на прибыль 1 546 - 346 = 1 200 * 20% = 240 т. руб. Чистая прибыль 1 200 – 240 = 960 т. руб. 31.12.2015 г. я делаю проводку Дт 99 Кт 84 346 т. руб., и бухгалтерская прибыль у меня тоже 960 т. Руб., которая при реформации баланса и уйдет в Кт 84 на нераспределенную прибыль. При составлении же отчета о финансовых результатах в прочие расходы попадает только 91 счет и получается, если я не добавлю в прочие расходы сумму 346 т. руб., проведенную в Дт 99 счета, то у меня в форме 2 будет прибыль на этот убыток прошлого года (346 т. руб.) больше. Получается, что я должна убыток прошлого года 346 т. руб. показать в строке "прочие расходы" ф.2.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1583, задан 15.02.2016 в 12:37

Погашение убытков прошлых лет за счет прибыли отчетного налогового периода. Какие сделать бухгалтерские проводки и в какой строке отчета о финансовых результатах (малое предприятие) отразить этот погашенный убыток?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1582, задан 12.02.2016 в 14:06

Подскажите, если фирма реализовала товар в 2015 г., и в этом же году приняла решение о прощении части долга за данный товар, - допустимо это? Или придерутся, что это безвозмездно переданное имущество? Заранее спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1581, задан 11.02.2016 в 19:08

Оплатили за повышение квалификации сотрудников по программе "Оценочная деятельность" за счет фирмы. Какие сделать бухгалтерские проводки? НДФЛ нужно удерживать с сотрудников?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1580, задан 11.02.2016 в 16:47

Подскажите, сотрудник приостановил свою работу за невыплату з/п более 15 дней. Порядок расчета среднего работка сотруднику аналогичен расчету по командировочным? Заранее спасибо.
В соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922. Подробнее    


Вопрос №1579, задан 11.02.2016 в 13:33

В продолжение вопроса 1577: а для вновь созданных (если в июле 2015 г.) - не более 5 млн. в месяц?
Да. Подробнее    


Вопрос №1578, задан 11.02.2016 в 9:34

У нас вводят новый график работы. Время работы с 9.30 до 18.30, а в пятницу окончание рабочего времени сокращается на 1 час до 17.30. Перерыв для отдыха и питания составляет 50 минут - с 12.30 до 13.20. Как отразить в табеле учета рабочего времени?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1577, задан 11.02.2016 в 9:12

Добрый день! Какую строчку правильно брать в декларации по налогу на прибыль при расчете лимита дохода для уплаты только квартальных авансовых платежей?
Строку 010 Листа 02 налоговой декларации по налогу на прибыль. Подробнее    


Вопрос №1576, задан 10.02.2016 в 14:35

Добрый день! Подскажите, какая разница при увольнении "по собственному желанию" и "по соглашению сторон"? Какие подводные камни могут возникнуть (если таковые имеют место) при увольнении по соглашению сторон? Заранее спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1575, задан 10.02.2016 в 12:12

Добрый день. Подскажите правильный КБК для уплаты страховых взносов за работников. Нужно ли сдавать 6-НДФЛ, если в ООО числится один директор, но деятельность не ведется и з/п не начисляется?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1574, задан 09.02.2016 в 12:30

Добрый день, подскажите, пожалуйста, по такому вопросу: У нас два ООО, одно другому продавало товар в период с 31.03.2011 по 04.10.2012, оставшийся неуплаченный долг на сегодняшний день составляет 4 млн., последняя оплата производилась в 2014 году. Больше оплачивать долг не планируется. Какие могут возникнуть вопросы у налоговых органов, в том, что одно ООО - не требует возврата долга, а второе ООО - не оплачивает? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1573, задан 08.02.2016 в 16:10

Добрый день! Подскажите, если в договоре указано исполнение обязательств в днях, то о каких днях идет речь (календарных или рабочих)? Заранее спасибо.
О календарных днях. Подробнее    


Вопрос №1572, задан 05.02.2016 в 10:50

Добрый день! Подскажите, как правильно поступить - сотрудник находился на больничном с 21.12.2015 г. по 30.12.2015 г., приступить к работе должен 31.12.2015 г. По почте 22.01.2016 г. заказным письмом получили этот самый больничный лист. 31.12.15 прогула нет - он ранее писал отпуск без сохранения, поэтому физически его сам не предоставил. Вопрос: законно ли будет включить в расчет за январь 2016 г. данный б/л? Если да, то у него будет расчетный период 2015-2014 или 2014-2013 г.г.? В 2015 г. он весь год был в отпуске без сохранения, и выплат у него соответственно не было. Не будет ли из-за этого проблем от сотрудника (из-за 2015 г.)? Заранее спасибо.
Незаконно, поскольку у работника в рассматриваемой ситуации нет права на получение пособия по временной нетрудоспособности. Подробнее    


Вопрос №1571, задан 05.02.2016 в 9:46

Добрый день! Подскажите, нужно ли заполнять раздел В листа 3 декларации по налогу на прибыль, если организация (ООО) выплачивает дивиденды только учредителю-физическому лицу? В этом разделе предусмотрен только десятичный код по ИНН, т.е. для организации.
Не нужно. Подробнее    


Вопрос №1570, задан 04.02.2016 в 15:24

К вопросу 1569 - т.е. Д 26 К 50,51?
Да. Подробнее    


Вопрос №1569, задан 04.02.2016 в 11:37

Добрый день! Подскажите. В отношении ООО введена процедура наблюдения. Ежемесячное вознаграждение, уплачиваемое управляющему, принимаем в расходы в налоговом учете? И должен ли он предоставлять акт нам об услугах своих или достаточно судебного приказа? Заранее спасибо.
Расходы признаем. Акт не нужен. Подробнее    


Вопрос №1568, задан 03.02.2016 в 10:36

Добрый день! Подскажите, что входит в балансовую стоимость активов? Какие строки баланса? И как правильно рассчитать размер чистых активов? Заранее спасибо.
Строка 1600 баланса. См. Приказ Минфина РФ от 28.08.2014 № 84н. Подробнее    


Вопрос №1567, задан 02.02.2016 в 15:23

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, если при регистрации ООО юридическим адресом мы покажем адрес, где фактически не находимся (а просто будем арендовать маленькую комнату), какими последствиями для нас это может обернуться?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1566, задан 02.02.2016 в 7:33

К вопросу 1564. Cотрудник обратился в трудовую инспекцию о незаконном увольнении и требуют они восстановить его на работе - значит нам надо будет так сделать?
Если трудовая инспекция выдала вам официальный документ с требованием о восстановлении сотрудника – вы обязаны такой документ исполнить. Подробнее    


Вопрос №1565, задан 02.02.2016 в 7:26

К вопросу 1564. Мы имели в виду, что если бы увольнение осталось бы в силе - тогда компенсацию отпуска при увеличении как правильно рассчитывать?
Следует определять средний заработок исходя из заработной платы, начисленной за период с апреля 2013 г. по март 2014 г. Подробнее    


Вопрос №1564, задан 01.02.2016 в 15:34

Добрый день! Подскажите, у нас сотрудник работал с 2009 г. и фактически начислялась ему заработная плата по 10.03.2014 г., далее он прогуливал без объяснения причин. ООО уволило его по статье за прогулы 22.12.2015 г. (почему не увольняли ранее - это другая история). По почте 22.01.2016 г. получили его больничный лист, где он открыт и болел с 21.12.2015 г. 1) Как нам правильно поступить с этим больничным? 2) При увольнении как рассчитать компенсацию при увольнении - базы за предшествующие 12 месяцев нет, нужно опуститься на более поздний период? Если опуститься в февраль 2014 и ранее, то есть месяца, в котором также нет начислений? Заранее спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1563, задан 01.02.2016 в 13:31

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли уменьшить налогооблагаемую базу по налогу на прибыль организации на ОСНО на следующие расходы: озеленение арендуемого офисного помещения - цветы, горшки, земля. Телевизор? Спасибо
Можно. Но вероятны налоговые споры. Подробнее    


Вопрос №1562, задан 29.01.2016 в 17:59

В продолжение вопроса № 1557 от 27.01.2016 - в отношении офиса. А какое наказание понесет организация в случае отсутствия организации (ее единоличного исполнительного органа, т.е. директора) по адресу, внесенному в ЕГРЮЛ в качестве адреса места нахождения? И, если, переехав в офис, расположенный в Центральном округе г. Краснодара, мы внесем изменения в ЕГРЮЛ о своем месте нахождения, это значит в предыдущей ИФНС нас снимут с учета, а в Центральном округе поставят? Очередной повод для проверки, не так ли? Заранее спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1561, задан 29.01.2016 в 12:32

Добрый день, подскажите, пожалуйста. ООО не вело деятельность в 2015 году, числится один директор, он находится в отпуске без сохранения з/п. Нужно ли подавать сведения 2-НДФЛ по директору? Спасибо.
Не нужно. Подробнее    


Вопрос №1560, задан 28.01.2016 в 17:45

Добрый день, имеем ли мы право списания транспортных расходов на 44 счет (мы торговая организация, ОСНО), относящихся к доставке товара, который был отдан на переработку на давальческих условиях? Либо необходимо их относить на накопительный счет 10, затем в общей сумме оприходовать на 43, а затем уже на 41 как товар? И какие документы необходимо получить от давальца при заборе готовой уже переработанной продукции? Спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1559, задан 28.01.2016 в 17:30

Подскажите, пожалуйста. С 01.01.2015 г. у нас был участок в общей долевой собственности (5144/8647). Кадастровая стоимость 25 030 524. Потом мы оформили в собственность свою часть участка. Получается, площадь стала у нас 5 305 и кадастровая стоимость 25 813 970,85. Свидетельство о государственной регистрации права получили 09.11.2015 г. Вопрос: как в этой ситуации посчитать земельный налог? Как заполнить в декларации раздел 2 "Расчет налоговой базы и суммы земельного налога"? Получается, надо заполнять на каждый кадастровый номер? Или нет?
Да, на каждый кадастровый номер. Подробнее    


Вопрос №1558, задан 28.01.2016 в 15:41

Добрый вечер! Наше предприятие сдает в аренду нежилое помещение, находящееся в собственности. Договором аренды предусмотрена арендная плата - постоянная часть и переменная часть (услуги по электроэнергии). Подскажите, пожалуйста, порядок отражения переменной части в бухгалтерском учете. Спасибо.
Дт 62 Кт 90 или Дт 62 Кт 91. Подробнее    


Вопрос №1557, задан 27.01.2016 в 23:13

Подскажите, пожалуйста, такой момент. Организация стоит на учете в Прикубанском округе, а фактический адрес в Карасунском, далее планирует арендовать офис в Центральном округе, и при этом она выполняет СМР на объектах, находящихся в разных округах Краснодара и пригородах его. Вопрос: существует ли в таком случае обязанность по открытию обособленных подразделений? Работы на объектах ведутся больше месяца, но без создания там рабочего места (рабочие приехали и вечером уехали). И как с офисом поступить? Заранее спасибо
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1556, задан 27.01.2016 в 16:22

ИП продает букеты цветов через интернет-магазин, также у него есть магазин, где выставлены цветы на продажу. Деньги поступают через банковскую систему - эквайринг на расчетный счет ИП как от физ.лиц, так и от юр.лиц. Использует УСН 6%. Вопрос: можно ли под данный вид деятельности использовать ЕНВД для физ.лиц и УСН 15% для юр.лиц?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1555, задан 27.01.2016 в 14:16

Добрый день! У нас ИП на ЕНВД+УСН 6%, сеть небольших кафетериев, арендован производственный цех, готовим продукцию в цеху и в холодильных машинах доставляем по кафетериям (салаты, вторые блюда), в кафетериях их разогревают и продают, также делают коктейли, соки, чай. Сейчас ИП хочет продавать готовую продукцию не только через кафетерии, а также на сторону другим фирмам. Получается, то, что мы будем реализовывать в общепите - будет облагаться ЕНВД, а то, что будет продано на сторону - УСН? Спасибо.
Да, именно так. Подробнее    


Вопрос №1554, задан 26.01.2016 в 15:26

Подскажите, предоставлять декларации по транспортному налогу обязаны только те, у кого есть зарегистрированные авто?
Да. Подробнее    


Вопрос №1553, задан 26.01.2016 в 15:19

Добрый день! К вопросу № 1551, заданному 22.01.2016: а как же ст.149 п.3 пп. 22 - реализация жилых домов, жилых помещений, а также долей в них? Заранее спасибо.
Имущественные права на будущее жилье не равнозначны уже существующему жилью. Это разные объекты, реализация которых облагается НДС по разным правилам. Подробнее    


Вопрос №1552, задан 25.01.2016 в 16:38

Добрый день. Скажите, вы всегда предоставляли памятку на бумажном носителе об основных изменениях в налоговом законодательстве. В данном году ее нет. Может, есть у вас на сайте? Не могу найти.
Обзор основных изменений налогового законодательства, вступающих в силу в 2016 г., будет представлен в нашей ближайшей рассылке. Подробнее    


Вопрос №1551, задан 22.01.2016 в 10:07

Добрый день. Подскажите, если организация, являющаяся участником долевого строительства, решит переуступить свою долю (продать) и продаст ее по себестоимости без прибыли, то надо ли эту реализацию отражать в разделе 7 декларации по НДС?
Не надо. Подробнее    


Вопрос №1550, задан 21.01.2016 в 17:04

Оплатили поставщику услуги по организации мероприятия (выезд сотрудников на отдых). Как отразить данное мероприятие в бухгалтерском учете? Возникает ли НДФЛ?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1549, задан 21.01.2016 в 9:40

Возвращаясь к вопросу № 1548 от 20.01.2015 г. По условиям договора лизинга от 14.08.2015 г. авансовый платеж составил 334 600 руб. Скидка по авансовому платежу – 95 600 руб. Авансовый платеж с учетом скидки 239 000,00 руб., оплачен 14.08.2015 г. В договоре сказано, что разница между суммой авансового платежа и суммой авансового платежа с учетом предоставленной скидки по уплате авансового платежа планируется к возмещению лизингодателем за счет субсидии из ФБ в рамках программы. Субсидию лизингодатель получил, оплачивать лизингополучатель эту скидку не будет. 20.01.2015 г. лизингодатель прислал счет-фактуру на 95 600 руб., в том числе НДС 14 582 руб. с текстом "субсидия на возмещение потерь лизингодателя по предоставлению скидки по уплате авансового платежа по договору финансовой аренды". Как лизингополучателю провести данную операцию по учету? Если НДС в этом случае не подлежит возмещению, то лизингополучатель или вообще ничего не проводит или проводит Дт 76/5 Кт 91/1 95600 и Дт 91/2 Кт 76/5 95 600 и все? Не могу сообразить. Подскажите.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1548, задан 20.01.2016 в 16:12

Добрый день! Подскажите, пожалуйста. Лизингополучатель получил от лизингодателя счет-фактуру на 95 600 руб., в том числе НДС 14 583,05 руб., - "субсидия на возмещение потерь лизингодателя по предоставлению скидки по уплате авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга)". Субсидию лизингодатель получил, скидка договором предусмотрена. Как должен учесть лизингополучатель данную операцию в своем учете? То, что это является внереализационным доходом, как бы ясно, а как быть с НДС? Подскажите проводки по учету данной операции у лизингополучателя.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1547, задан 18.01.2016 в 14:13

Скажите, отчетность по экологии на предприятии - ответственность за сдачу лежит на бухгалтерии либо назначается ответственный на предприятии (в штате организации нет эколога). Заранее спасибо.
Назначается ответственный. Подробнее    


Вопрос №1546, задан 18.01.2016 в 13:46

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, налог на имущество с кадастровой стоимости в Краснодаре так и не принят? Спасибо.
Не принят. Подробнее    


Вопрос №1545, задан 15.01.2016 в 12:13

Как показать в декларации по транспортному налогу за 2015 г. сумму налога исчисленную, если транспортное средство было снято с учета 30.06.2015 г.? Общую сумму налога, исчисленную за год, разделить на 4?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1544, задан 15.01.2016 в 12:03

Сотрудник принят в организацию 01.04.2015 г. b сразу пошел в отпуск по уходу за ребенком до 3 лет. Отпуск заканчивается 18.01.2016. А человек написал заявлении об увольнении 31.12.2015 г. Можно ли уволить 19.01.2016 г.? Какие выплаты должны сделать при этом? Компенсацию должны или нет? Заработную плату за 1 день рассчитаем.
Вы обязаны выплатить работнику только заработную плату за 1 день работы. Подробнее    


Вопрос №1543, задан 13.01.2016 в 10:06

Добрый день. ИП уплатил 1% от выручки в ПФР за 2015 г. в январе 2016 г. Уменьшить УСНО можно за 2015 г. или уже только за 1 кв. 2016 г.?
Только за 1 кв. 2016 г. Подробнее    


Вопрос №1542, задан 12.01.2016 в 12:06

Еще хочу уточнить к вопросу № 1541: т.е. декларацию теперь ИП не подает?
Да, предприниматели не представляют декларации по земельному налогу. Подробнее    


Вопрос №1541, задан 12.01.2016 в 11:14

Добрый день! Подскажите, ИП сам должен оплатить по итогу 2015 года налог на землю, которую использует в предпринимательской деятельности, или ждать, пока ИФНС пришлет расчет, и тогда уже произвести оплату? Спасибо
Физические лица (в т.ч. являющиеся индивидуальными предпринимателями) уплачивают земельный налог на основании налогового уведомления, направленного налоговым органом. Подробнее    


Вопрос №1540, задан 11.01.2016 в 15:19

Добрый день . Подскажите можно ли без на то видимых причин взять и перенести вычет по НДС с 3 кв. на 4 кв?. Хотя товар оприходован в 3 кв.по накладной как и полагается на основании т/н и с/ф.? Заранее спасибо.
Можно. Подробнее    


Вопрос №1539, задан 11.01.2016 в 13:08

КБК для зарплатных налогов поменялись ли с 2016 г.? Т.е. хотим оплатить налоги за декабрьскую зарплату - куда платить?
Не изменились. Платить туда же и так же. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-