| |
Поиск
|
|
Консультации
Задать свой вопрос
Вопрос №4330, задан 10.12.2025 в 19:29
Добрый день!
ИП на УСН 6% - владельцев ПВЗ.
От ООО "Интернет Решения" получаем денежные средства на р/с за услуги ПВЗ и за сбор ДС с клиентов.
Получается, что ИП оказывает посреднические услуги для ООО "Интернет Решения" и выступает агентом между ООО и конечным покупателем (ФЛ).
Вопрос:
1. При таких условий ИП НЕ ИМЕЕТ право перейти с 2026 г. на АУСН (автоматизированную упрощённую систему налогообложения)?
Заранее благодарю!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4329, задан 10.12.2025 в 18:16
В некоммерческой организации трудоустроено двое сотрудников. Один из них предоставил справку МСЭ (2-я группа инвалидности, военная травма), ИПР и удостоверение инвалида о праве на льготы. Подскажите, этих данных достаточно для того, чтобы предоставить работнику льготы?
|
 |
Достаточно. Подробнее |
Вопрос №4328, задан 08.12.2025 в 15:50
Добрый день! Работник с двумя детьми получает в 2025 году детское пособие. Какой максимальный размер заработной платы он должен получать в 2026 году с учетом нового МРОТ, чтобы в 2026 году также получать детское пособие?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4327, задан 04.12.2025 в 17:42
Здравствуйте!
ООО - общепит (ОКВЭД: 56.10 Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания) на УСН 6%.
В следующем году ООО переходит на УСН 6% + НДС 5%, т.к. в 2025 г. Доход превысил порог в 20 000 000,00 руб.
Недавно узнали, что оргнаизации, оказывающие услуги общественног питания, имеют право на льготу по НДС при следующих условиях:
1. Определенный уровень дохода. За прошлый календарный год – не более 3 млрд. руб.
2. Определенный процент доходов по основному виду деятельности (общепит) – не менее 70%.
3. Среднемесячный размер заработной платы за 2025 год не менее среднеотраслевой по данному виду деятельности по Краснодарскому краю.
По всем данным пунктам ООО подходит под данную льготу по НДС.
Вопросы:
1. Подскажите пожалуйста, должны ли мы уведомлять ИФНС о том, что мы хотим с 2026 г. воспользоваться данной льготой по НДС? Может, нужно подать Уведомлениен либо Отчёт? Если да, то какое (какие)?
2. Верно ли, что для проверки среднеотраслевой Зарплаты по Краснодарскому краю на сайте Статистики нужно выбратть раздела I "Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания" класс 56 "Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков"?
Заранее благодарю за внимание к моим вопрпосам!
|
 |
1. Не должны.
2. Правда. Подробнее |
Вопрос №4326, задан 03.12.2025 в 17:52
Добрый день!
Индивидуальный предприниматель зарегистрирован по месту жительства в Чеченской Республике. Применяется упрощённая система налогообложения (УСН) с объектом «Доходы». Для ИП установлена налоговая ставка в размере 1% по УСН, при этом средняя численность работников не превышает 20 человек.
Возник вопрос: требуется ли представлять в налоговый орган Книгу учёта Доходов и Расходов для подтверждения действующей налоговой ставки?
Буду благодарен за разъяснение!
|
 |
Не требуется. Подробнее |
Вопрос №4325, задан 26.11.2025 в 18:41
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста. ООО на УСНО 6% . Для ЭДО (электронного документооборота) акты КС-2 и справки КС-3 в каком формате должны быть? Если нам присылают данные документы в ПДФ -это считается неформализованный документ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4324, задан 13.11.2025 в 11:39
Добрый день! Не могу до вас дозвониться. (телефоны не работают...) Подскажите какой закон по НДС с 2026г. 22% и когда его приняли. Вопрос: у нас гос контракт, мы выполняем его с 24г. ндс прописан 20%, когда нужно делать ДС на 22% и какие основания написать заказчику , чтоб добавить 2% к контракту
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4323, задан 12.11.2025 в 16:42
Добрый день. В ЖСК был капремонт, от которого образовался металлолом. Его сдал один из членов правления и получил за это деньги, которые он должен сдать в ЖСК. На каком основании ЖСК может принять эти средства? Обязано ли ЖСК платить налог за полученные средства?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4322, задан 10.11.2025 в 16:34
Добрый день, подскажите, пожалуйста, как нам правильно поступить? У организации ЖСК предыдущий председатель и главный бухгалтер уволились 15.09.2025 г. А нового председателя избрали 14.10.2025 г. Получается в период с 15 сентября по 14 октября у ЖСК временно исполняющий обязанности руководителя - отсутствовал. 1 октября им необходимо было составить и утвердить новое штатное расписание и кадровые переводы по сотрудникам. В этом случае кто должен подписывать данные документы?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4321, задан 01.11.2025 в 14:35
Добрый день!
Прошу написать, какие пошлины оплачиваются при ввозе импорта из Армении, товар - цветы.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4320, задан 28.10.2025 в 14:48
Добрый день, подскажите пожалуйста, наша компания произвела семена подсолнечника для посева, выращены на трерритории РФ, при реализации на сторону на территории РФ в непротравленном виде, какая будет применяться ставка?
|
 |
20%. Подробнее |
Вопрос №4319, задан 21.10.2025 в 14:53
ООО УСН 6% оказывают услуги в сфере банкротства физических лиц. Т.к. нужные наличные средства для оплаты госпошлин, почты и иных судебных расходов, то открыли с р/с которого будут снимать наличные для оплаты судебных расходов. Вопросы: 1)Можно ли работать по агентскому договору с фиксированной ставкой за услуги, а остальные судебные расходы не включать в налогооблагаемую базу? 2) По ООО и ИП будут проходить одни и те же клиенты, ООО и ИП взаимозависимы, обороты по ООО 4 млн в год, по ИП 24 млн в год., не будет ли это дробление бизнеса? 3) можно ли работать по договору оферты или нужно скаждым заключать договор?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4318, задан 20.10.2025 в 18:41
Может ли ИП на НПД оказывать риэлтерские услуги?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4317, задан 20.10.2025 в 13:15
ИП на УСН 6% зарегистрированное в августе 2025г. занимается производством, розливом и продажей воды. В Ростовской области. Есть для данного вида бизнеса налоговые каникулы (2 года)? И какие налоги он должен платить?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4316, задан 20.10.2025 в 12:57
Добрый день!
ИП на УСН 6%.
Есть помещение в собственности.
Основной вид предпринимательской деятельности - Сдача недвижимого имущества в аренду, данное помещение постоянно приносило доход ИП.
ИП намерен продать помещение ФЛ, расчёт будет произведен безналичным путем на р/с ИП.
Вопросы:
1. Я правильно понимаю, что ИП обязан ФЛ - покупателю выбить кассовый чек?
2. Если происходит единоразовая продажа недвижимого имущество нужно добавлять ОКВЭД специальный?
Заранее благодарю!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4315, задан 16.10.2025 в 14:16
Добрый день, подскажите пожалуйста по вопросу заполнения Расчета налогового агента при выплате доходов иностранцам за 3-й квартал 2025 года. Наше ООО оплатило за товары и вознаграждение за эту услугу через посредника, который зарегистрирован в Киргизии. Оплаты прошли в 3-м квартале, а работа посредника Киргизии выполнена в октябре 2025 года. Отчет Агента составлен тоже в октябре 2025 года.
Вопрос - в вышеуказанном Расчете подлежат суммы по дате перечисления Агенту или по дате выполнения агентских услуг? И правильно ли указать в Расчете только суммы вознаграждения, и не включать все перечисленные суммы, которые Агент перечислил в дальнейшем за товар? Киргизия входит в страны ЕАЕС, поэтому налог на прибыль мы не начисляли.
Спасибо большое !
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4314, задан 09.10.2025 в 23:00
Добрый день. ООО на УСНО 6%. Подскажите пожалуйста. При переходе на ФСБУ6/2020, списали малоценные ОС с баланса, без оприходования материалов. Сейчас эти ОС числятся на забалансовом счете МЦ04. Мне нужно частично их продать. Как это оформить в бух учете? Какие сделать проводки ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4313, задан 08.10.2025 в 18:41
ИП на ОСНО.
ИП получает доход только от предпринимательской деятельности, нигде больше официально не трудоустроен (6 - НДФЛ налоговые агенты за него не сдают).
Вопрос:
1. Может ли, ФЛ подать Документы на Социальный налоговый вычет по расходам на обучение ребёнка, если он получает доход только от предпринимательской деятельности и платит с этого дохода раз к квартал НДФЛ (13% и 15%)?
Заранее благодарю!
|
 |
Может.
См. ответ на вопрос № 4311.
Подробнее |
Вопрос №4312, задан 08.10.2025 в 16:42
Добрый день! В продолжение вопроса 4308. ИП вернет товар с НДС во втором квартале 2025г. . ООО этот товар примет и НДС восстановит. ИП 1 июля (3 квартал) ликвидируется. Вопрос: Можем ли мы этот восстановленный НДС использовать для декларации в 3 квартале? Или нужно корректировать декларацию по НДС за 2 квартал?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4311, задан 08.10.2025 в 16:03
Добрый день!
ИП на ОСНО занимается грузоперевозками.
Оплатил с р/с своего ИП обучение сына в ВУЗе.
Вопрос:
1. Подскажите, пожалуйста, может ли, ИП полностью принять в расходы по НДФЛ (для Декларации 3 - НДФЛ) оплату на обучение своего сына?
Заранее благодарю!
|
 |
Из совокупности норм, содержащихся в пп.2 п. 1 ст. 219, п. 2.1 и п. 3 ст. 210, п. 1 и п. 2 ст. 227 Налогового кодекса РФ, следует, что индивидуальный предприниматель, применяющий общую систему налогообложения, вправе при исчислении НДФЛ по доходам от предпринимательской деятельности получить социальный налоговый вычет в сумме, уплаченной им за обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, - в размере фактически произведенных расходов на это обучение, но не более 110 000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей.
Таким образом, речь идет о применении социального налогового вычета, а не об учете расходов на обучение детей.
Также обращаю ваше внимание, что этот вычет может быть получен предпринимателем только по окончании налогового периода (календарного года) - это следует из п. 7 ст. 227 и п. 2 ст. 219 НК РФ.
Подробнее |
Вопрос №4310, задан 06.10.2025 в 18:31
Здравствуйте. ИП на ОСНО несколько месяцев продает на маркетплейсе Вайлдберрис. Отчеты о продажах формируются и загружаются в 1С еженедельно. Деньги ИП перечисляет себе на р/с а банке по желанию, без какой-то периодичности. В какой-то момент среди недели (не в день формирования отчета о продажах) при очередном выведении средств с маркетплейса на счет в банке вышло так, что в учете появилась задолженность ИП маркетплейсу, программа формирует счет-фактуру на аванс. Подскажите, пожалуйста, действительно ли в таком случае нужно это делать и зачитывать аванс в день формирования и загрузки отчета о продажах? Спасибо.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4309, задан 06.10.2025 в 15:40
Добрый день, подскажите пожалуйста по вопросу подтверждения реализации товаров по 0% ставке НДС из России в Беларусию в 2025 году. Мы одновременно с Декларацией по НДС за 2-й квартал 2025 года согласно Раздела 4 (код 1010421) направили весь пакет подтверждающих документов к этим реализациям). Теперь звонит налоговый инспектор и утверждает, что мы не предоставили Перечень Заявлений о ввозе товаров и уплате косвенных налогов (Согласно Приказа ФНС от 06.04.2015 № ММВ-7-15/139@).Инспектор утверждает, что это обязательный документ. Подскажите пожалуйста, действительно ли мы должны были предоставить этот Перечень? Спасибо
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4308, задан 03.10.2025 в 16:23
Добрый день! ООО (ОСНО) отгружала товар с НДС ИП (УСН15%). ИП возвращает товар. Вопрос: НДС с возвращенного товара от ИП имеет ли право ООО принять к учету? Или ввиду того что ИП на УСН, то НДС аннулируется?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4307, задан 25.09.2025 в 18:20
К вопросу 4306, все стороны понимает, что наша компания являемся агентом по трансферу технологии. Договоры находятся в разработке, перед этим консультируемся у вас. По 3 вопросу, мы при реализации права являемся налогоплательщиком по НДС?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4306, задан 25.09.2025 в 15:50
Добрый день! Наша компания находится на стадии заключении договоров на право использования ноу-хау. Мы преобретаем у итальянской компании право использования секрета производства (ноу-хау), необходимое для проектирования и запуска лаборатории микроклонального размножения по технологии инвитро плодовых растений. Параллельно мы заключаем с российским университетом лицензионный договор о предоставлении права, то есть хоти передать исключительное право ноу-хау к новому правообладателю. У нас по данной ситуации есть несколько вопросов-
1) Можем ли мы в целом проводить данные передачи прав, выступая в этой сделки посредником?
2) Правильно ли мы понимаем, что с данной сделки мы обязаны удержать налог 20% и заплатить в бюджет в качестве налогового агента?
3) Какая ставка налога на реализацию таких прав в сторону нашего покупателя?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4305, задан 18.09.2025 в 13:47
Добрый день. Подскажите пожалуйста по следующему вопросу: ООО выплатило сотруднику, являющемуся одновременно учредителем, дивиденды в сентябре 2025 года за счет прибыли прошлых лет.По какой ставке считать НДФЛ ? 13% или 15%, если его доход от заработной платы и ежемесячных производственных премий превысил 2,4 млн. рублей в августе 25года ?
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4304, задан 11.08.2025 в 11:27
Продолжение вопроса №4303 от 06.08.2025
Добрый день, по рекомендации СФР мы отправили отказ по выплате пособия, тк сотрудник параллельно работает в еще в двух местах, по которым уже произвели выплаты. То есть мы уже не можем подать на выплату, поскольку мы превышаем 1,5 ставку. Но что нам теперь делать, если мы же выплатили сотруднику первые 3 дня?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4303, задан 06.08.2025 в 13:00
Добрый день. Сотрудник работает у нас по внешнему совместительству (по основному месту в другой организации). Недавно сотрудник выходил на больничный и по его словам ему уже выплатили лист нетрудоспособности со стороны основного места работы и СФР. Нам также пришел запрос от СФР для подачи сведений. В этом случае, как поступать нам, если работник не выходил на работу и зарплата ему за этот период не начислялась?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4302, задан 28.07.2025 в 11:09
Добрый день, подскажите пожалуйста по такому вопросу. У нас была проведена камеральная налоговая проверка Расчета о суммах доходов, выплаченных иностранным организациям за первый квартал 2023 года (уточненный расчет был предоставлен 19.12.2024 года). Был составлен Акт проверки 02.04.2025 года. После этого на основании наших Возражений , были проведены Дополнительные мероприятия с 06.06.2025 по 05.07.2025г. Составлено Дополнение к Акту 25.07.2025 года и отправлено по ТКС 28.07.2025 года.
Подскажите пожалуйста, имеет ли место нарушения сроков составления этого Дополнения к Акту налоговой проверки ? И можем ли мы оспорить результаты Акта ? Признать Акт недействительным)
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4301, задан 23.07.2025 в 14:20
Добрый день! Подскажите пожалуйста по вопросу заполнения Расчета о суммах доходов, выплаченных иностранным организациям.
Наша организация воспользовалась во 2-м квартале 2025 года услугами Агента-посредника, зарегистрированного в Турции. Агент перечислил денежные средства со своего турецкого счета нашему поставщику тоже в Турцию за товар. А мы агенту оплатили денежные средства на его расчетный счет, открытый в России г. Москва + % за перевод, поскольку напрямую из РФ денежные средства не зачисляются в связи с санкциями.
Между Турцией и Россией существует Соглашение об избежании двойного налогообложения - так указано в Сертификате о налоговой резиденции этого турецкого Агента.
Должна ли наша организация за перечисленное вознаграждение за посреднические услуги начислить налог на прибыль и отразить в Расчете за полугодие 2025 года и по какой ставке? Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4300, задан 22.07.2025 в 12:56
Добрый день!
Подскажите, нам как правильно отражать в учете расходы по ремонту арендованного помещения и обстановке интерьера и хоз.расходы.
У нас организация переехала в другое помещение и мы полностью за свой счет делали демонтаж помещения, который остался от предыдущих арендаторов: снимали плитку, делали "черновую" работу и чистовую, стелили новую плитку, вставляли новые двери, шпаклевали и красили стены, потолки. Полная переделка рабочей зоны помещения. Сейчас закупаются шкафы, столы, хоз.инвентарь, сантехника, химия, декорации, цветы и все т.п. Можем ли все эти расходы отнести к расходам по налогу на прибыль? Как все правильно отразить по налоговому и бухгалтерскому учету.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4299, задан 18.07.2025 в 11:51
Добрый день!
ИП нанял для оказания услуг двух иностранных граждан, работающих на территории РФ на основании Патента, на основании Договоров ГПХ.
Иностранные ФЛ выехали за пределы территории РФ раньше, чем был завершены и закрыты Договора ГПХ.
За полный месяц исполнители получали на банковские карты 24 000,000 руб. (за вычетом НДФЛ).
Вопросы:
1. Так как, исполнители по Договорам ГПХ оказали услуги в неполном объёме и неполный месяц, ИП имеет право пересчитать вознаграждение за месяц?
2. Или ИП обязан выплатить полное вознаграждение за месяц независимо от того оказаны услуги в полном объёме или нет?
Заранее благодарю!
|
 |
Полагаю, что должен быть оплачен только фактически оказанный объем услуг. Подробнее |
Вопрос №4298, задан 17.07.2025 в 19:30
Добрый день!
ИП оказывают услуги 2 иностранных гражданина (Узбекистан). С ними заключены договора ГПХ. Данные иностранные граждане работают на территории РФ по Патенту (т.е. являются нерезидентами).
Вопросы:
1. Подскажите, пожалуйста, можно ли выплачивать им вознаграждение по Договорам ГПХ через кассу (наличными денежными средствами)?
2. Или выплаты через Кассу будет являться нарушением валютного законодательства? Можно выплачивать только через уполномоченный банк РФ?
Заранее благодарю!
|
 |
Выплаты должны производиться в безналичном порядке через уполномоченный банк РФ. Подробнее |
Вопрос №4297, задан 27.06.2025 в 14:40
Добрый день, подскажите по такому вопросу. В декларации НДС за 1-й квартал 2025 года я не указала сведения в Разделе 4 о реализации товаров с 0 % ставкой, а именно была реализация товаров из России в Беларусию. Однако полный пакет документов я предоставила и подтвердила применение 0 % ставки.
Считается ли это непредоставлением подтверждения 0 % ставки НДС ? И обязаны ли мы теперь сдать уточненную декларацию?
Спасибо!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4296, задан 25.06.2025 в 11:13
Добрый день. Подскажите пожалуйста, я как физ лицо имею участок и у меня льгота, Сейчас я купила другой участок . Могу ли я выбрать ,что бы льгота была толко на новый участок. а за предыдущий я буду платиьь ?.
|
 |
Можете. Подробнее |
Вопрос №4295, задан 16.06.2025 в 16:09
Добрый день, нужно принять в некоммерческую организацию сотрудника на должность «Временно исполняющий обязанности атамана». В этом случае какой код по ОКЗ нам нужно поставить?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4294, задан 16.06.2025 в 10:52
Добрый день Нужно ли сообщать в СФР, сдавать форму ЕФС-1 еслм работник был переведен с 0,5 ставки на полный рабочий день ?
|
 |
Да. Подробнее |
Вопрос №4293, задан 06.06.2025 в 15:20
В дополнение вопроса №4292, предприниматель зарегистрирован в Краснодарском крае, оказывает по краю и также выезжает в другие регионы.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4292, задан 06.06.2025 в 11:58
Добрый день. У ИП открыты следующие виды ОКВЭД:
Основной - 41.10
Дополнительные - 01.21, 01.25, 01.30, 01.50, 41.20, 42.91, 42.99, 43.1 2, 43.29
Фактически предприниматель занимается монтажными работами: устройства противоградовой системы, шпалерной системы, кабельного полива, проектные работы в виде геодезических, чертежи и шефмонтаж. То есть потенциальные клиенты являются организации, занимающие выращиванием ягодно, плодовых культур.
Подскажите, на перечисленные работы, может ли ИП открыть патент?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4291, задан 19.05.2025 в 9:22
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, учредитель перечисляет с карты физического лица на расчетный счет организации денежные средства по договору займа, надо ли применять ККТ при получении займа? Спасибо.
|
 |
Не нужно. Подробнее |
Вопрос №4290, задан 15.05.2025 в 17:19
Добрый день!
Сотрудница уволилась из организации ООО "Ромашка" по собственному желанию.
Работница в данный момент находится в отпуске по уходу за ребёнком до 1,5 лет.
Сотрудница за 2 года до ухода на больничный по беременности и родам, исправно отработала (Все справки 2 - НДФЛ у неё на руках).
Вопрос:
1. При трудоустройстве на новое место работы, будут ли ей перечисляться пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Заранее благодарю!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4289, задан 12.05.2025 в 18:22
Добрый день! Прошу прислать ссылку на нормативный документ, регламентирующий правила составления и подписания акта сверки между двумя предприятиями-контрагентами
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4288, задан 30.04.2025 в 11:19
Добрый день!
ИП на УСН 6%.
Основной вид деятельности - Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах — 47.11.
Было куплено помещение в собственность под магазин продовольственных товаров. Помещение использовалось для предпринимательской деятельности и получения Дохода.
Затем, торговая точка в этом помещении была закрыта, помещение сдавалось в аренду, с арендной платы ИП платил налог УСН 6%.
В данный момент, помещение нужно продать.
Подскажите, пожалуйста:
1. Так как, это помещение использовалось для предпринимательской деятельности и получения Дохода, можно ли Доход с продажи данного помещения включить в доход ИП и оплатить налог УСН 6%?
2. Либо Доход с этого недвижимого имущества нужно включать в Декларацию 3 – НДФЛ и платить налог НДФЛ 13%? Возможно ли будет заплатить налог с разницы между суммой продажи имущества и суммой, затраченной на покупку данного помещения?
Заранее благодарю!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4287, задан 24.04.2025 в 20:58
Добрый вечер. должность Управляющий мойки самообслуживания какой будет код ОКПДТР И ОКЗ ?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4286, задан 24.04.2025 в 18:23
Добрый день! Подскажите, пожалуйста насчет амортизации основного средства. ИП на ОСНО, основной вид деятельности - торговля, приобрел патент на СТО и подъемник для СТО (основное средство), амортизацию не относили к деятельности на ОСНО. После недолгой работы на патенте ИП решил её прекратить, основное средство пока не продает. Подскажите, пожалуйста, как быть с амортизацией подъёмника, можно ли продолжать её начислять и включить в амортизационные расходы ИП при ОСНО? Или как следует поступить? Заранее благодарим.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4285, задан 22.04.2025 в 11:41
Добрый день!
В ООО "Ромашка" Сотрудница находилась в отпуске по уходу за ребенком до 1,5 лет.
Уволилась по собственному желанию, на данный момент находится организация на стадии ликвидации.
Подскажите, пожалуйста, после увольнения Сотрудница будет получать пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет от СФР по месту жительства?
Или Сотрудница ничего получать не будет?
Заранее благодарю!
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4284, задан 18.04.2025 в 15:31
Добрый день ? С 2025 года, в соответствии с новой редакцией абз. 6 п. 6 ст. 346.45 НК РФ, доходы от УСН и ПСН будут складываться за весь год. И если они превысят порог, уже законченный патент аннулируется, и все доходы с начала года предприниматель должен пересчитать по УСН?
Предположим, что ИП купил патент на 2025 год сроком действия 9 месяцев. За этот период на ПСН+УСН он заработал 55 млн руб., а за оставшиеся 3 месяца в рамках УСН — еще 10 млн руб. По итогам года доход 65 млн руб., а значит ИП ждут такие последствия:
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4283, задан 14.04.2025 в 12:54
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как быть в подобной ситуации:
Гр-ка Ильина Е. Н. приобретает вместе со своими детьми квартиру 18.04.2022 г. за 2.390.000 р. (назовем ее «Энгельс») в следующих долях:
- 3/30 – доля Ильиной Е. Н.
- 6/30 – доля совершеннолетней дочери (учится очно)
- 21/30 доля несовершеннолетнего сына
Далее 26.01.2024 г. она продает эту квартиру за 4.100.000 р. в таких же долях.
В этом же году – 05.02.2024 г. она приобретает другую квартиру за 5.000.000 р. (назовем ее «Краснодар») в следующих долях:
– ¾ - Ильина Е. Н.
- ¼ - несовершеннолетний сын
Получается так, что квартира «Энгельс», пробыла во владении менее 3-ех лет. Но Ильина Е. Н. попадает под положения п. 2.1 НК РФ Статьи 217.1, согласно которому выполняются все 5 пунктов, а именно:
1) До 30 апреля следующего года налогоплательщиком (членами его семьи) приобретено в собственность другое жилье, а в случае долевого строительства – оплачена полная стоимость приобретаемого жилого помещения по договору – Да, квартира новая была приобретена 05.02.2024;
2) Общая площадь приобретенного жилья превышает по площади или размеру кадастровой стоимости проданное имущество – Да, кадастровая стоимость прошлой квартиры 2.140.616, 77 р., новой – 3.808.464, 7 р.;
3) Возраст детей до 18 лет (или до 24 лет при обучении ребенка очно) – Да, сын несовершеннолетний (2013 г. р.), дочь учится очно (2005 г. р.);
4) Кадастровая стоимость проданного жилого помещения не превышает 50 млн рублей – Да - 2.140.616, 77 р.;
5) Налогоплательщику или членам его семьи на дату отчуждения проданного жилья не принадлежит в совокупности более 50% в праве собственности на иное жилое помещение с общей площадью, превышающей общую площадь купленного взамен старого жилого помещения – Да, это единственное жилье с собственности на момент продажи.
Вопрос:
Декларацию необходимо подать за каждого человека, у которого была доля при продаже квартиры? Или же они все освобождаются от необходимости уплатить налог?
Если требуется по каждому, то Ильина и несовершеннолетний сын попадают под эти условия, а именно:
Ильиной Е. Н. принадлежало 3/30 доли в проданной квартире, и Ильину А. А. (сын) – 6/30. Они приобрели в этом же году новую квартиру, где Ильиной Е. Н. принадлежит ¾ доли, а Ильину А. А. – ¼ доли. То есть они приобрели новое имущество и кадастровая стоимость, приходящая на каждого – увеличилась:
Ильина Е. Н. 3/30 от 2.140.616,77 р. = 214.061,68 р. (Энгельс), ¾ от 3.808.463,7 р. = 2.856.347,78 р. (Краснодар)
Ильин А. А. 6/30 от 2.140.616,77 р. = 428.123,35 р. (Энгельс), 1/4 от 3.808.463,7 р. = 952.115,9 р.
А по Махмутовой К. Д. (дочь) возникает необходимость уплаты налога, т.к. в новой квартире в Краснодаре, она уже не фигурирует. И получается следующая ситуация:
Ее доход с продажи в квартире в Энгельсе = 21/30 от 4.100.000 р. = 2.870.000 р., покупка – 21/30 от 2.390.000 = 1.673.000 р. Разница = 2.870.000 – 1.673.000 (нет смысла использовать стандартный вычет в 1 млн руб вместо документально подтвержденных доходов, тем более договор 1 на 3, его придется еще и поделить по частям) = 1.197.000 р. Налог 13% = 155.610 р.
Собственно говоря, в этом и вопрос. Нужно ли платить налог по дочери? Или же статья распространяется на всех 3-ех членов семьи?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4282, задан 11.04.2025 в 22:13
Вопрос № 4281. Если в трудовой отражу протокол - основание. Как тогда заполнить отчет ЕФС 1 о трудовой деятельности об увольнении. Основание программа ставит приказ . Это не нарушение будет если в трудовой и ЕФС поставим приказ- будет основание. Чтобы одинаково было везде.
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Вопрос №4281, задан 10.04.2025 в 22:24
Добрый вечер. Увольняется Ген директор на основании в соответствии со статьей 280 Трудового кодекса. Как правильно сделать запись в трудовой книжке об увольнении. Формулировка графа 3 и заполнение графы 4 . У нас был протокол
внеочередного общего собрания участников . И компенсация при увольнении в обычном порядке рассчитыется?
|
 |
См. подробный ответ. Подробнее |
Страница:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81
|
|