Главная Наши услуги Консультации Семинары Выпуски Контакты
Вы находитесь здесь:   Главная страница > Консультации
Договор: Имя:
 
 

Поиск


Период:


Эксперты:


Поиск по словам:


 

Консультации



Задать свой вопрос

Вопрос №1281, задан 25.03.2015 в 14:28

Приобретен автомобиль по договору лизинга. Балансодержатель - лизингополучатель. Общая сумма лизинговых платежей 1 805 002-81. Лизинговая компания в справке о первоначальной стоимости имущества указала 1 513 644,07. По акту приема-передачи ОС - 1 805 002-81. Как правильно отразить в учете эту операцию?
Из вопроса не ясно, какая именно операция Вас интересует. Советую обратиться за устной консультацией на нашу «Горячую линию». Подробнее    


Вопрос №1280, задан 24.03.2015 в 15:24

О выплате заработной платы физическим лицам – нерезидентам. На работу принят гражданин Таджикистана. Паспорт таджикский. Он нерезидент. Можно ли ему выплачивать зарплату наличными денежными средствами из кассы предприятия? Карточки у него нет.
Можно. Подробнее    


Вопрос №1279, задан 22.03.2015 в 23:16

К ВОПРОСУ № 1278. В Письме Минфина России от 05.08.2014 N03-04-05/38557 меня смущает один момент: "Таким образом, в результате распределения доли выбывшего участника общества среди оставшихся участников, у оставшихся участников возникает доход, подлежащий обложению налогом на доходы физических лиц. При этом подлежащий налогообложению доход определяется исходя из действительной стоимости доли выбывшего участника, определенной в соответствии с "пунктом 6.1 статьи 23" Закона, и соответствующей части доли в уставном капитале общества, полученной каждым участником общества при распределении доли выбывшего участника общества." Смущает момент: - исходя из действительной стоимости доли...... и соответствующей части доли в уставном капитале. Получается И "действительная" И часть доли? т.е. в нашем примере и 2 625 000,00 и 75 000,00 Или я ошибаюсь?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1278, задан 20.03.2015 в 10:26

ООО, УСН 15%, два учредителя 75% и 25%. Уставной капитал 100 000,00. Внесен полностью. Получено заявления от участника о выходе из состава ООО (75%) с выплатой ему действительной стоимости доли в УК в конце ноября 2014 г. Чисты активы ООО на последнюю отчетную дату (30.09.2014 г. – правильно?) составляют 3 500 000,00. Правильно ли мы считаем сумму к выплате и исчисленные НДФЛ? Действительная часть стоимости доли участника = 2 625 000,00 = 75 000/100 000 * 3 500 000,00 НДФЛ с действительной стоимости доли исчислен в сумме = 341 250,00 = 2 625 000,00*13% Далее доля распределяется второму учредителю (теперь единственный владелец 100% УК). Итого: - увеличена у оставшегося участника номинальная стоимость доли в уставном капитале на 75 000,00, - перешедшая действительная стоимость доли 2 625 000,00. Есть Письмо Минфина России от 05.08.2014 N 03-04-05/38557, которое нас окончательно запутало. Вопрос: база для НДФЛ у второго учредителя состоит из чего? А) перешедшая номинальная стоимость доли Б) перешедшая действительная стоимость доли В) номинальная + действительная Г) и есть даже мнения, что это не доход (ни в денежном, ни в натуральном виде) и значит, НЕ ОБЛАГАЕТСЯ НДФЛ. Какой вариант верный?
Вариант Б. Подробнее    


Вопрос №1277, задан 20.03.2015 в 10:06

Добрый день. Подскажите, пожалуйста. Наша организация приобрела в лизинг грузовой автомобиль на срок 1 год. При начислении амортизации применяется ли коэффициент ускоренной амортизации 3 в бухгалтерском или в налоговом учете? Спасибо.
Возможность применения повышающего коэффициента амортизации обусловлена: в бухгалтерском учете – применяемым способом начисления амортизации, а в налоговом учете – отнесением основного средства к конкретной амортизационной группе. Подробнее    


Вопрос №1276, задан 19.03.2015 в 16:02

Добрый день! ИП, занимающийся оказанием транспортных услуг, без наемных сотрудников, находящийся на ЕНВД, по итогам за 2014 год какие декларации должен сдать в ИФНС и в какие сроки? Благодарю за ответ.
Кроме декларации по ЕНВД за 4 кв. 2014 г. (по сроку 20.01.2015 г.) – никаких других деклараций предприниматель в налоговый орган представлять не должен. Подробнее    


Вопрос №1275, задан 19.03.2015 в 11:47

ООО, УСН, 15%. Вопрос про затраты на приобретение АВИА и ЖД билетов. А) Для выполнения услуг (проведение мероприятий (лекций)) нашим заказчикам мы прибегаем к услугам физических лиц (резиденты) по договорам гражданско-правового характера (далее по тексту «Лектор»). В эти договорах есть пункт о том, что мы за счет ООО приобретаем авиа- и (или) жд- билеты. (учет ведется на счете 50.03 - Денежные документы). Вопрос № 1 - правомерно ли мы принимаем к затратам стоимость билетов, надо ли исчислять НДФЛ со стоимости авиабилетов и удерживать их из суммы вознаграждения физ.лица по ГПД? Б) В указанных выше договорах иногда есть пункт, что «Лектора» сопровождает представитель нашего заказчика (для контроля проведения мероприятии) и для этих физических лиц ООО тоже покупает за свой счет билеты. Так как с этими представителями отдельно не заключаются договора ГПД, о них только идет упоминание. Вопрос № 2 - вправе ли мы принимать к затратам стоимость этих билетов? Вопрос № 3 - должны ли мы исчислить НДФЛ (свыше 4000 р. или этот лимит по НДФЛ тут вообще не причем) и как его удержать, если нет вознаграждения у этих сопровождающих лекторов лиц? Нужно ли уведомлять налоговые органы о невозможности удержания НДФЛ и в какую именно ИФНС (такие физлица по все стране «раскиданы»)? Что будет, если НЕ уведомить? В) бывают случаи, когда руководство приобретает билеты «для себя» - соответственно к расходам такие суммы не принимаем. (счет 91.02) Вопрос № 4 – должны ли мы удерживать стоимость билетов из зарплаты и что с НДФЛ и взносами? Вопрос № 5 - верны ли мои размышления? Если сумма расходов не возмещается (например, оформить договор дарения) - страховыми взносами не облагаются, НДФЛ исчисляем с суммы свыше 4000 р. и удержать его из зарплаты. В случае, если не оформлять договор дарения (слишком частое событие), то стоит начислять страховые взносы Д20 К69, и можно сумму взносов учесть в расходах, не смотря на то, что сам расход в виде билетов для целей налогообложения не учитываются в расходах. Вопрос № 6. По какой схеме лучше действовать, если приобретаются билеты для сотрудников, которые проводят мероприятия для заказчиков, в договорах с которыми, НЕТ пункта про данные затраты?! И последний вопрос № 7 – перечислять НДФЛ в выше указанных случаях ООО обязано в ту же инспекцию что, и НДФЛ с зарплаты своих сотрудников? Извиняюсь за столь объемный, но, как мне кажется, интересный вопрос, и заранее благодарю за ответ и помощь!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1274, задан 18.03.2015 в 17:06

К вопросу 1273: Можно ли счет 73.05 считать активно-пассивным?
Да, счет 73 является активно-пассивным. Подробнее    


Вопрос №1273, задан 18.03.2015 в 16:29

Здравствуйте! Организация на основании приказа компенсировала сотрудникам сотовую связь. НДФЛ не облагала, не было материальной выгоды. Отражено Дт 20,26 Кт 73.05. Сальдо в конце года минусовое в дебете, так как оплата не производилась. На каких счетах будет правильным отразить компенсацию без оплаты, и правомерно ли это. Что делать?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1272, задан 17.03.2015 в 19:46

Подскажите, пожалуйста. Мы сдаем бухгалтерский баланс субъектов МП. По итогам года у нас образовался убыток в 13 тыс. руб., уставный капитал 10 тыс. руб. (10 – 13 = -3 тыс. руб.) Какой код строки выбрать в пассиве баланса (капитал и резервы) на сумму -3 тыс. руб. - 1310 или 1370? В пояснениях пишут, что в строках баланса надо поставить код того показателя, который имеет наибольший удельный вес в составе этого показателя. В нашем случае какой показатель имеет наибольший удельный вес?
1370 Подробнее    


Вопрос №1271, задан 17.03.2015 в 16:42

Добрывй день! Юр. лицо оформило подписку на газету, как правильно оприходовать и списать данную газету?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1270, задан 17.03.2015 в 16:18

Здравствуйте! Сотрудник предоставил займ предприятию и получил % по договору займа. Был удержан НДФЛ с % по договору займа и указан в справке 2-НДФЛ под кодом 1538. Налоговая инспекция отказала в принятии этого дохода, так как с 2014 г. этот код дохода указывается в декларации по прибыли. Подскажите, пожалуйста, какие проводки нужно сделать и в какой строке в декларации по прибыли показывается сумма НДФЛ?
Нужно лишь сообщить налоговому органу о неправомерности его позиции. Подробнее    


Вопрос №1269, задан 17.03.2015 в 12:00

Добрый день. ООО купило погрузчик дизельный у сторонней организации в 2014 г. Можно ли его стоимость не включать в налогооблагаемую базу по налогу на имущество по статье 381, п.25, как движимое имущество? Благодарю за ответ.
Можете, но только если ваше ООО и организация-продавец не являются взаимозависимыми лицами. Подробнее    


Вопрос №1268, задан 17.03.2015 в 9:42

Добрый день! К вопросу 1267. Хочу уточнить - при УСНО (15%) сумма прощенного долга и проценты включить в доход (налоговый учет)? Доход, принимаемый при УСНО (15%)?
Да, доход, признаваемый при УСНО. Подробнее    


Вопрос №1267, задан 16.03.2015 в 14:12

Добрый день! Мы находимся на УСНО (15%). Наша организация брала займ у фирмы "Б". Фирма "Б" ликвидировалась 26.02.2015 г. Получается, что фирма "Б" простила нам долг по договору займа. Как следует поступить нам в этом случае? 1. Начислять проценты до 26.02.2015 г., 2. Взять выписку из налоговой; 3. 26.02.2015 г. поставить сумму прощенного долга и проценты по нему в доход.
В зависимости от причин (оснований) ликвидации. Подробнее    


Вопрос №1266, задан 12.03.2015 в 22:40

Добрый день, правильно ли я понимаю , что до сентября 2013г. срок иск.давности начинался с момента когда сторона узнала о нарушении и неисполнении второй стороной своих прав , а после 01.09.13г. с момента предъявления претензии. Если так , то нельзя разве исчислять начало срока на основании заключённых договоров в них же есть сроки поставки а также оплаты. И еще один момент было ли раньше так что срок давности исчислялся по истечению 7 дней с даты отгрузки? Заранее спасибо.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1265, задан 12.03.2015 в 16:10

Добрый день! С 2015г. обязанность по подаче декларации по НДС возникает только у фирм, которые занимаются посреднической деятельностью? И чем подтверждается, что фирма не занимается посреднической деятельностью?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1264, задан 12.03.2015 в 15:51

Добрый день! В 4 квартале 2014 года при сверке с клиентом обнаружили нами не проведенную реализацию товаров в 1 С, которая была в 1-м кв. 2014 г. Подскажите, пожалуйста: после исправительных проводок подаем уточненную декларацию по НДС за 1 кв. 2014 г. и уточненную декларацию по прибыли за 1 кв. 2014 г.? (Баланс еще не сдавали за 2014 год, и прибыль годовую тоже). Спасибо за ответ.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1262, задан 12.03.2015 в 12:39

Добрый день. 1.Организация зарегистрирована в Краснодаре. Арендует помещение в Каневской и Тимашевске. Нужно ли в налоговую подавать документы на открытие обособленных подразделений? При приеме на работу сотрудников в вышеуказанные населенные пункты - налоги платим в Краснодаре, а НДФЛ-отчет и оплату в Тимашевск и Каневскую, правильно? 2. Отменили командировочные удостоверения? 3. Организация в Краснодаре. Сотрудников отправили на работы в Анапу на длительный срок (нет там обособленного подразделения). Как долго могут сотрудники находиться в Анапе?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1261, задан 11.03.2015 в 17:07

Добрый день! Работника отправили в командировку, проживал в гостинице, но потерял документы по проживанию. Можем ли как-то принять данные расходы по проживанию?
Не можете. Подробнее    


Вопрос №1260, задан 11.03.2015 в 14:34

Подскажите, как лучше поступить? Мы разыскивали своего поставщика около года, не могли выйти на него ни по телефону, ни по почте. Дело в том, что после поставки материалов за ним осталась сумма неотработанного аванса. Иначе говоря, он отгрузил на меньшую сумму, чем получил на р/с. Затем запросили выписку из ЕГРЮЛ в ИФНС и выяснилось, что он ликвидировался в декабре 2013 г. Выписка датирована 2014 г. Дата 2014 г. будет основанием для признания в расходах в 2014 г. или дождаться истечения срока исковой давности и списать спокойно?
Списать как безнадежный долг в 2014 г. Подробнее    


Вопрос №1254, задан 11.03.2015 в 13:22

СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ В РАБОТНИКАХ,НАЛИЧИИ СВОБОДНЫХ РАБОЧИХ МЕСТ
См. подробный ответ Подробнее    


Вопрос №1253, задан 11.03.2015 в 9:56

ИП участвует в тендерах, для обеспечения исполнения контракта была оформлена банковская гарантия. Можно ли отнести на расходы в КУДИР (ОСН) уплату и гашение комиссии за предоставленную гарантию банку?
Можно. Подробнее    


Вопрос №1252, задан 10.03.2015 в 13:33

ИП на ОСНО, получил и оплатил товар в декабре 2014 г., а реализация этого товара прошла уже в 2015 г. Можно ли учесть в расходах закупочную стоимость товара в 2014 г.?
Нельзя. Подробнее    


Вопрос №1251, задан 05.03.2015 в 10:31

ИП выставил нашей компании счет за транспортные услуги, предоставил акт выполненных работ. Просит оплатить часть средств наличными. Можем ли мы произвести оплату согласно акта выполненных работ из кассы расходным ордером? Или оплата должна быть произведена в кассу ИП с получение от него квитанции к приходному кассовому ордеру и кассового чека?
В зависимости от места расчетов. Подробнее    


Вопрос №1250, задан 05.03.2015 в 8:09

Добрый день! ООО, ОСН, единственный учредитель, он же директор, нет деятельности и сотрудников с 2011 года. Но у организации есть два целевых договора аренды земли с администрацией города Краснодар с 2008 года, участки под строительство торгового центра. Строительство так и не началось, сменилось до текущего момента много учредителей. На данный момент (в конце 2014 года) произошла переуступка прав аренды земельных участков (на платной основе) сторонней организации. В данный момент организацию «готовят» к закрытию. Вопрос: - на 08 счет относились все затраты, т.е. арендная плата за участки; зарплата и взносы, пока были сотрудники; различные услуги сторонних организаций по ограждению участков; вывоз мусора и даже услуги банков за ведение счетов, и т.д. 1) Что делать с суммой, накопившейся на 08 счете по объектам строительства в бухгалтерском и налоговом учете, с учетом того что строительство отменяется. Где отразить в балансе за 2014 г. 2) Как правильно отразить в бух. и налог. учете поступившие денежные средства за переуступку прав пользования земельными участками? Облагаются ли эти суммы налогом на прибыль и НДС? Заранее благодарю!
1. Списать в убытки. 2. Признать налогооблагаемым (НДС и налоговом на прибыль) доходом. Подробнее    


Вопрос №1249, задан 04.03.2015 в 11:03

Счета-фактуры на аванс нумеруются отдельно от счетов-фактур на отгрузку с префиксом АВ. Считается ли это нарушением?
Формально такой порядок нарушением признать можно, но негативных последствий это не имеет. Подробнее    


Вопрос №1248, задан 03.03.2015 в 19:47

Добрый день, я ИП (УСНО и ЕНВД), у меня магазин по продаже тканей и есть цех с 2 швейными машинками, 7 работников. Продаю ткани и шью шторы под заказ из своих тканей. Какие контролирующие органы (все, какие есть) могут меня проверять (ИФНС, ФСС, ПФР, ОБП, Роспотребнадзор, экологи и может еще кто то), как часто, на основании чего, что именно проверяют (если можно, скиньте ссылки на законодательство)? Еще интересует аттестация рабочих мест (обязательно ли мне ее делать?). Буду признательна за подробный ответ.
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1247, задан 02.03.2015 в 11:50

У ИП два вида деятельности - ЕНВД и ОСН. Фиксированный платеж распределяется пропорционально выручке (ЕНВД + ОСН (без НДС)) поквартально? независимо от оплаты фиксированного платежа? (за 3-4 кв. оплата прошла 31.12.2014 г.). С суммы дохода, превышающей 300 т.р., распределение между видами деятельности делать пропорционально выручке в целом по итогам года? можно ли эти расходы провести в 2014 г.?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1246, задан 27.02.2015 в 9:26

Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, по какой форме отчитываться по налогу на прибыль организации за год 2014 г.? По старой форме или по новой (приказ ФНС от 26.11.2014)?
На ваше усмотрение. Подробнее    


Вопрос №1245, задан 26.02.2015 в 12:34

Добрый день! ИП на ОСНО приобрел земельный участок. Далее засыпал яму на данном участке своими материалами (щебень, песок). ИП занимается производством. Как списать эти материалы? Увеличится стоимость земельного участка на стоимость материалов (т.е. на 08), либо мы можем их списать по требованию-накладной на 91 счет? Сможем ли мы принять стоимость материалов к расходам?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1244, задан 24.02.2015 в 15:36

ИП на ЕНВД, вид деятельности – грузоперевозки. ВОПРОС: может ли индивидуальный предприниматель на ЕНВД при виде деятельности "грузоперевозки" заключать договора с другими хоз. субъектами на перевозку грузов за безналичный расчет через расчетный счет банка?
Может Подробнее    


Вопрос №1243, задан 20.02.2015 в 13:55

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, по имущественному вычету: физическое лицо купило в 2014 году земельный участок 1/2 на сумму 1 250 тыс. руб. В 2015 году физическое лицо приобрело еще один объект - 1/2 дома на сумму 1 000 тыс. рублей. Можно ли подать декларацию 3-ндфл, к примеру, в следующем году и воспользоваться вычетом в совокупности с 2-х объектов общей стоимостью (не более 2 000 тыс. руб. по НК РФ)?
По моему мнению, можно. Подробнее    


Вопрос №1242, задан 20.02.2015 в 12:32

Физическое лицо приобрело оборудование в КНР и использует его в предпринимательских целях ИП (УСН 15%) оформленного на него же. Можно ли расходы на приобретение этого оборудования отнести к расходам ИП?
Можно. Подробнее    


Вопрос №1241, задан 20.02.2015 в 11:47

К вопросу № 1234. Можно ли эти расходы принять по налоговому учету?
Можно. Подробнее    


Вопрос №1240, задан 20.02.2015 в 11:11

ИП на УСНО 15% приобрел основное средство за 800 тыс. руб. и оплатил за него наличкой. Затратами что будет являться - оплаченная сумма продавцу или суммы амортизации ежемесячные?
Оплаченная продавцу сумма (равномерно в течение налогового периода). Подробнее    


Вопрос №1239, задан 20.02.2015 в 11:04

Организация на УСН 15%. Вид деятельности: проведение мероприятий (лекции, съезды, конференции, «столы переговоров» и т.д.) Для проведения различный мероприятий зачастую бывают расходы, которые не могут приниматься в расходы в налоговом учете – это цветы, алкоголь, чеки из кафе за бутерброды, кофе-чай для тайм-брейков и много чего еще иногда даже без подтверждающих документов (оплата грузчикам или такси) но денежные средства выдаются подотчетному лицу по указанию и одобрению руководителя. ВОПРОС: Можем ли мы такие расходы принимать хотя бы в бухгалтерском учете (при условии наличия чеков и других подтверждающих документов), что бы убрать нарастающее «комом» сальдо на 71 счете, с учетом, что согласны большую часть не принимать в расходы в налоговом учете. Спасибо!
Можете. Подробнее    


Вопрос №1238, задан 20.02.2015 в 10:15

Стоимость имущества по договору лизинга 3 000 000 руб. без НДС, стоимость по договору купли-продажи от поставщика 2 700 000 руб. без НДС. По бух. учету принимаем 3 000 000 рублей стоимость ОС, к налоговому учету принимаем 2 700 000 руб., разница 300 000 руб. – «наценка» лизингодателя и др. затраты. Каким образом поступаем с данной суммой наценки (300 000 руб.) в части налогового учета по налогу на прибыль? Уменьшаем ли налогооблагаемую базу, если да, то как и когда?
Признаем в расходах при исчислении налога на прибыль по правилам пп.10 п.1 ст.264 и пп.3 п.7 ст.272 НК РФ. Подробнее    


Вопрос №1237, задан 19.02.2015 в 18:04

Подскажите, пожалуйста. Организация ЗАО, 80% акций принадлежали другой организации. Должны ли сдавать консолидированную отчетность? Кто должен сдавать эту отчетность и как? Является ли организация ЗАО дочерним предприятием или нет?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1236, задан 19.02.2015 в 17:51

ИП купил оборудование у физического лица за 1 млн. руб. Вопросы: 1. Может ли ИП поставить на баланс данное ОС и амортизировать его? 2. Должен ли ИП платить НДФЛ за физическое лицо с этой сделки? 3. Оплата произведена за наличный расчет, что будет подтверждающим документом факта оплаты?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1235, задан 19.02.2015 в 17:27

Заключен договор лизинга на легковой автомобиль 14.11.2014 г. Лизингополучатель является балансодержателем. Итоговая стоимость автомобиля с учетом интересов лизинговой компании составляет 1.341.806 руб. в т.ч. НДС 204.682 руб. Был оплачен аванс 120.384 руб. Проводки: АВАНС: Дт 60/АВ Кт 51 - 120.384 руб. оплачен аванс лизингодателю 14.11.2014 Дт 68/НДС Кт 76/НДС с авансов оплач. - 18.363,66 руб. НДС учтен в книге покупок как НДС с авансов оплаченных ОСНОВНОЕ СРЕДСТВО: Дт 08 Кт 76/АРЕНДА - 1.137.124 руб. оприходован автомобиль Дт 01 Кт 08 - 1.137.124 руб. введен в эксплуатацию авто ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ НАЧИСЛЕНИЯ: Получен с-ф на услуги лизинга в конце месяца на сумму 28.213,50 руб. Дт 44 Кт 76/ЛИЗИНГ - 23.910 руб. услуга лизинга Дт 19 Кт 76/ЛИЗИНГ - 4.303 руб. НДС с услуги Дт 68 Кт 19 - 4.303 руб. НДС в КПОК Дт 76/НДС с авансов оплач. Кт 68 - 4.303 руб. восстановлен НДС с аванса оплачен. Дт 76/ЛИЗИНГ Кт 60/АВ - 28.213,50 зачет аванса на сумму с-ф услуги лизинг Дт 60/АВ Кт 51 - 26.520,98 очередной платеж по графику Дт 76/АРЕНДА Кт 02 - 31.586,76 амортизация авто (3 года) в месяц ВОПРОС: Как восстановить НДС с аванса оплаченного и правильно ли отражена данная хозяйственная операция на счетах бухгалтерского учета?
См. подробный ответ Подробнее    


Вопрос №1234, задан 19.02.2015 в 14:22

При инвентаризации на складе обнаружен товар с истекшим сроком годности. Как правильно провести списание по бух.учету? на какой счет отнести расходы? надо ли восстанавливать НДС? Списание товаров надо проводить в конце года либо на момент инвентаризации?
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1233, задан 19.02.2015 в 14:21

В продолжении темы на вопрос №1230 от 18.02.2015 г. Если в 2014 году вознаграждения в виде единовременного (паушального) платежа по Договору Коммерческой Концессии производилось физическим лицом, а в 2015 года оплачивать счета будет ИП, то при сдаче налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость может ли возникнуть вопрос у налогового инспектора почему не подавались декларации в 2014 году?
Такой вопрос у налогового инспектора возникнуть может. Подробнее    


Вопрос №1232, задан 19.02.2015 в 11:00

К вопросу № 1231 А если осуществить торговлю перед входом с рук, без столов и прочего? Дело в том, что это действительно разовый случай и приобретать, ставить на учет и на обслуживание ККТ не имеет смысла. Как избежать обязанности применения ККМ? Спасибо!
См. подробный ответ. Подробнее    


Вопрос №1231, задан 19.02.2015 в 9:28

Организация на УСН (15%) – будет проводить мероприятие (лекции - презентации) в арендуемом зале. Есть желание в холле зала перед мероприятием осуществить торговлю книгами, средняя стоимость около 200 руб. за шт. Вопрос: можем ли мы, руководствуясь пунктом 3 статьи 2 Федерального закона N 54-ФЗ от 22 мая 2003 г., не использовать ККМ («при осуществлении … разносной мелкорозничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами (за исключением технически сложных товаров и продовольственных товаров, требующих определенных условий хранения и продажи) с ручных тележек, корзин, лотков (в том числе защищенных от атмосферных осадков каркасами, обтянутыми полиэтиленовой пленкой, парусиной, брезентом)»)?
Безопаснее использовать переносной контрольно-кассовый аппарат. Подробнее    


Вопрос №1230, задан 18.02.2015 в 19:38

В соответствии со ст. 161 НК РФ ИП является налоговым агентом по НДС. Подскажите, пожалуйста, обязательства по уплате налога возникает сразу же при выставлении счета на лицензионный платеж по Договору Коммерческой Концессии или же когда агент оплатит этот счет?
При оплате счета агентом. Подробнее    


Вопрос №1229, задан 18.02.2015 в 11:54

Инспекция при проведении проверки по требованию (ст.93) запросила нереальный для предъявления в 10 дневный срок объем документов. Сказали - если не успеем, то оштрафуют по ст. 126 (причем инспектор сам понимает, что очень много). Как быть в такой ситуации? Написали ходатайство о продлении срока на 5 дней – отказали.
Документы представить по возможности. Отказ обжаловать в УФНС. Подробнее    


Вопрос №1228, задан 18.02.2015 в 10:55

Подскажите, НДФЛ с доходов наемных работников ИП уплачивается в ИФНС по месту осуществления деятельности (ЕНВД), а не по месту регистрации (проживания) ИП?
Да, по месту осуществления деятельности (ЕНВД). Подробнее    


Вопрос №1227, задан 17.02.2015 в 11:45

Сотрудница, находясь в отпуске по уходу за ребенком 2012 г.р. до 3 лет, не выходя на работу, ушла в декретный отпуск со вторым ребенком 2014 г.р. Как рассчитать ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком? Будет ли оно такое же, как за первым? Нужно ли выплачивать пособие по уходу за ребенком до 3-х лет?
По правилам ст. 14 Закона № 212-ФЗ. Пособие может и отличаться по размеру от предыдущего. Не нужно. Подробнее    


Вопрос №1226, задан 17.02.2015 в 10:17

В продолжение вопроса № 1225. А если все же организация отражала на 26 счете эти расходы, как быть, как защитить себя, если это возможно?
Только внесением исправлений в учет и отчетность. Подробнее    




Страница: 123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081
 



















ООО "Компания "Информ-Центр" 203-45-61, 203-45-23
1995 - 2025 гг. 350072, г. Краснодар, ул. Московская, 5

Главная   |    Новости   |    Налоговый календарь   |    Справочная информация   |    Наши услуги   |    Консультации   |    Семинары   |    Выпуски   |    Контакты
rights-