| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №2565, задан 25.09.2018 в 14:34
Добрый день! Уточнение к вопросу 2561. Приказ ФМС России от 28.06.2010 №147, на который Вы ссылаетесь в своем ответе, утратил силу. Существует ли заменяющий его документ, регламентирующий необходимость и форму уведомления о заключении (расторжении) договора ГПХ с иностранным работником? Заранее благодарю за ответ.
|
 |
Уведомление следует подавать по форме, представленной в приложении № 13 к Приказу МВД России от 10.01.2018 № 11. Подробнее |
Вопрос №2564, задан 24.09.2018 в 11:17
Добрый день!
В каком письме ИФНС прописано, что при сдаче отчета по страховым взносам допускается разница 4 или 5 копейки при расчете суммы от базы и в разрезе каждого человека?
Заранее благодарны за ответ. С уважением, Мария
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2563, задан 24.09.2018 в 10:02
Добрый день. Сотрудник получил 3 гр. инвалидности. Правильно ли понимаем, что в части страховых взносов у фирмы послабления нет? Платим 60% от тарифа на НС и ПЗ на отчисления за инвалида? Есть ли еще какие-то льготы по налогам (имущество, прибыль, УСН)? Инвалид 3 гр является ИП-какие льготы для него? Какие льготы как физ лицу в части налога на имущество и транспортного налога? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2562, задан 20.09.2018 в 17:52
Добрый день! Принципал-Агент-Покупатель применяют ОСНО (НДС 18%).
По договору агент действует от имени и за счет Принципала и участвует в расчетах.
Принципал выдает Агенту доверенность на совершение юридических действий ? ( где посмотреть образец доверенности ?)
Договор с Покупателем заключается от имени Принципала на основании доверенности и кто его подписывает?
Будут ли регистрироваться у Агента УПД , полученные от Принципала в журнале полученных счетов-фактур?
Как Агент будет выписывать Покупателю счета-фактуры ? (он не применяет УПД) . От имени Принципала? Регистрировать их в журнале выданных счетов-фактур?
Если можно еще источники, где можно это еще почитать. Андреева С.В.89184321944
.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2561, задан 20.09.2018 в 16:01
Добрый день! Возникла необходимость оформить договор подряда с гражданином Украины, имеющим вид на жительство, временную регистрацию, ИНН. На что в первую очередь обратить внимание при заключении такого договора? Какие органы, в какой срок и по какой форме должны быть нами оповещены о факте заключения такого договора?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2560, задан 18.09.2018 в 13:50
Подскажите, пожалуйста, как с этого года оплачивается отпуск по уходу за ребенком до 3х лет?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2559, задан 18.09.2018 в 13:46
Добрый день! У нас есть сотрудница в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет . Организацию. в которой она получала пособие продал учредитель и перевел всех сотрудников в новую. Как правильно оформить ее перевод в новую организацию, не ущемляя ее интересов? Подскажите на какие статьи ТК РФ ссылаться при увольнении.?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2558, задан 18.09.2018 в 11:57
Добрый день! Я вынуждена опять продолжить (к вопросу № 2553) .Получили опять несогласие от своего покупателя: вот что они пишут "То обстоятельство, что Форма ТТН перестала быть обязательным документом первичного бухгалтерского учета не означает невозможность ее применения, саму форму законодатель не отменял.
В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 8 ноября 2007 года N 259-ФЗ "Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта" транспортная накладная - перевозочный документ, подтверждающий заключение договора перевозки груза. Т.к. фактически доставка товара осуществляется в наш адрес силами и за счет Продавца, транспортная накладная для Покупателя не имеет никакого существенного значения.
Грузоотправителем признается физическое или юридическое лицо, которое по договору перевозки груза выступает от своего имени или от имени владельца груза (владелец-ООО "Винсолд") (п.4 ст.2 Устава N 259-ФЗ).
ТТН служит для учета транспортной работы и расчетов заказчиков с перевозчиком за оказанные услуги по перевозке грузов, то ее наличие у организации является необходимым условием для принятия в целях налогообложения прибыли расходов, связанных с перевозкой грузов. Транспортная накладная обязательна к заполнению, поскольку устанавливает порядок организации перевозки грузов, то есть ее назначение отличается от назначения формы N 1-Т. Аналогичные разъяснения содержат письма Минфина России от 27.02.2012 N 03-03-06/1/105, от 27.02.2012 N 03-03-06/1/99. Таким образом, по мнению Минфина, составлять следует оба документа, поскольку назначение у них разное."
Речь идет о том, что при осуществлении поставки в адрес покупателя, мы (Поставщик) фактически являемся и Грузоотправителем, т.к. Товар приобретенный нами у нашего поставщика, вне зависимости от условий поставки, на момент перепродажи является нашей собственностью .
Покупатель приобретает товар у Поставщика по Договору, товар, который является собственностью Поставщика. В связи с этим, покупатель настаивает, чтобы при оформлении поставки в товароспороводительных документах был указан надлежащий Поставщик/Грузоотправитель- наше ООО. Хотя фактически при оформлении ТТН нашим ООО мы никак не можем подписывать у водителем, которым вверяется груз. Поскольку товар к нам на склад не заходит, а идет транзитом.
Буду Вам очень благодарна за ответ, который бы расставил все точки. Поскольку нам не удобно составлять еще дополнительно ТТН
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2557, задан 18.09.2018 в 9:33
Добрый день!
Ситуация: сдаю корректировку №3 отчет "расчет по страховым взносам" в связи с тем, что первичный отчет принят, но сотрудник поменял СНИЛС самостоятельно и пришло уведомление, что отчет сдан, содержит ошибки и требует уточнение.
мои действия, я сдаю уточненный расчет со всеми сотрудниками и меняю №СНИЛС у нужного сотрудника.
Вопрос: при этом в разделе 3 "Персонифицированные сведения о застрахованных лицах" ставить № корректировки только у данного сотрудника? и какой № корректировки указывать? (строка 010).
Заранее благодарны за ответ.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2556, задан 13.09.2018 в 18:05
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, получен авансовый платеж по валютному контракту в евро, отгрузки в этом квартале не будет, нужно ли нам начислять на этот аванс НДС с аванса?, мы ведь счет НДС 0% выставляли.
И по другому контракту получен аванс от Луганской компании, в рублях на рублевый счет. Счет выставляли тоже НДС 0%. Нужно ли Начислять НДС с аванса? Спасибо
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №2555, задан 13.09.2018 в 13:01
Какие взносы и налоги платить за сотрудника, с которым заключен договор ГПХ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2554, задан 13.09.2018 в 12:54
Добрый день. Прошу помочь мне разобраться со сдачей СЗВ-М за работника, принятому по договору ГПХ. В нашем договоре сказано "Договор вступает в силу с 10 августа и действует до момента подписания акта выполненных услуг с заказчиком, для которого выполнялись данные работы", такой акт был подписан 15 августа, то есть договор далее сам по себе расторгается и больше не действует, таким образом СЗВ-М мы должны сдать только за август?
Вообще верна ли такая формулировка, указывающая на срок договора ГПХ?
Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2553, задан 12.09.2018 в 15:15
Добрый день! Разъясните пожалуйста порядок заполнения товаро-транспортной накладной и накладной Торг-12 в графе Грузоотправитель. Мы, ООО закупаем товар у поставщика. Груз поставщик отгружает со своего склада и организует доставку посредством сторонней транспортной компании . Груз напрямую транспортная компания (или ИП) доставляет нашему покупателю, а именно минуя выгрузки на наш склад. Т.е. осуществляется транзитная торговля. Наш покупатель требует с нас ТТН , в которой Поставщик и Грузоотправитель были мы . Наш Покупатель считает неправильно оформленной Транспортную Накладную с указанием в графе Грузоотправитель- нашего Поставщика. 2). И второй вопрос: наш Поставщик предоставляет нашему покупателю при сдаче груза ТН. А наш покупатель считает этот документ недостаточным. Требует заменить его на ТТН. И еще требует в Торг-12 указывать в графе грузоотправителя также не нашего Поставщика, а нас.
Просьба дать независимые разъяснения, Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2552, задан 11.09.2018 в 14:07
Продолжение вопроса № 2551
Сумма налога, уплаченная исходя из инвентаризационной стоимости 688 р (инвентаризационная стоимость - 343866,79)
Налог подлежащий уплате составляет -(1734-688)*0,2+688=897, верно?
Почему-то в квитанции из налоговой ставка налога 0,5%, по всему Краснодару 0,2%?
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2551, задан 11.09.2018 в 11:44
Добрый день!
Помогите рассчитать налог на недвижимость физ . лиц. за 2017 год в г. Краснодар
Кадастровая стоимость квартиры - 1704846, площадь квартиры -40,7.
Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2550, задан 10.09.2018 в 9:31
Добрый день!
Пришли деньги на транзитный евровый счет от покупателя из Узбекистана - 10 000-курс евро 79,1362 -791362 рубля.
Мы продали банку валюту. В выписке по транзитному счету отразилась сумма приход от покупателя и расход на продажу валюты 791 362 рубля.
В выписке по рублевому счету отразился приход по курсу покупки 77,4700- 774 700 и комиссия за валютные операции - 1 266, курсовая разница при конвертации валюты - 17662. Как отразить проводки по транзитному евровому счету и рублевому счету? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2549, задан 07.09.2018 в 16:24
ИП отгружал товар покупателю ООО "Ромашка". Образовалась существенная задолженность 1 млн.рублей. Накладные со стороны ООО, подписывал водитель-экспедитор. В наличии есть договор. Акт сверки не подписанный со стороны покупателя. Покупатель наотрез от долга отказывается. Для того чтобы идти в суд, мало документов. Какие еще документы со стороны ИП можно сделать, подтверждающие факт отгрузки товара и подтверждения дебиторской задолженности? Что является наиболее весомым суде?
|
 |
Рекомендую обратиться на нашу телефонную Горячую линию. Подробнее |
Вопрос №2548, задан 06.09.2018 в 11:37
Добрый день!
Просим ответить на вопрос: сотрудник написал заявление об удержании из зарплаты за спецодежду и удержание составляет 46% от месячного дохода. можно ли провести такое удержание за 1 месяц или разбивать по 20% на несколько месяцев?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2547, задан 04.09.2018 в 14:13
Добрый день! ООО на ЕНВД применяет ККТ, вид деят-ти: общественное питание. Поставщику оплатили безналичным способом через р/с за товар. Позже часть товара была возвращена поставщику, поставщик вернул деньги наличкой. Надо ли пробивать сумму возвращенных денег на ККТ, и с каким признаком прихода и номенклатуры товара? Большое спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2546, задан 04.09.2018 в 9:46
Добрый день! Как хорошо, что Вы у нас есть!!!
Вопрос: ИП на УСН. Снялся с учета в налоговой 28/02/2018. Получил на руки уведомление о снятии с учета. Сдал декларацию по УСН за 2018 год, но с кодом 34. Как теперь исправиться ? Пересдать декларацию по УСН с кодом 50 ? Можно до 30/04/2019?
|
 |
Достаточно письменно сообщить налоговому органу об ошибке. Подробнее |
Вопрос №2545, задан 03.09.2018 в 14:34
Прошу дополнить к вопросу № "Вопрос №2544, задан 03.09.2018 в 14:15"
Если оформить удержание из заработной платы графой приказом об увольнении обязательно указывать сумму удержания или можно общей фразой указать???
Заранее благодарны за ответ.
Добрый день! Просим ответить на вопрос. Увольняется сотрудник которому была выдана спецодежда. Эта сумма удерживается из заработной платы. Как правильно оформить удержание из заработной платы? Отдельным приказом об удержании или в приказе об увольнении можно отдельной строкой указать сумму удержания?
|
 |
Следует указать сумму удержания. Подробнее |
Вопрос №2544, задан 03.09.2018 в 14:15
Добрый день!
Просим ответить на вопрос.
Увольняется сотрудник которому была выдана спецодежда. Эта сумма удерживается из заработной платы. Как правильно оформить удержание из заработной платы? Отдельным приказом об удержании или в приказе об увольнении можно отдельной строкой указать сумму удержания?
|
 |
Отдельным приказом. Подробнее |
Вопрос №2543, задан 31.08.2018 в 19:02
Добрый вечер! Организация находиться на общей системе налогообложения реализовала товар организации на УСН. Вскоре покупатель на УСН вернул товар, который оформили обратной реализацией. Как отразить НДС? Принять к вычету не можем, так как покупатель работает без НДС и счёт-фактуры не имеет право выставлять. Можем мы сделать в данном случае корректировочную счёт-фактуру?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2542, задан 31.08.2018 в 15:03
Добрый день!Подскажите ,пожалуйста, ИП находится на УСН 6% и осуществляет следующие две основные деятельности:
1) Установка автомобильных сигнализаций. Оплата принимается наличными и планируется приобрести мобильный терминал для приема оплаты с банковских карт.
2) Интернет-магазин по торговле брелоками для автомобильных сигнализаций. Оплата принимается по интернет-эквайрингу.
Необходимо ли применять кассу в данном случае и какие основания?Какие документы неоходимо выдавать клиентам по одному и другому виду деятельности?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2541, задан 31.08.2018 в 11:39
Добрый день! Работаем на ОСНО. Подскажите пожалуйста, облагается ли ли продажа лицензии на использование пакета инструментов для дистанционной работы с ККТ на 1 год - НДС?. Поставщик выставляет счет без НДС СОГЛАСНО п.п.26 п.2 ст. 149 НК РФ
26) исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании лицензионного договора; Лицензионный (Сублицензионный) договор должен быть заключен с Поставщиком и с Покупателем ?
|
 |
Должен. Подробнее |
Вопрос №2540, задан 29.08.2018 в 14:08
Добрый день!
В 2017 году отгрузили товар покупателю , сумма 391 200, НДС -59674,58., себестоимость товара 286 000. В июле 2018 года в связи с поломкой, товар вернули, . Мы написали претензию нашему постаавщику, она на рассмотрении, может быть наш поставщик возместит нам этот товар, в любом случае, даже если не возместит, больше его перепродать мы не сможем.
Какие проводки будут по возврату товара? И какие в случае возмещения нашим поставщиком. Спасибо
|
 |
Уточните конкретные обстоятельства ситуации. Подробнее |
Вопрос №2539, задан 27.08.2018 в 9:30
Добрый день! Возникла необходимость введения в организации "Обязательства о неразглашении конфиденциальной информации". Вопрос: можно ли в данном документе наряду с конфиденциальной информацией коммерческого характера прописать и неразглашение персональных данных сотрудников, т.е отнести персональные данные к конфиденциальной информации. Или это обязательно должен быть отдельный документ? Примечание: к указанным сведениям (и коммерческого характера, и о персональных данных сотрудников) имеет доступ один и тот же круг лиц.
|
 |
По моему мнению, можно. Подробнее |
Вопрос №2538, задан 23.08.2018 в 11:57
Добрый день. У общества сломался сотовый телефон который числится на балансе. Стоимость ремонта составила 5 000 руб. Услуги оказывал ИП на ЕНВД и дал акт выполненных работ с программы 1 С и квитанцию к приходно кассовому ордеру. Кассовый чек отсутствует. Приравнивается ли акт выполненных работ к бланку строгой отчетности.? Как поступить в этой ситуации .Мы запросили у него ИНН , что он применяет ЕНВД и работает без наемных работников.
|
 |
Не приравнивается.
Принять к учету расходы.
Подробнее |
Вопрос №2537, задан 23.08.2018 в 11:05
Добрый день.Просим Вас помочь с указанным вопросом.
Общество приобрело автомобиль в лизинг 19.09.17г. на два года стоимостью 5 785 878,11 руб., с выкупной стоимостью 1 000 руб., автомобиль находился на балансе лизингодателя.
Нами в сентябре 2017г. был оплачен аванс в сумме 2499000,00 руб., в т. ч. НДС 381203,39 руб.
Ежемесячная оплата по графику платежей составляла 149403,55 руб
Счет/фактура нам предоставлялся на сумму 258740,15 руб с учетом 1/24 суммы аванса, НДС с аванса ежемесячно восстанавливался в сумме 16678,46 руб.
01.07.18г. по договору автомобиль был передан новому лизингополучателю.
C сентября 2017г. по июнь 2018г. Общество оплатил лизингодателю
3 843 631,95 руб , в том числе аванс 2 499 000,00 руб
Счета фактуры за данный период поступили на сумму 2422 256 43 руб., ( на текущие лизинговые платежи 1344631,95., на выплаченный аванс 1077624,48 )
В результате на счете 76/5 остался ДТ остаток в сумме 1421375,52 (получается не отнесенный на затраты остаток аванса) и на счете 76 ВА КТ остаток 216820,02 руб.-невосстановленный НДС с аванса.
В оплату за принятие от Старого должника Новым должником прав и обязательств Лизингополучателя по договору лизинга Новый должник обязуется перечислить Старому должнику денежные средства в сумме 768 726,39 руб, в т.ч. НДС 117 263,35 руб .-20% от суммы выплаченного долга (38436932,95*20%), данная сумма меньше, чем остаток аванса, не отнесенного на затраты (768726,39 меньше, чем 1421375,52)
Как , какими бухгалтерскими и налоговыми проводками у старого лизингополучателя должен закрыться счет 76/5 с остатком по ДТ в сумме 1421375,52 руб и КТ счета 76ВА, оставшийся невосстановленным НДС с аванса в сумме 216820,02 руб.,а также доход в сумме 768726,39 руб от нового лизингополучателя за передачу прав на лизинговое имущество.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2536, задан 21.08.2018 в 9:01
Добрый день!
Просим дать разъяснение.
Ситуация: сотрудник уволен 20.08.2018. рассчитана компенсация при увольнении, а остальная часть дохода по сдельному наряду будет известна только 31.08.18г. У сотрудника есть стандартный налоговый вычет на 2-х детей .
Вопрос: ПРАВО На получение стандартного налогового вычета у сотрудника возникнет в день увольнения и получения компенсации при увольнении (т.к. на дату увольнения известна только эта сумма дохода) или 31.08.18г. в момент начисления всего дохода?
Заранее благодарны за ответ.
|
 |
В день увольнения. Подробнее |
Вопрос №2535, задан 20.08.2018 в 12:01
Добрый день!
01.08.2018 г. сотрудник был замечен на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения. Мед освидетельствование подтвердило данное состояние. Сотрудник был в этот день отстранен от работы. Были составлены все необходимые документы, с которыми он не стал знакомиться, а просто покинул свое рабочее место и уехал домой (он иногородний). На уведомление о необходимости дать письменные объяснения он не реагирует, на работу не является.
20.08.2018 г. был составлен приказ о наложении дисциплинарного взыскания в виде увольнения. По почте заказным письмом с описью было направлено уведомление об увольнении и необходимости получить трудовую книжку. В табеле с 02.08.2018 по 20.08.2018 проставлены буквенные коды НН (отсутствие работника по невыясненным причинам).
Вопрос: можно ли так и оставить буквенное обозначение НН, либо проставить прогулы? (Выяснить причины отсутствия нам вряд ли удастся). Как правильно поступить в данной ситуации?
|
 |
По моему мнению, в рассматриваемой ситуации менять кодировку отсутствия сотрудника на работе нет необходимости. Подробнее |
Вопрос №2534, задан 20.08.2018 в 8:34
Добрый день!
Вопрос: сотрудник 15 августа уходит в ежегодный оплачиваемый отпуск. Выплату отпускных производим 10 августа. У сотрудника есть стандартный налоговый вычет. Уплата отпускных будет 31.08. НДФЛ в бюджет уплачивать с учетом станд. налогового вычета?
|
 |
Следует исчислить НДФЛ со всей суммы отпускных, удержать при их выплате и уплатить в бюджет 31.08. Подробнее |
Вопрос №2533, задан 16.08.2018 в 17:23
Добрый день! Подскажите , может ли в ООО быть 2 человека в должности коммерческого директора?. Спасибо
|
 |
Может. Подробнее |
Вопрос №2532, задан 16.08.2018 в 11:44
Добрый день! Вопрос по НДС в переходный период.
Мы заключаем контракт в августе 2018 года, контракт длительностью 6 месяцев, т.е отгрузка и документы по реализации мы будем проводить мартом 2019 года, но авансы будем получать в 2018 году, платить с авансов 18% НДС. В 2019 году проводим реализацию, НДС уплачиваем уже по ставке 20%, а восстанавливаем НДС с аванса по ставке 18%? Спасибо
|
 |
Да, именно так. Подробнее |
Вопрос №2531, задан 15.08.2018 в 8:49
Добрый день!
Просим ответить на вопрос.
Ситуация: Сотрудник принес листок нетрудоспособности по уходу за ребенком. Данное начисление составило 9000,00 руб. Начислен больничный 15.08. и выплачен 15.08. Никаких других выплат нет. Стандартный налоговый вычет составил 11400 руб (5 детей). ТАКИМ ОБРАЗОМ ндфл НЕ НАЧИСЛЕН ЗА СЧЕТ ПРЕВЫШЕНИЯ СТАНДАРТНОГО НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА.
Вопрос: мы убязаны НДФЛ с больничных оплатить 31.08. в данной ситуации. Уже будет начислен и другой доход, и зарплата сотруднику. Как в данной ситуации вычислить НДФЛ с больничного и какую сумму оплатить? Стандартный налоговый вычет будет применен к зарплате в целом.
|
 |
Следует исчислить НДФЛ со всей суммы пособия, удержать при выплате пособия и уплатить в бюджет 31.08. Подробнее |
Вопрос №2530, задан 13.08.2018 в 14:37
Добрый день! Продолжение вопроса 2523.
ИП Иванова переуступила все свои обязательства своему мужу как физлицу, либо как предпринимателю (мы еще не получили точного ответа). Теперь все наши взаимоотношения будут продолжаться с другим контрагентом. Какие документы нам нужно оформить к подписанному договору с ИП Иваной по переуступке. И что нам делать с НДС, уплаченный с авансов от ИП Ивановой, если реализацию мы будем проводить на другого контрагента, как зачесть суммы НДС с авансов? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2529, задан 09.08.2018 в 14:17
Добрый день! Хочу задать вопрос:
Гражданин хочет открыть ИП в 2018 году и вести деятельность - дизайн интерьеров. Пока предполагается оформление интерьера жилых помещений .ИП без наемных работников.
Какую систему учета выбрать ?
а). Патент на год 13800 руб. - это верно? Какую брать базовую доходность?Как правильно рассчитать налог на патенте ?
И если вдруг под этот патент ИП выполнит работу по дизайну офиса, а не жилого помещения, как налоговая об этом узнает ? Я так поняла, что при патенте ИП:
ПЛАТИТ ФИКСИРОВАННЫЕ ВЗНОСЫ (ОМС + ОПС) не уменьшая сумму патента, декларацию не сдает ,ведет книгу Доходов. 1% взносов на ОПС платит с превышения 300 т.р. ? Может я что-то еще упустила. Помогите пожалуйста разобраться.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2528, задан 09.08.2018 в 13:40
Продолжение вопроса 2525, 2527.
Общая сумма договора лизинга 8 994 451, в том числе НДС 1 372 034,90.
Был оплачен аванс 1 343 920. Срок лизинга - 32 месяца
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2527, задан 09.08.2018 в 13:31
родолжение к вопросу № 2525.
По условиям договора , учет предмета лизинга осуществляется на балансе Лизингодателя.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2526, задан 08.08.2018 в 15:08
Дополнение к вопросу № 2524.
У поставщика произошел сбой в программе, он нам выписал счет-фактуру с изменением суммы в меньшую сторону взамен предыдущей (не корректировочную)
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2525, задан 08.08.2018 в 10:49
Добрый день!
ООО заключило договор на приобретение лазерного станка с лизинговой компанией, по официальным документам станок проходит, как Лазерный металлорежущий центр, стоимость - 6179 598, НДС - 1 025 023,42. К какой амортизационной группе отнести станок?
Как в бухгалтерском и налоговом учете отразить приобретение через лизинговую компанию и введение в эксплуатацию станка? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2524, задан 08.08.2018 в 9:33
Добрый день!
Получили товар от поставщика 23.03.18 на сумму 3204,88, НДС 488,88. Отразили в книге покупок. В августе месяце поставщик присылает, документ под тем же номером но сумма стала 2804,27, НДС 427,77. Нами естественно уже сданы декларации по НДС за 1, 2 квартал 2018 г. Мы можем восстановить НДС в 3 квартале по счет-фактуре за март, или нам нужно внести исправления в 1 квартал и сдать корректировку НДС? спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2523, задан 08.08.2018 в 9:22
Добрый день!
У нас заключен контракт на поставку оборудования с ИП Иванова (по факту предварительная оплата приходила от Ивановой как физ лицо, а так же от ее мужа физ лица) . Сейчас мы узнаем , что ИП Иванова прекратила свою деятельность 11.05.18. Нам никто не сообщил об этом. А сейчас у нас как раз идет подготовка к отгрузке оборудования и его монтаж. Что нам делать с договором и на кого выписывать документы? Предоплата у нас отражена, с авансов оплачен НДС. Спасибо
|
 |
Расторгнуть договор. Подробнее |
Вопрос №2522, задан 06.08.2018 в 20:22
Добрый день! Один из наших покупателей(оптовая торговля с ндс) просит все время другую организацию заплатить за него долг по нашим товарам. Скажите, как нам подстраховаться, нужно ли проявлять должностную осмотрительность и какие при этом требовать от него документы?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2519, задан 02.08.2018 в 18:10
Добрый день! Подскажите пожалуйста :
ИП работает на УСН 6%. КАКАЯ СУММА ДОЛЖНА ПОЙТИ ЕМУ В ДОХОД ПО СЛЕДУЮЩИМ ФАКТОРИНГОВЫМ ОПЕРАЦИЯМ:
Д62 К90,1 450000= отражена задолженность покупателя (торг-12)
Д51 К76 436500= получены из банка денежные средства (выписка банка)
Д91.2 К76 13500= отражена комиссия банка ( договор факторинга ?)
Д76 К62 450000= Передана банку задолженность покупателей по реестру (Бух справка ?)
|
 |
450 000 руб. Подробнее |
Вопрос №2518, задан 02.08.2018 в 18:01
Бухгалтер ушел в отпуск на 2 недели, в этот же период Получено требование из налоговой по электронным каналам связи о предоставлении документов (пояснений).Какие сроки предусмотрены для того , чтобы подписать эл. подписью это уведомление, тем самым известив налоговую, что требование получено.
|
 |
В течение шести рабочих дней со дня отправки налоговым органом требования о предоставлении документов (пояснений). Подробнее |
Вопрос №2517, задан 02.08.2018 в 14:22
В продолжении вопроса 2516.
Мы заключили контракт с контрагентом из Украины на поставку пивного оборудования для создания пивного завода, НДС 0%. Сейчас на стадии заключения контракт на монтажно-слесарные, пуско-наладочные работы (необходимо будет собрать, произвести монтаж все го оборудования,произвести программирование, произвести тестовые варки). Мы имеем право в этом контракте выделить НДС 0%? Какие документы нам необходимо предоставлять для подтверждения нулевой ставки НДС в данном случае. Заказчику в РФ мы обычно предоставялем договор монтажа, локально-сметный расчет, КС2, КС3, счет-фактуру. Достаточно ли будет этих документов? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2516, задан 02.08.2018 в 14:12
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, мы заключаем договор монтажа оборудования в Украину, составляем локально-сметный расчет, в который входит работы, накладные расходы и материалы. Чем отличается экспорт по договору поставки от экспорта на работы, как нам перевезти материалы для договора монтажа через таможню, у нас же не будет на них отгрузочных ТОРГ-12. Чем отличается сам договор на монтаж от договора поставки?
|
 |
Ответ готовится. Подробнее |
Вопрос №2515, задан 02.08.2018 в 11:39
Добрый день! Нам нужна законодательная база (ссылки на законы) о том что: 1. Все жильцы поселка обязаны подавать показания счетчиков по воде и электроэнергии в срок, установленный управляющей компанией. 2. Все жильцы обязаны оплачивать квитанции за коммунальные услуги в срок до 10 числа. В данной ситуации мы являемся управляющей компанией поселка (жилые частные дома).
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №2514, задан 01.08.2018 в 14:15
Добрый день! Начисляются ли дни оплачиваемого ежегодного отпуска во время нахождения сотрудника в отпуске по БИР?
|
 |
Да. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|